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審計個人工作總結(jié)最新20xx共5則范文-在線瀏覽

2025-06-01 18:40本頁面
  

【正文】 標:以工作計劃為核心,積極主動地開展企業(yè)的各項審計工作。 根據(jù)工作計劃,逐步完善公司的內(nèi)部審計工作指引、各種審計工作流程,努力實現(xiàn)內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標準化、制度化。 建立健全全面預(yù)算管理體系構(gòu)建符合公司實際情況的全面預(yù)算管理體系,組織編制年度全面預(yù)算,以年度預(yù)算目標對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動要素進行控制并對相關(guān)事項進行預(yù)警 。 建立完善的績效評估體系把績效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營計劃緊密聯(lián)系起來,充分調(diào)動各方面的積極性和責任感,形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制,通過提高員工的積極性,使員工提高業(yè)績,推動公司整體業(yè)績的提升,從而實現(xiàn)公司的總體營運計劃。 合理平衡稅負,減少涉稅風險,為企業(yè)的長期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境。為公司的發(fā)展作出自己最大限度的努力 ! 審計個人工作總結(jié)最新范文 2020【四】 2021年 12月份,我通過公務(wù)員錄用考試,被招錄到 xxxxxxxx局,至今已一年有余?,F(xiàn)將一年來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報如下: 一、加強學(xué)習(xí),提升個人素質(zhì) 第一、認真加強思想政治學(xué)習(xí),不斷提高自己的政治理論水平。 第二、認真加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),不斷充實自己工程審計方面的業(yè)務(wù)知識。為了能盡快適應(yīng)環(huán)境,更好地開展工作,我努力堅持“向人學(xué)、向書本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路:一方面,虛心向同科室的老同志請教,通過他們的言行舉止、工作程序等來規(guī)范自己的工作行為 。并在2021年 12月份參加了市審計局舉辦的“全市投資審計工作人員培訓(xùn)班”,在 2021 年 4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統(tǒng)造價專業(yè)工作人員培訓(xùn)班”,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價 管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī)》、《工程造價計價與控制》、《建設(shè)工程技術(shù)與計量 (土建、安裝 )》、《工程造價案例分析》知識,為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識基礎(chǔ)。我嚴格按照國家公務(wù)員的考試知識結(jié)構(gòu)要求自己,提高自己的綜合素質(zhì),在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識。 二、認真履行職責,積極開展工作 堅持原則, 認真辦事,現(xiàn)場與資料結(jié)合,做好了“ xxx 路第一合同段”工程的投資審計工作。本著求實、嚴謹、認真負責的工作態(tài)度,將測量、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對,將不符合要求的簽證剔除,將與現(xiàn)場不符合的資料進行審減,盡職盡責完成審計工作報告,高質(zhì)量地完成了“ xxx路第一合同段”工程結(jié)算投資審計項目。提前完成了年初定下的“至少完 成一個以上審計項目,使自己具有初步審計能力”的目標。嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則 。始終把作風建設(shè)的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地埋頭苦干 。 第二、加強自身勤政廉政建設(shè)。在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負責人以身作則的榜樣激勵下,本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦、不怕勞累、連續(xù)作戰(zhàn)、持久作戰(zhàn)的工作作風。 二、在工作中與領(lǐng)導(dǎo)、同事交流溝通 不夠,有時候只知道埋頭拉車,自己年齡輕,在開展工作時有時缺乏魄力。 審計個人工作總結(jié)最新范文 2020【五】 20xx 年馬上就要結(jié)束了,在過去的 20xx 年中,我們公司做的一直很好,很 好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進步。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成 20xx 年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下: 一、審計方面的工作 根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求 (1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。 (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學(xué)習(xí),努力提高 自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。 財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實加 強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。 制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強 (集團 )公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。 切實加強財務(wù)管理 根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。 預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進 一是細化預(yù)算內(nèi)容。二是提高預(yù)算透明度。三是增加預(yù)算的剛性。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好 20xx年全面預(yù) 算工作積累了經(jīng)驗。財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列 (亂列 )成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改 ”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。 加強資金管理的作用 為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局 (公司 )結(jié)算中心,按照市局 (公司 )結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。 為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整 。 20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路, 規(guī)范管理的一年。 我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,公司沒有一筆壞賬、死賬,這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功 ! 請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績和 市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力 ! 第二篇: 2020年審計個人工作總結(jié)模板(共) 審計工作想要做好,從業(yè)者就要加強理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì),難么,今天就給大家整理了五篇優(yōu)秀的審計個人工作總結(jié),希望對大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助,歡迎閱讀 ! 審計個人工作總結(jié)篇一 20XX 年,青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo), 20XX 年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門 (單位 )及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔任組長,組織部長、紀委書記擔任副組長,縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。今年 10 月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止 11 月 15 日,共有 46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從 2021 年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后 續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性建議,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。 三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開 展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。 三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了 24 個內(nèi)審人員,從 2 月 15 日開始對全縣 41 個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部 220XX012 經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額 652萬元,管理不規(guī)范金額 5752 萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等 14 種普遍性的問題。 20XX 年以來,通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,共完成了全縣 91 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。請審計局認真督促,確保各項建議落到實處?!? 四、積極宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。目前全縣所有一 級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員 。對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。據(jù)不完全統(tǒng)計,全市 215 家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目 6819 項,查出損失浪費 2488 萬元,增加效益 13008 萬元,提出建議意見被采納 1386 條。 一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,認真開展審計工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢, 2021 年共開展了 206 項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的 6 條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》 等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務(wù)分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進了稽核工作質(zhì)量的提高。 二是突出建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,到 12 月底,內(nèi)審機 構(gòu)已審計建設(shè)項目 5906 個。建筑安裝工程 66 項,送審金額 萬元,審減 萬元。合肥市建設(shè)投資控股(集團 )有限公司接審項目 121 個,涉及工程 86 項,送審 金額 萬元,部分已審定項目的核減率達 20%。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務(wù)收支審計 214 項,促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。截至 2021年 10 月份,全區(qū)自行采購預(yù)算 ,實際支付 億元,節(jié)約資金 273 萬元,資金節(jié)約率高達 %。市公路局對所屬 11 個單位 2021年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為 100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題 36 個,提出審計意見 38 條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構(gòu)已對 196 個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責任審計。如市郵政局 2021年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責任審計為重點,實 施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,努力做到三個結(jié)合,即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合 。經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。 五是加強合同管理工作。安徽氯堿法規(guī)審計部截至 2021 年 11 月底共審核集團、錦邦等 5 個公司的合同 1742 份,合同進展報告 259 份。 二、突出服務(wù)理念, 努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè) 合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務(wù),全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責。 一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 2021年工作要點的要求 ,圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。第二,繼續(xù)做好 CIA 考試的宣傳、報名工作。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力, 2021 年共組織了30 人
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