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部門單位決算分析報告-岳普湖-展示頁

2024-11-01 00:54本頁面
  

【正文】 標一、行政單位財務分析指標,衡量行政單位支出的增長水平。(四)對加強部門決算數據分析利用工作的建議。(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。,元,固定資產3379149元。(三)年末結轉和結余情況1.分資金來源、資金性質結余結轉情況,特別是結余情況。(2),其中;基本工資支出:,商品和服務支出:,對個人和家庭的補助支出337537元。比上年減少,,減少事業(yè)收入原因沒收到全民健康體檢收入。按照衛(wèi)生局工作要求,完善藥品(醫(yī)療器械)不良反應報告制度,加強對臨床抗生素使用率的日常監(jiān)管,定期開展院內處方點評、院內自查和村衛(wèi)生室一體化督查,逐步增強衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室臨床用藥安全,無一例藥品事故糾紛發(fā)生,進一步改善了以藥養(yǎng)醫(yī)的發(fā)展模式,實現了還惠于民。積極開展民政救助一站式服務、農合社保慢病大病申報及補償申報,使醫(yī)改補助范圍全覆蓋,真正體現關注民情、惠及民生的醫(yī)改精神。二)當年取得的主要事業(yè)成效(一)落實醫(yī)療保障制度建設結合文件精神,對轄區(qū)內城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民和農村居民實行即時結報和非即時結報全程辦理。1深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理,對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務、藥品、財產為基本內容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理;負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。1提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。1一般衛(wèi)生院具備處理孕產婦順產能力,有條件的中心衛(wèi)生院應具備處理孕產婦難產的能力。1使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協助處理。對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。及時發(fā)現、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例,參與現場疫情處理。普及衛(wèi)生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式;指導開展愛國衛(wèi)生工作。第一篇:部門單位決算分析報告岳普湖岳普湖縣(單位)決算公開說明一、部門(單位)情況(一)基本情況岳普湖縣也克先拜巴扎鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、隸屬縣衛(wèi)生局管理、規(guī)格相當股級、內設綜合辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科,全額預算管理、核定全額撥款事業(yè)編制31名、在職人員32名,退休人員8名,退職人員3名。1.主要職能承擔農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。提供并組織實施轄區(qū)預防接種服務,落實國家免疫規(guī)劃。開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導。對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。1做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。承擔鄉(xiāng)村現場應急救護、轉診服務和康復服務。1健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理。1執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策,為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。1嚴格執(zhí)行新型農村合作醫(yī)療政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構職責,做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作。2.人員情況,包括當年變動情況及原因本單位為全額事業(yè)單位,2017年人員編制共計31人,本單位在職職工數為32人,退休人員8人,退職人員3人。按照區(qū)衛(wèi)生局信息化建設工作要求,在衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全力推進新信息系統(tǒng)的建設、使用和日常管理。(二)規(guī)范執(zhí)行國家藥品零差率政策和基本藥物制度衛(wèi)生院、衛(wèi)生室全部按規(guī)定比例配備基藥和省補藥品,完善藥品日常管理和采購配送及監(jiān)督檢查機制,明確相關人員職責,統(tǒng)一實行網上采購并實行零差率銷售。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預算安排情況2017年初預算數:,、其中;。(二)收入支出預算執(zhí)行情況本年度收入:、。3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況(1)“三公”經費支出情況:2017年自治區(qū)檢查組接待費無元,2017年公務用車運行維護費:。三、資產負債情況分析年末部門(單位)資產、負債基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。2016年新增固定資產10件,訪客系統(tǒng),文件柜,桌子,椅子,客人桌子合計53140元四、本年度部門決算等財務工作開展情況(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況。(三)對部門(單位)決算管理及報表設計的意見建議。注:收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財務分析指標(附后)。計算公式為: 支出增長率=(本期支出總額247。衡量行政單位人均年消耗經費水平。本期平均在職人員數100% *100%=、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。本期支出總數100% *100%=% 公用支出比率=本期公用支出數247。計算公式為: 人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。計算公式為: 人車比例=本期末在職人員數247。1.主要職能。3.人員情況,包括當年變動情況及原因。概述部門(單位)工作開展情況及主要事業(yè)成效。包括部門(單位)收入、支出年初預算安排情況,與上年對比情況及增減變動原因,執(zhí)行中調整情況,調整原因說明。當年收入支出預算執(zhí)行基本情況,與上對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。主要原因:……(具體增減原因由部門根據實際情況填列,可做柱圖進
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