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正文內(nèi)容

用友erp財務(wù)供應(yīng)鏈操作手冊-展示頁

2025-06-09 23:56本頁面
  

【正文】 按鈕,已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購發(fā)票不能刪除,已經(jīng)審核的采購發(fā)票也不能刪除,要刪除必須先棄審。圖314〖修改〗單擊修改按鈕,修改相關(guān)內(nèi)容,完成后單擊保存按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。在圖35所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕,此時出現(xiàn)生單選單列表,如圖314所示。如圖313所示。圖312圖313〖增加〗單擊增加按鈕,在菜單欄處單擊〔生單〕按扭,選擇拷貝采購入庫單。圖37填制采購發(fā)票【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購管理』—『采購發(fā)票』—『專用采購發(fā)票』。如圖372。(注意:在每次定位前請先點(diǎn)擊“刷新”,以保證最新的到貨單能及時顯示。b、過磅員接到過磅通知后,進(jìn)行貨物過磅處理,同時修改相對應(yīng)的到貨單。具體操作同(到貨單)步驟。如圖311。如圖310。如圖39。如圖38。:經(jīng)理、副經(jīng)理、采購員增加:采購員,修改:采購員,刪除:采購員,審核:經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員,棄審:經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員,變更:經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員,關(guān)閉:采購員?!缄P(guān)閉〗單據(jù)執(zhí)行完畢,該單據(jù)就可以關(guān)閉了;對于確實(shí)不能執(zhí)行的某些單據(jù),經(jīng)主管批準(zhǔn)后,也可以關(guān)閉該單據(jù)。〖刪除〗單擊刪除按鈕,已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能刪除,已經(jīng)審核的采購訂單也不能刪除,要刪除必須先棄審。圖35圖36〖修改〗單擊修改按鈕,修改相關(guān)內(nèi)容,完成后單擊保存按鈕。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨,然后單擊確定按鈕。接著會出現(xiàn)如圖35所示的過濾窗口。圖33圖34〖增加〗單擊增加按鈕,在菜單欄處單擊〔生單〕按扭,選擇拷貝采購請購單。:經(jīng)理、副經(jīng)理、計劃員增加:計劃員,修改:計劃員,刪除:計劃員,審核:經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員,棄審:經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員,關(guān)閉:計劃員?!缄P(guān)閉〗單據(jù)執(zhí)行完畢,該單據(jù)就可以關(guān)閉了;對于確實(shí)不能執(zhí)行的某些單據(jù),經(jīng)主管批準(zhǔn)后,也可以關(guān)閉該單據(jù)。已經(jīng)生成下游單據(jù)的請購單不能修改,已經(jīng)審核的請購單也不能修改,要修改必須先棄審。完成后單擊保存按鈕。圖32〖增加〗單擊增加按鈕,填寫表頭中的內(nèi)容,部門、業(yè)務(wù)員、采購類型為必填項目。單擊『確定』進(jìn)入U8系統(tǒng),單擊『取消』取消登錄U8系統(tǒng),單擊『幫助』獲取相關(guān)幫助信息。圖12(2)、登錄U8系統(tǒng)圖21如圖21,選擇或輸入要登錄的數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱,輸入操作員ID號和密碼,選擇賬套和操作日期。圖11b.〖方法二〗左鍵雙擊桌面快捷方式『企業(yè)應(yīng)用平臺』,啟動U8系統(tǒng)。 用友ERP-U8V871操作手冊NO:UFIDA_YZWM_080603洛陽永卓鎢鉬有限公司用友ERP財務(wù)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)操作手冊實(shí)施方:洛陽同創(chuàng)信息工程有限公司地 址:河南洛陽西工區(qū)紗廠南路41號中泰新城泰安苑2A座電 話:037963300918 63317777日 期:2008年12月01日 目 錄九、客戶崗位業(yè)務(wù)流程操作手冊 3(1)、啟動U8系統(tǒng) 3(2)、登錄U8系統(tǒng) 5(3)、采購業(yè)務(wù)流程 編制請購單 編制采購訂單 填制采購到貨單 1填制采購發(fā)票 1供應(yīng)商檔案維護(hù) 20(4)、庫存管理業(yè)務(wù)流程 2概述 2操作步驟 2填制采購入庫單 2審核采購入庫單 2填制領(lǐng)料申請單 2審核領(lǐng)料申請單 2填制和審核材料出庫單 填制和審核銷售出庫單 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單 33(5)、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程 3概述 3操作步驟 3注意事項 3審核產(chǎn)成品入庫單 38(6)、銷售業(yè)務(wù)流程 3普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟: 銷售退貨業(yè)務(wù): 4調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流程: 50(7)、財務(wù)業(yè)務(wù)流程 5期初設(shè)置 5總賬期初 5存貨與總賬核對 5采購核算 