【總結(jié)】141目的對設(shè)備安裝工程施工過程中出現(xiàn)的不合格品(工程)進(jìn)行控制,控制不合格品的標(biāo)識、記錄和對不合格品進(jìn)行評價(jià)、隔離和處置,防止不合格品(工程)非預(yù)期的交付和使用,確保施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于TWF設(shè)備安裝工程施工過程中出現(xiàn)的不合格品(工程)控制。3引用文件GB/T19000-20
2025-06-03 20:06
【總結(jié)】文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1全文編寫
2025-07-07 14:33
【總結(jié)】上海震飛汽車零部件有限公司上海震飛汽車零部件有限公司上海震飛汽車零部件有限公司廢品單R-08-07-03-B/0廢品單R-08-07-03-B/0
2025-06-14 13:29
【總結(jié)】按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于對組織質(zhì)量管理體系的評審??偨?jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。行政部負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
2025-05-12 20:14
【總結(jié)】********有限公司糾正措施控制程序文件編號:版次:修改狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:受控編號:
2025-05-12 20:08
【總結(jié)】SHUNTATENTERPRISECO.迅達(dá)企業(yè)公司文件編號ST-QP-014文件版本A頁碼第1頁,共3頁程序文件文件名稱:不合格品控制程序會簽及分發(fā):
2025-06-03 08:59
【總結(jié)】共4頁第1頁上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司管理文件文件編號:QA05005第3版簽發(fā):戴志浩不合格品控制程序1目的和適用范圍為對不合格商品、不合格服務(wù)及不合格的自用設(shè)施進(jìn)行控制,特制訂本程序。本程序適用于各事業(yè)部、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、貨代部和信息化管理部(以下簡稱各單位
2025-07-13 17:10
【總結(jié)】Version版次Update修訂Page頁碼Update/ModifyReason制訂/修訂原因Author修訂者Date日期
2025-07-07 12:05
【總結(jié)】SUZHOUCRESTECPRINTINGCO.,LTD.蘇州科士達(dá)印務(wù)有限公司文件編號SCRQF-09版本號B/1頁碼1/3不合格品控制程序發(fā)放編號作成/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期制·改定記錄版號
2025-07-13 19:28
【總結(jié)】驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)性和有效性,及時(shí)處理顧客投訴。適用于組織質(zhì)量管理體系所涉及的區(qū)域的內(nèi)部審核活動。管理者代表負(fù)責(zé)制訂每年度內(nèi)部審核計(jì)劃,并組織實(shí)施。內(nèi)審員具體實(shí)施內(nèi)部審核及糾正措施的跟蹤檢查和驗(yàn)證。。各職能部門協(xié)助審核組長,配合做好內(nèi)部審核工作,對審核中發(fā)現(xiàn)的不符
2025-06-03 12:34
【總結(jié)】為確保采購事務(wù)之順利進(jìn)行,開發(fā)有能力承制公司物料的合格供方,便于采購,使生產(chǎn)目標(biāo)能順利實(shí)現(xiàn)。適用于公司生產(chǎn)所需采購的原材料、輔助材料、備品備件及相關(guān)供應(yīng)單位的管理,以及對供方進(jìn)行選擇和評價(jià)的控制。資材部采購負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷售所需物資的采購,制定采購計(jì)劃,并組織對供方進(jìn)行選擇和評價(jià)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證,并參與
2025-06-03 12:35
【總結(jié)】程序文件文件編號Q/版本號/修改狀態(tài)A/0不合格品控制程序頁碼第1頁共2頁:建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗(yàn)收不合格工程的非預(yù)期使用,對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關(guān)職能部門,從而評審和控制不合格品。:適用于對原材料及產(chǎn)成品中不合格品的控制。
2025-07-13 19:12
【總結(jié)】:收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)和評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,確保持續(xù)改進(jìn)。適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對監(jiān)視和測量活動結(jié)果及其他相關(guān)來源數(shù)據(jù)的分析。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意或不滿意程度的相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及實(shí)施效果的驗(yàn)證。、處理;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及實(shí)施效果的驗(yàn)證。、處理;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及
2025-05-12 20:10
【總結(jié)】不合格品檢驗(yàn)控制程序目的對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),確保經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料/零部件、過程和最終產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。本程序規(guī)定了產(chǎn)品檢驗(yàn)職責(zé),內(nèi)容和方法。本程序適用于對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9001:2000的特定要求》
2025-07-13 21:25
【總結(jié)】不合格品控制程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///
2025-07-07 12:09