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正文內(nèi)容

某酒店財務(wù)部操作規(guī)程-展示頁

2025-06-11 20:59本頁面
  

【正文】 后面作附件。 1事后換開的發(fā)票須蓋“作廢重開”章,收回原發(fā)標(biāo)應(yīng)裝訂在新開 發(fā)票存根聯(lián)和記賬 聯(lián)中間,一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注。 中國最大管理資源中心 第 12 頁 共 56 頁 由各種原因造成發(fā)票作廢并且要重開發(fā)票的,應(yīng)在原發(fā)票上(一式 三聯(lián))蓋“作廢重開”章,并注明新開發(fā)票號碼,在新開發(fā)票(一式 三聯(lián))號碼上方同時注明原作廢發(fā)票號碼。 已打印或開具的發(fā)票不能更改,經(jīng)簽批(有權(quán)批準(zhǔn))一律作扣減或補 開發(fā)票調(diào)整并寫明原因。當(dāng)手工書寫時,金額大小須同時齊,不得更改;掛賬時, 請客人簽名、寫房號(單位名稱),若掛賬房號須一式三聯(lián)蓋“附件” 章,不得隨意減免操作程序。否則,應(yīng)查明原因,寫出書面報告,等 候處理。發(fā)票應(yīng)存于適當(dāng)?shù)奈恢?,不得缺少亂涂畫或更改。 各收款點設(shè)發(fā)票登記本一本,記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號碼、經(jīng)辦人,連 號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用的日期、號碼、使用人。 每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應(yīng)的發(fā)票,禁止有收入不開發(fā)票和無實 際收入開發(fā)票。 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容:發(fā)票管理制度 部門:財務(wù)部 編號: FC002 生效日期: 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn): 中國最大管理資源中心 第 11 頁 共 56 頁 目的: 正確使用發(fā)票。 完成上級交辦的其他任務(wù),履行延長工作時間和加班的義務(wù),做好本 職工作。定期進(jìn)行檢查、考核,完善管理制度。 密切與各營業(yè)部門的工作聯(lián)系,溝通信息、互幫互助、以便工作順利進(jìn) 行。 督促檢查稽核人員認(rèn)真規(guī)范地復(fù)核帳單、報表,發(fā)現(xiàn)差錯及時給予糾正,以保障飯營業(yè)收入帳的準(zhǔn)確無誤。注意員工有無違反店規(guī)章制度的情況。 經(jīng)常不定期檢查收銀員的備用金和巡視收銀員的操作情況并作相應(yīng)記錄,作為月底結(jié)評估依據(jù)。 中國最大管理資源中心 第 9 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店 崗位職責(zé) 部門:財務(wù)部 職位:收銀主管 直接上級:財務(wù)部經(jīng)理 編號: FC004 直接下級:收銀領(lǐng)班、審核員 中國最大管理資源中心 第 10 頁 共 56 頁 工作描述: 每天上班后,首先審讀夜審情況報告和向夜審了解工作情況;督促日審盡快核實夜審報告,復(fù)核關(guān)健數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確合理,按時向飯店管理層報送前日收入報表,如有差異,應(yīng)盡快落實解決查出的問題和上報請示。 做好文具、用品、發(fā)票、圖章以及各類票據(jù)的領(lǐng)用保管發(fā)放工作。做好每天考勤和月底編 制報表工作。 抓好屬下員工紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度,了解員工思想情緒、業(yè)務(wù)技能水平和思想情緒。 熟練掌握電腦輸入技能和業(yè)務(wù)知識。 發(fā)揮帶頭人作用,對自已嚴(yán)格要求,對下屬熱情幫助,耐心指導(dǎo)。 1做好手工發(fā)票和電腦發(fā)票的管理工作,并檢查日常發(fā)票使用情況。 10. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 8. 核對現(xiàn)金總數(shù)與出納實際清點報表總額是否相同,有差異時通知有關(guān)人員和作出帳務(wù)處理。 