【摘要】溫液機(jī)械有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表被審核部門總經(jīng)理審核依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊程序文件和相關(guān)文件陪同人審核人王文飛日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)應(yīng)查項(xiàng)目結(jié)論審核方法符合嚴(yán)重不符合一般不符合觀察項(xiàng)無此項(xiàng)證實(shí)內(nèi)容總要求l總經(jīng)理是如何規(guī)劃質(zhì)量管理體系的√
2024-08-20 06:27
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號:序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)
2025-07-09 18:57
【摘要】[部屬評價④]公司內(nèi)部溝通檢查表?○溝通的基本態(tài)度第1次評價第2次評價□ □ □,但不是四面討好他人的人 □,不依賴他人 □、不任意生氣 ○溝通的規(guī)則 □ □、不平、抱怨 □ □ □ ○虛心、謙虛 □
2025-07-09 17:05
【摘要】內(nèi)部審核檢查表審核部門:標(biāo)準(zhǔn)條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價,主要產(chǎn)品或服務(wù),面對的客戶群體和組織的發(fā)展方向等。?評價體系文件實(shí)施的的效果??什么時候開始試運(yùn)行?任命的管理者代表是誰?有無任命證據(jù)和分配其職責(zé)??如何進(jìn)行控制?
2025-07-10 00:17
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:01受審核部門:公司領(lǐng)導(dǎo)日期:要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的?識別了哪些過程并在公司中進(jìn)行應(yīng)用?5管理職責(zé)5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.如何認(rèn)識并向組織傳達(dá)
2025-07-09 21:28
【摘要】ISO9001內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表(各部門)被稽核單位: 行政部 課 頁數(shù):1/2稽 核 員: 日期:年月日#品質(zhì)系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場觀察結(jié)果不符合報告序號文件與資料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作業(yè)流程“執(zhí)行?2
2025-07-09 23:10
【摘要】----JS/編號:01審核部門:總經(jīng)理審核員:葉挺弟部門經(jīng)理:第1頁共5頁接待人:池小春日期:20xx年04月04日要素內(nèi)
2024-07-31 16:16
【摘要】統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N.O:01日期:___________受審部門:文
2025-07-09 22:16
【摘要】內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個部門負(fù)責(zé);·文件的編號、審批、職責(zé)權(quán)
2024-08-13 20:42
【摘要】內(nèi)部審核檢查表(咨詢項(xiàng)目)QEOA/TDI受審核項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核時間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項(xiàng)目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項(xiàng)目合同(含補(bǔ)充協(xié)議)、指定的項(xiàng)
【摘要】條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果結(jié)果說明服務(wù)和供給品的采購實(shí)驗(yàn)室是否有程序,以選擇和購買對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供給品?實(shí)驗(yàn)室是否有程序,與檢測和校準(zhǔn)有關(guān)的試劑和消耗材料的購買、接收和存儲?查《外部服務(wù)和供應(yīng)采購程序》實(shí)驗(yàn)室是否確保所購買的、影響檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料進(jìn)行供應(yīng)品符合性檢查?
2025-07-09 21:39
【摘要】質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表GD—受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論公司是否已按照標(biāo)準(zhǔn)要求保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并形成文件?公司管理體系的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運(yùn)行和控制?總經(jīng)理如何認(rèn)識滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性?
2025-04-17 04:49
【摘要】內(nèi)部審核檢查表(PMC)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2記錄控制4.2.4(
2025-06-12 21:26
【摘要】/打印[部屬評價④]公司內(nèi)部溝通檢查表??第1次評價 第2次評價 ○溝通的基本態(tài)度□??□??□,但不是四面討好他人的人??□,不領(lǐng)帶他人??□、不任意生氣??○溝通
2025-07-09 18:38
【摘要】內(nèi)部審核檢查表XS-R-ZG-019受審部門: 生產(chǎn)部 審核人:劉張受審部門確認(rèn):蘭審核日期:2013年6月8日序號涉及要素審核內(nèi)容審核記錄結(jié)
2024-09-08 15:24