freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內容

審計工作總結,x審計工作總結_審計人員工作總結審計人員年度工作總結(大全五篇)-文庫吧

2025-02-22 05:31 本頁面


【正文】 萬元,應上繳財政資金 190 萬元。審計中勇挑重擔,大膽創(chuàng)新,講求實效,切實起到審計標兵的作用,主要工作成效和特色總結如下 : 一、堅持民本審計,維護百姓利益近兩年來,同志在實施社保基金、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中,大膽嘗試,用心 開展計算機輔助審計,提高審計績效。如醫(yī)院審計中,透過計算機輔助審計,查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額 320 多萬元;東陽市社?;鸬膶徲嬛?,透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,發(fā)現(xiàn)五家企業(yè) xx 年度少繳社會保險費 700 多萬元;市區(qū)社保基金審計中,透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,揭示 xx 年度 151 家單位 428 人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金,涉嫌違 規(guī)領取失業(yè)金 11 13萬元。 在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,上報的案例及專家經驗分別獲 xx 年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系 統(tǒng) (ao)應用獎和入選 xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄,同時撰寫的論文在上發(fā)表。 三、用心探索績效審計思路,總結提升審計成果近兩年,同志在審計項目實施中,不僅僅注重審查和揭示問題,更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透過審計分析存在問題的根源,并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦,如民政資金審計中,針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經驗做法,撰寫了多篇審計信息,其中 :被市長、副市長批示 1 篇,市委辦及省廳采用 5 篇,促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件 3 件,市民政局調整政策 文件 1 件。該項目被省審計廳評為 xx 年度同步審計優(yōu)秀項目,是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經費投入審計中,針對市區(qū)學校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產閑置浪費、民辦學校投入不足等問題,在和上予以反映,兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示,并引起教育主管部門高度重視,市教育局專門召開 j長辦公會議進行專題研究,審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中,發(fā)現(xiàn) 1500 萬元對外投資慈善資金收回困難,存在 較大投資風險,以形式專題向市政府反映,市長、分管副市長作了重要批示,在審計的用心協(xié)助下,最后收回本金 及投資收益 1900 余萬元,化解了慈善資金投資風險,審計工作得到了慈善總會的充分肯定。 第二篇:審計工作總結 ,x 審計工作總結 _審計人員工作總結審計人員工作總結 審計工作總結 x,x 審計工作總結 __審計人員工作總結 ::審計人員工作總結 我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內審單位領導的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、 促進提高效益,強化內部控制、防范風險上,開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,全市 215 家內審機構共完成審計項目6819 項,查出損失浪費 2488 萬元,增加效益 13008 萬元 ,提出建議意見被采納 1386 條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。 一、堅持“圍繞中心、服務大局”,積極開展內部審計工作合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下,在各內審協(xié)會會員單位和理事的共 同參與下,在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務,全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋 梁紐帶作用,切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來,市內審協(xié)會以服務為理念,主要做了以下工作。 一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一,抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作,促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會 20XX 年工作要點的要求,圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內部審計工作發(fā)展。 20XX 年 5 月,市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,共有 260 余人參加了培訓,創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學 老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內容,為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,建立健全內部審計制度,促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好 CIA 考試的宣傳、報名工作。 CIA 是國際內部審計專家的標志,是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力, x 年共組織了 30 人參加考試。 二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,合肥市內審協(xié)會積 極組織全市 各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的 20XX— 20XX年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,以及 20XX 年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎 1 篇 ,三等獎 2 篇,優(yōu)秀獎 5 篇。 三是組織推薦參加全省 20XX 年至 20XX 年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放 30 周年暨審計機關成立 25 周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》 (皖審發(fā) [20XX]74 號 )要求,為認真總結我市內部審計工作經驗,促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,市內審協(xié)會組織推薦了 20XX 年至 20XX 年全市內部審計先進單位和先進工作者 ,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等 8 個單位榮獲全省 內部審計先進單位,合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司法律審計部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放 30 周年暨審計機關成立 25 周年全市審計系統(tǒng)先進 集體和先進工作者的評選表彰活動中,合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等 5 個單位榮獲全市內部審計先進集體,合肥市公安局審計處任建等 6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。 四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,合肥市已有 700 多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內 部審計師協(xié)會 x 年的工作要求,為加強內審人員的職業(yè)化管理,市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢 400 余人。 五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放 30 周年暨審計機關成立 25 周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加,共征集書法、美術、攝影作品等計 40 余幅,其中榮獲 2 個一等獎, 3 個二等獎, 2個三等獎。 六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?;垩葜v的《感悟審計人生,無怨無悔》榮獲一等獎,合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔 的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。 七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,努力抓好學習和自身建設,并利用各種媒體,采取多種形式,強化內部審計宣傳工作,推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂 了 x 年《中國內部審計》 150 份。 三、工作計劃 20xx 年共完成審計項目 97 項,其中財務收支及預算執(zhí)行狀況審計 12 項,專項經營考核審計 1 項,任期經濟職責審計 2 項,投資企業(yè)財務收支與資產負債審計 3 項,基建工程項目預算審計 38項,基 建工程項目結算審計 41 項,為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。 預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,對 20cc 省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期,需對今后一段時間進行經營預測,為投資決策帶給依據(jù)。 加強離任審計,帶給人事管理參考 20xx 年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程
點擊復制文檔內容
教學課件相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1