6. 核查折扣、減免等執(zhí)行情況,不符之處書面通知并上報。 4. 核查離店客人余額表、房態(tài)表,查明非零余額客帳的原因和責(zé)任人,核實非出租房的房態(tài)和辦理(批準(zhǔn))手續(xù)和計價(總收入),寫出書面通知或上報。 2. 根據(jù)原始單據(jù)、報表,審核各種夜審報表,并經(jīng)修改或調(diào)整后重新制表。 1負(fù)責(zé)擔(dān)負(fù)財務(wù)部范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作,懂得非常情況 下的處理措施。 負(fù)責(zé)歸檔保管各班次、各部門的營業(yè)報表和各類原始單據(jù)及帳單。 根據(jù)以審核的收款點報表、各部門報表和自制報告綜合編制(打?。┊?dāng)天全店營業(yè)的報表。 審核對外結(jié)帳的帳目和單據(jù),數(shù)字是否正確,各種單據(jù)手續(xù)是否齊全無誤。 檢查前廳部門輸入電腦的房價是否正確,并作出記錄。 核查各班收款員送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶。 。 中國最大管理資源中心 第 5 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門:財務(wù)部 崗位:夜審員 直接上級:收銀主管 編號: FC009 直接下級: 工作描述: 每天按總臺和餐廳兩大部門各班次收款點送審的帳單、原始單、報表、檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 1執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。應(yīng)向上級報 告 , 上班離崗未經(jīng)請假或超過十分鐘按失職處理。 1工作前應(yīng)做好書面 和口頭交接工作;準(zhǔn)備好零錢、發(fā)票、各種 空白簽購單、打印紙等必備用品。 1客人結(jié)帳時,提出折扣、減免的必須由餐廳經(jīng)理(前廳客人由大 堂副理)等權(quán)限人審核簽字,并注明原因;提出掛帳的,按掛帳規(guī) 定辦理。退換的菜品必須有廚師長圈起簽字。入 住客房需填住客登記表且有客人在 IC 單上親筆 簽字,各要素如:房號、身份證號碼、預(yù)收款數(shù)額、 PAYBY、 PAYFOR 等必須填寫完整。不符合要求時,應(yīng)婉言謝絕受理,并向客 人做好解釋工作。 1接受各銀行支票結(jié)帳時,要用碳黑墨水書寫,按操作程序辦理。 客人消費的費用若是要打折、掛帳、轉(zhuǎn)帳須請服務(wù)員找有權(quán)限人員審批 或擔(dān)保,才予結(jié)算。 接受各銀行信用卡(支票)結(jié)帳時,必須按規(guī)定和操作程序執(zhí)行。 備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,更不準(zhǔn)私用。 每天收入的現(xiàn)款、票券必須與帳單核對相符,并按不同票證分別填寫(打印)營業(yè)日報表。 每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短。對支付信用卡、 支票的客人,還須在帳單存根(或記帳聯(lián))上由持 卡(票)人簽名。對簽名掛帳者,必須 有依據(jù)。做到 不錯收、漏收。 3 、結(jié)算每天每班的票據(jù)款項和帳單,并編制相應(yīng)的營業(yè)報表。 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門:財務(wù)部 職位:收銀員 直接上級:收銀領(lǐng)班 編號: FC007 直接下級: 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 56 頁 工作描述: 負(fù)責(zé)入住客人的消費結(jié)算。因此,我們須有一套嚴(yán)格的、切實可行的規(guī)章制度,按操作程序辦事。前臺面對的人是各個層次、各行各業(yè)、各種膚色、講各種語言、有各種性格脾氣的客人,面對的工作對象又是千變?nèi)f化,每個人的工作崗位又相對獨立。 中國最大管理資源中心 第 1 頁 共 56 頁 財 務(wù) 部 操 作 規(guī) 程 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容:總則 部門:財務(wù)部 編號: FC001 生效日期: 20xx 年 1 月 1 日 中國最大管理資源中心 第 2 頁 共 56 頁 財務(wù)部前臺收款處是在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的營業(yè)一線工作的集收款、報表、稽核的部門。