5采購結(jié)算 5運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算 60、應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程 6采購發(fā)票到后,應(yīng)付單據(jù)報賬業(yè)務(wù) 6現(xiàn)付業(yè)務(wù) 6付款業(yè)務(wù) 6核銷業(yè)務(wù) 6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 6應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程 6應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù) 6銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 6核銷處理 70、存貨核算業(yè)務(wù)流程 7材料入庫業(yè)務(wù) 7材料出庫 7完工產(chǎn)品入庫 7銷售出庫 80、總賬業(yè)務(wù)流程 80、填制憑證 80、審核憑證 8查看余額表 8記賬 8期末處理 8對結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進(jìn)行審核、記賬 8對賬 8恢復(fù)記賬前狀態(tài) 8結(jié)賬 88(8)、廢料業(yè)務(wù)流程 8入庫業(yè)務(wù) 8出庫業(yè)務(wù) 89(9)、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程 8概述 8月末結(jié)帳流程 90、月末結(jié)賬截圖說明 9采購管理月末結(jié)賬說明 9銷售管理月末結(jié)賬說明 9庫存管理月末結(jié)賬說明 9存貨核算月末結(jié)賬說明 9應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說明 9應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說明 9固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明 9薪資管理月末結(jié)賬說明 9總賬月末結(jié)賬說明 9月末結(jié)賬注意事項 101 九、客戶崗位業(yè)務(wù)流程操作手冊(1)、啟動U8系統(tǒng)a.〖方法一〗單擊『開始』菜單,依次選擇『程序』—『用友ERPU8』—『企業(yè)應(yīng)用平臺』啟動U8系統(tǒng)。如圖11所示。如圖12所示。目前的服務(wù)器名稱為“”,賬套為“[801]三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司ERP系統(tǒng)”。 (3)、采購業(yè)務(wù)流程 、編制請購單【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購管理』—『請購』—『請購單』,如圖32所示。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼,或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵,在列表中選擇需要請購的存貨,單擊返回按鈕,輸入數(shù)量、需求日期。〖修改〗單擊修改按鈕,修改相關(guān)內(nèi)容,完成后單擊保存按鈕。〖刪除〗單擊刪除按鈕,已經(jīng)生成下游單據(jù)的請購單不能刪除,已經(jīng)審核的請購單也不能刪除,要刪除必須先棄審。〖打開〗如果單據(jù)已關(guān)閉,但又要執(zhí)行,可以打開單據(jù)。、編制采購訂單【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購管理』—『采購訂貨』—『采購訂單』,如圖33所示。如圖34所示。在圖35所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕,此時出現(xiàn)生單選單列表,如圖36所示。此時數(shù)據(jù)會引入到采購定單表體中,確認(rèn)無誤保存、審核即可。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能修改,已經(jīng)審核的采購訂單也不能修改,要修改必須先棄審?!甲兏絾螕糇兏粹o,只有已經(jīng)審核的采購訂單需要修改時才可以變更,變更后單擊保存按鈕?!即蜷_〗如果單據(jù)已關(guān)閉,但又要執(zhí)行,可以打開單據(jù)。、填制采購到貨單【步驟】(不需要過磅的到貨單操作流程)a、『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購管理』—『采購到貨』—『采購到貨單』,如圖37示圖37圖38(增加),再點(diǎn)擊〔生單〕,選取〔拷貝采購訂單〕。(過濾條件窗口),在圖中輸入到貨條件,點(diǎn)擊(過濾)。圖39(生單選單列表),在(生單選單表頭列表)中,在(選擇)欄中選上相應(yīng)的采購訂單,雙擊后出現(xiàn)(Y),表示選擇成功,同時在(到貨單拷貝訂單表體列表)中會出現(xiàn)相對應(yīng)的記錄,默認(rèn)為選中狀態(tài),確認(rèn)無誤后,再點(diǎn)擊(OK確定)。圖310e. 確定后,自動生成到貨單,單擊(保存)。如在檢驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)有不合格品,就要填制到貨退回單。圖311【步驟】(需要過磅的到貨單操作流程)a、到貨單的增加同“不需過磅的到貨單”操作流程相同。C、雙擊到貨單列表,出現(xiàn)過濾條件選擇窗口,建議按照單據(jù)日期過濾,填寫好單據(jù)日期后,點(diǎn)擊“過濾”,如下圖:d、過濾后出現(xiàn)如上圖所示的窗口,如果要快速查找車號請點(diǎn)擊“定位”,出
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