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北汽審計管理制度final新華信-展示頁

2025-04-26 08:27本頁面
  

【正文】 賬簿、報表及有關資料或復印件,并如實介紹相關情況。第九條 內部審計人員應根據(jù)公司年度審計計劃開展審計業(yè)務。第七條 審計人員必須遵守職業(yè)道德,加強職業(yè)道德修養(yǎng),自覺接受紀律約束,努力提高審計水平,保證審計工作質量。第五條 財務部要配備與工作相適應的審計人員,審計人員必須具備必要的專業(yè)知識及執(zhí)業(yè)技能。第三條 公司實施內部審計制度,以促使各職能部門和生產車間加強內部管理,遵守國家財經(jīng)法紀和公司內部有關規(guī)章制度,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。北京汽車制造廠有限公司審計管理制度2005年1月5 / 7目錄第一章 目的 1第二章 內部審計工作機構和人員 1第三章 審計對象和審計范圍 1第四章 工作權限 3第五章 工作程序 3第六章 審計檔案管理 5第七章 獎懲 5第八章 附則 5第一章 目的第一條 為建立健全北京汽車制造廠有限公司(以下簡稱“公司”)內部審計制度,加強內部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、審計署《關于內部審計工作的規(guī)定》,制定本制度。第二條 內部審計是實施內部監(jiān)督,依法檢查會計賬目及相關資產,監(jiān)督企業(yè)財務收支真實性、合法性、效益性的活動。第二章 內部審計工作機構和人員第四條 公司財務部下設審計主管,在財務部經(jīng)理的領導下進行審計監(jiān)督,開展內部審計工作,必要時可直接向總裁匯報工作。第六條 內部審計人員必須嚴格按照國家法律法規(guī)和本制度的相關規(guī)定執(zhí)行內部審計,忠于職守,客觀公正,保守秘密。
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