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內(nèi)部審計業(yè)務風險與業(yè)務流程-展示頁

2025-04-24 22:41本頁面
  

【正文】 單位審核檢查《審計工作底稿》是否完整、準確《審計管理制度》7審計小組被審計單位審核審批檢查《審計報告》是否準確、完整、合法;檢查《審計報告》是否通過審批《審計管理制度》8審計委員會審核審計結果是否合法、完整、準確《審計管理制度》9審計部被審計單位審核后續(xù)審計結果是否合規(guī)、準確《審計管理制度》22.3.2 舞弊預防檢查匯報流程舞弊預防檢查匯報流程業(yè)務流程序號責任部門/人配合/支持部門不相容職責監(jiān)督檢查方法相關制度1.提出《舞弊檢查建議》2.制定舞弊檢查工作方針和方案3.確定舞弊檢查方式和人員4.收集與舞弊行為相關的資料和證據(jù)5.根據(jù)材料和證據(jù)推斷舞弊發(fā)生的可能性6.深入分析調(diào)查所獲得的情況和證據(jù)7.撰寫《舞弊檢查工作報告》8.提出《舞弊處理指導意見》9.針對舞弊處理情況開展后續(xù)審計1審計委員會審計部審核檢查《舞弊檢查建議》是否完整、準確、合理;檢查《舞弊檢查建議》是否通過審批《舞弊預防檢查匯報制度》2審計部被審計單位審批審核舞弊檢查工作方針和方案是否合法、準確;檢查舞弊檢查工作方針和方案是否通過審批《舞弊預防檢查匯報制度》3審計部檢查舞弊檢查方式是否合法;檢查舞弊檢查人員配置是否合理《舞弊預防檢查匯報制度》4審計部被審計單位檢查收集的舞弊行為相關資料和證據(jù)是否準確《舞弊預防檢查匯報制度》5審計部檢查推斷的舞弊發(fā)生的可能性是否屬實《舞弊預防檢查匯報制度》6審計部檢查分析方法和分析結果是否準確;檢查分析方法和分析結果是否通過審批《舞弊預防檢查匯報制度》7審計部審核審批檢查《舞弊檢查工作報告》是否準確、完整;檢查《舞弊檢查工作報告》是否通過審批《舞弊預防檢查匯報制度》8董事會審計部、審計委員會執(zhí)行檢查《舞弊處理指導意見》是否合理、準確;檢查《舞弊處理指導意見》是否通過審批《舞弊預防檢查匯報制度》9審計部檢查后續(xù)審計是否合法《舞弊預防檢查匯報制度》22.4 內(nèi)部審計業(yè)務流程相關制度22.4.1 內(nèi)部審計管理制度制度名稱內(nèi)部審計管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,完善內(nèi)部控制,保證公司財產(chǎn)的安全和經(jīng)濟活動的合法性、真實性、效益性,提高經(jīng)濟效益,維護公司和全體股東的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國審計法》、《公司章程》等有關規(guī)定,結合公司的實際情況,特制定本制度。審計程序和審計方法的制定不恰當或不科學,可能導致出現(xiàn)重大違規(guī)或違紀的風險內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容1審計信息傳遞出現(xiàn)延誤或紕漏,可能導致無法達到預期的審計監(jiān)督效果內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容2內(nèi)部審計未經(jīng)適當授權,可能因得不到有效支持而
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