前臺人員的工作直接關(guān)系到飯店營業(yè)收入能否及時、準(zhǔn)確地核算,關(guān)系到飯店營業(yè)運轉(zhuǎn)能否正常進(jìn)行。如何完成好飯店交給我們的任務(wù),顯得至關(guān)重要。現(xiàn)制定《財務(wù)部前臺工作規(guī)章制度》,作為 每個前臺員工的工作守則。 2 、負(fù)責(zé)餐廳、酒吧、舞廳、商場等各營業(yè)點客人的消費結(jié)算。 準(zhǔn)確打印各項收費帳單、發(fā)票,及時、快捷收妥客人應(yīng)付費用。對各種鈔票必須認(rèn)真驗明真?zhèn)巍<矗悍靠?、協(xié)議書或有效簽字人、擔(dān)保人簽名。 仔細(xì)操作使用電腦終端機、打印機、電話機、電腦收款機、計算機驗鈔 機、信用卡終端機等設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作和崗位環(huán)境衛(wèi)生工作。 發(fā)現(xiàn)長款和短款 ,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報?,F(xiàn)金包由見證人簽名投入保驗箱,帳包由見證人簽名存入指定文件柜內(nèi)。一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng) 財務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn),不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或個人。對在止付名單上的信用卡和有問題的信用卡,必須及時對半剪開沒收或立即向上級和銀行聯(lián)系,請示處理,但同時應(yīng)向客人做好解釋工作。否則,應(yīng)按正常收款結(jié)算。注意 有效期及其大寫規(guī)范、付款人銀行名稱及帳號、對方銀行印鑒 是否 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 56 頁 清楚、有否涂改痕跡等。 1服務(wù)員開出的點菜單或酒水單,必須交收銀簽字蓋章后,才可送廚 房、吧臺出品。 1客人要求增加或取消更換的菜品、水酒,必須有餐廳經(jīng)理在點菜單 中所取消項目簽字。更改金 額 或人數(shù)應(yīng)同時更改對應(yīng)的人數(shù) (金額 ).。發(fā)票和帳單按發(fā)票管理規(guī)定辦理 . 1收回的各種券、票應(yīng)蓋“作廢或收訖”章。收款高峰時,應(yīng)主動留下來幫 助一起收款,遇接崗人沒有來,不得擅自下班。 1監(jiān)督營業(yè)部門人員遵守飯店財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況,并隨時報告。因飯店營運特點,收款員有隨時 執(zhí)行延長工作時間或加班的義務(wù),做好本職工作。 重點稽核: (帳表 )與帳單的稽核; 對: 1)收銀員交來的點菜單多于廚房(吧臺); 2)廚房(吧臺)交來的點菜單多于收銀員; 3)點菜單(帳單)中取消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。 (發(fā)票)的連號和作廢內(nèi)容的控制。折扣優(yōu)惠手續(xù)是否齊備、是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。 稽查各餐廳、商場、客房中心等所有營業(yè)點輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符,房號是否錯誤,以保證客人結(jié)帳時縮短結(jié)帳時間 。 通過電腦把各營業(yè)點輸入的數(shù)據(jù)做出借貸來衡表,以保證報表準(zhǔn)確。 對當(dāng)天稽查出的待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù),必須做出詳細(xì)稽查報告,并在次日上報主管和財務(wù)經(jīng)理。 1做好崗位設(shè)備用具的維護(hù)保養(yǎng)和崗位環(huán)境衛(wèi)生的工作,保持工作場所整潔。 中國最大管理資源中心 第 6 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門:財務(wù)部 職位:日審員 直接上級:收
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