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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)收支審計(jì)管理要點(diǎn)-在線瀏覽

2024-09-29 21:29本頁面
  

【正文】 這個(gè)過程要求最終的評價(jià)結(jié)果要真實(shí)有效、公平公正。 。對于收支狀態(tài)進(jìn)行審計(jì),有利于通過審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)企業(yè)在一個(gè)運(yùn)營階段中所呈現(xiàn)出來的財(cái)務(wù)收支的規(guī)劃和實(shí)際執(zhí)行實(shí)施中的問題,幫助財(cái)務(wù)人員及時(shí)調(diào)整收支環(huán)節(jié)的操作和規(guī)范中的不足,從而一方面避免投資環(huán)節(jié)中不必要的資金浪費(fèi);另一方面也避免了由于收支平衡的問題導(dǎo)致企業(yè)在針對未來發(fā)展進(jìn)行決策的過程中出現(xiàn)誤差和問題,是支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和科學(xué)決策的一個(gè)重要條件。這一點(diǎn)主要是從管理工作本身的角度來講的,要想開展好管理工作,就需要管理人員首先對財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作的開展在工作內(nèi)容和工作流程上有一個(gè)全面清晰的認(rèn)知[2]。 2財(cái)務(wù)收支審計(jì)的管理內(nèi)容與要點(diǎn)分析 在針對管理工作的內(nèi)容和意義進(jìn)行分析后,下文結(jié)合具體的財(cái)務(wù)收支審計(jì)管理的具體內(nèi)容,探討其管理工作開展中的要點(diǎn)。 。具體的來講,審查工作的重點(diǎn)在于,確定貨幣資金的應(yīng)用情況在真實(shí)性和全面性上達(dá)到保障,并且針對存在于制度規(guī)定外的一些貨幣資金流動(dòng)情況進(jìn)行審查和重點(diǎn)關(guān)注,避免這種情況的產(chǎn)生。其次,針對庫存工作的審計(jì)。針對庫存的審計(jì)工作,其管理工作的重點(diǎn)在于,針對庫存金額和記賬余額兩項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì),確保兩者不存在對等性以及直接性的確實(shí)問題,并將相關(guān)的信息資料填寫在專項(xiàng)的《庫存現(xiàn)金清點(diǎn)表》中。另外,對于一些專項(xiàng)的,與企業(yè)存款賬目有聯(lián)系賬戶,應(yīng)當(dāng)做好賬戶運(yùn)行情況的核查,核查重點(diǎn)在于是否存在外借資金。首先,審查的目的在于,對企業(yè)內(nèi)部的應(yīng)收賬款具體情況有一個(gè)明確地了解和清楚地掌握,為企業(yè)的應(yīng)收賬款催收工作提供支持[4]。及時(shí)清理這種類型的賬目,避免長期堆積形成壞賬。其次,針對預(yù)付賬款的審查。針對這一方面開展審計(jì)工作,能夠協(xié)助支付方和收款方對于雙方的責(zé)任進(jìn)行明確,并且對于企業(yè)本身的利益,也能起到一定的保障性作用。另外,對于一些已經(jīng)到期的款項(xiàng)以及占用資金,也應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行回
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