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正文內(nèi)容

物資采購入庫驗(yàn)收管理制度-在線瀏覽

2024-10-25 02:17本頁面
  

【正文】 寫明細(xì)入庫單(由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字)。(6).采購人員報(bào)銷采購費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。、物資部應(yīng)指定專人定期(一般為一個(gè)月)與庫管員、財(cái)務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點(diǎn)表”。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作,并合理使用領(lǐng)用物品。(如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等),公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費(fèi)用。、報(bào)廢、丟失、變賣時(shí),應(yīng)提交《物品報(bào)廢/丟失 /變賣處理申請》,經(jīng)上級(jí)部門審批通過后,在庫管員處登記備案;根據(jù)該物品的購入金額大小按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。,由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。制度中涉及到的附件內(nèi)容,例如采購計(jì)劃單、請購單、領(lǐng)料單、入庫單、出庫單等,詳見物料采購管理或者項(xiàng)目采購管理中相關(guān)管理工具。,適用于公司物資的采購以及出入庫管理。采購部職責(zé)以及工作原則(1)負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;(2)負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;(3)負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定,采購合同的簽訂及保管;(4)負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);(5)負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作;(6)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。(1)未經(jīng)審批的物資一律不得采購;(2)倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;(3)建立合格供應(yīng)商名錄時(shí),采購遠(yuǎn)近搭配的原則;(4)采購物資時(shí),應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;(5)在比價(jià)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;(6)對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可采購。物資采購管理,公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。,在每月的日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。、采購計(jì)劃進(jìn)行采購,做到不錯(cuò)訂、不漏訂,及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。,應(yīng)及早報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因,擬定補(bǔ)救措施。:由采購部采購人員針對需采購的物資,依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況,進(jìn)行市場摸價(jià)、貨比三家后,如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單”,并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會(huì)簽部門依次審核簽批后,將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。:非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實(shí)際需求,每月初預(yù)報(bào),填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》,經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后,交由采購部門進(jìn)行匯總采購后,憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。:對于緊缺、急用物資,應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系,以便及時(shí)備貨、保證使用。具體流程如下:部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。、傳真“詢價(jià)單”、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商,并在下方“總經(jīng)理”處簽名。物資入庫時(shí),采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù),核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購貨憑證相符,檢查包裝封印是否完好,計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收,保管人員和采購人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字,以履行其職責(zé)。,嚴(yán)禁接受,如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收,保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收,核實(shí)無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗(yàn)收合格依據(jù)。具體流程:采購員或供應(yīng)商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》核對驗(yàn)收無誤后開具《入庫單》 → 部門負(fù)責(zé)人核實(shí)《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。物資出庫管理(本部分也可以單獨(dú)列出,企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定)、發(fā)放,需按“先進(jìn)先出,計(jì)劃供應(yīng),節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料,發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序,對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失,保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。,需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批,(經(jīng)辦人按購入物資成本,(含運(yùn)費(fèi),采購費(fèi)用等)另加管理費(fèi),進(jìn)行對外報(bào)價(jià)),倉庫保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證,方可辦理出庫手續(xù)。、勞動(dòng)工具、維護(hù)材料(包括設(shè)備配件等)的領(lǐng)用:領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批,領(lǐng)用后做登記管理,工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管,按月裝訂,發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理,不可丟失,否則,應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。退庫時(shí),物資必須完好,物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同,物資退庫時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收,因物資質(zhì)量不合格退庫,必須進(jìn)行技術(shù)鑒定,出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫,以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。(個(gè)人)使用,違者罰款
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