freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

5審計局年度工作總結3則-展示頁

2024-09-11 21:04本頁面
  

【正文】 理分析調(diào)控、決策領域,以審計促管理,以審計控制投資成本費用,少花錢,多辦事,節(jié)約建設投資資源和能源,合理開發(fā)利用資源,少投入,多產(chǎn)出,營造和諧友好的經(jīng)濟社會環(huán)境。二是突出發(fā)揮內(nèi)審建設性作用為審計目標,通過內(nèi)部審計檢查、改進、完善部門單位的制度建設、政策執(zhí)行,督促整改,促進規(guī)范行業(yè)、部門的經(jīng)濟活動和管理行為。 三、下步內(nèi)審工作安排 (一)工作指導思想 繼續(xù)以貫徹十七大四中全會精神為指導,鞏固和發(fā)揚學習實踐科學發(fā)展觀活動取得的新成效,緊緊圍繞縣委、政府中心工作和做好部門的年初內(nèi)審工作計劃,把審計工作更好地融入經(jīng)濟社會發(fā)展大局,認真 履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責,從保障國家、人民的安全和利益出發(fā),以 “ 推進法治,維護民生,推動改革,促進發(fā)展 ” 為目標,嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件中,著力推進績效審計,更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題,提出改進和完善的建議,促進各項政策措施的貫徹落實,推進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,積極推進體制制度創(chuàng)新和民主法制建設、反腐倡廉建設,充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督保障經(jīng)濟社會健康運行的免疫功能。存在的主要問題是在財務收支中,二級核算單位的財務人員業(yè)務不夠熟悉致使賬制不夠健全、核算不夠規(guī)范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。 年 12 月 10 日止,審結項目 11 項,其中。 第 1 頁 共 15 頁 審計局年度工作總結 3 則 1. 市內(nèi)審協(xié)會: 年,內(nèi)審計工作緊緊圍繞部門工作中心,以鄧小平理論和“ 三個代表 ” 重要思想為指導,以深入學習實踐科學發(fā)展觀活動為契機,牢固樹立科學的審計理念,堅持以人為本,進一步解放思想、改革創(chuàng)新,按照 “ 依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實 ” 的審計工作方針,全面依法履行內(nèi)審計監(jiān)督職責,認真貫徹落實黨的十七大、十七屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議 XX 縣區(qū)委十二屆六次全會精神,緊緊圍繞促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線,圍繞縣委、政府提出的 “ 保增長、保民生、保穩(wěn)定 ” 的工作目標,充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的 “ 免疫系統(tǒng) ” 功能,堅持揭露問題與促進整改并重,擴展審計覆蓋面,更加注重從體制、機制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出改進、完善政策的建設性意見,使審計工作在維護國家經(jīng)濟安全,規(guī)范財經(jīng)秩序,加快深化改革,完善宏觀調(diào)控,推動科學發(fā)展,促進社會和諧及黨風廉政建設方面發(fā)揮更大作用。現(xiàn)將內(nèi)審工作開展情況總結如下: 一、年主要工作目標完成情況 年內(nèi)審工作計劃安排項目 10 項,現(xiàn)已完成 11 個內(nèi)審項目,即:教育局 4 項( 1)對鳳城完小年 1 月至年 6 月財務收支和資 第 2 頁 共 15 頁 金使用效率進行內(nèi)部審計,( 2)對大興中心校年 1 月至年 6 月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計,( 3)大河中心校年 1 月至年 6 月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計,( 4)縣職業(yè)教育中心年 1 月至年 9 月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計;林業(yè)局 1 項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內(nèi)部審計;公安局 2 項( 1)對公安監(jiān)管場所進行專項審計調(diào)查,( 2)開展年換發(fā)第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局 1 項對縣小灣水廠年 1 月至年 6 月財務收支進行審計;縣農(nóng)業(yè)局 3 項( 1)對縣種子管理站債權債務清理審計,( 2)對年 XX 省村容村貌整治工程項目審計,( 3)年 XX 省農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展專項 項目資金審計。專項審計調(diào)查 2項,財務收支 6 項,專項審計 3 項,針對存在問題共提出整改或?qū)徲嫿ㄗh 15 條,通過審計糾正了被審計部門的不規(guī)范行為和事項,健全完善了相關管理制度。 二、存在的主要困難和問題 一是內(nèi)審工作目前由于受經(jīng)費、人員等因素制約,仍有少量單位部門領導未能將部門的內(nèi)審工作列入議事日程,及時確定或安排專 人(兼職工作人員
點擊復制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1