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審計11月個人工作總結(jié)范文與審計上半年工作總結(jié)匯編-文庫吧資料

2024-11-23 00:15本頁面
  

【正文】 審計成果轉(zhuǎn)化和利用。三是建立投資項目審計管理及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。二是推進計算機審計運用。一是強化學習培訓(xùn)力度。(四)進一步加強計算機審計。落實經(jīng)濟責任審計全覆蓋,在突出重要部門、重點單位,及關(guān)鍵崗位領(lǐng)導(dǎo)干部的審計同時,關(guān)注其他經(jīng)濟責任審計對象履職情況。三是推進審計規(guī)范化建設(shè)。對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實科學發(fā)展觀、權(quán)力運行公開化、資源配置市場化、行為操作規(guī)范化和廉潔從政五個方面進行審計。認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部任前經(jīng)濟責任分類告知承諾、年度報告等制度,按照新審計準則和寧波市領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計操作指南要求,嚴格執(zhí)行審計準備、審計實施、審計內(nèi)容、審計評價等具體規(guī)定,規(guī)范審計行為。實施好區(qū)交通局、中馬街道等8個單位和部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計,積極探索以“一觀三化一廉”為核心的經(jīng)濟責任量化評價指標體系,不斷深化經(jīng)濟責任審計,促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職。加強協(xié)審廉政建設(shè),落實廉政承諾制,明確協(xié)審單位廉政責任,進一步完善組織中介機構(gòu)參與審計制度。破解審計瓶頸,邀請有關(guān)專家對全體投資審計人員和協(xié)審人員就政府投資審計如何正確把好審計“定位”、常見疑難問題處理對策等進行研討,提高政府投資審計能力和水平。在投資項目審計中著重做到三個“關(guān)注”,即關(guān)注圍標串標、掛靠、違法分包、聯(lián)系單隨意變更等違法違規(guī)行為;關(guān)注偷工減料、不按圖施工、材料以次充好、項目經(jīng)理不到崗到位等影響工程質(zhì)量和履約不到位現(xiàn)象;關(guān)注建設(shè)資金績效,通過審計建議對施工工藝、施工方案等進行優(yōu)化,合理節(jié)約工程投資,提高資金使用績效。實施好政府投資竣工決算審計和跟蹤審計項目,在做好具體項目審計“點”工作的基礎(chǔ)上,對審計發(fā)現(xiàn)的普遍性問題從“面”上深入調(diào)查,下半年將開展項目招標投標情況、安置房建設(shè)成本、城區(qū)內(nèi)河綜合治理情況等專項審計調(diào)查,通過深入調(diào)研和分析,提出切實可行審計建議,從體制機制上解決投資審計中發(fā)現(xiàn)的疑難問題,推動投資審計發(fā)展。一是做好投資審計的“點”、“面”結(jié)合文章。開展農(nóng)村公路養(yǎng)護和義務(wù)教育均衡發(fā)展專項資金審計調(diào)查,關(guān)注資金使用的合規(guī)性、是否??顚S?,促進專項資金安全有效。針對財政同級審中發(fā)現(xiàn)的部分收入未按規(guī)定及時上繳國庫納入預(yù)算管理、年度投資計劃嚴肅性不夠強、房產(chǎn)租賃不規(guī)范等問題,根據(jù)區(qū)人大、區(qū)政府限期整改要求,做到審計監(jiān)督及時跟進,促進審計查出問題全面整改落實。(一)進一步強化全部政府性資金審計。對上述這些問題,我們將作深入分析,積極探索改進措施,完善審計各項工作,進一步發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能。審計新技術(shù)新方法創(chuàng)新與應(yīng)用尚有較大的空間。二是審計創(chuàng)新工作還需進一步加強。審計理念相對滯后,審計人員知識結(jié)構(gòu)單一,復(fù)合型人才較少。通過開展傳統(tǒng)革命教育、節(jié)日聯(lián)歡等寓教于樂的文體活動,促進團隊凝聚力和向心力得到進一步加強。嚴格執(zhí)行首問責任制、限時辦結(jié)制、審計督導(dǎo)員制度、審計人員廉潔自律規(guī)定等制度,切實轉(zhuǎn)變工作作風,促進審計工作提速增效。⒊加強機關(guān)作風和文化建設(shè)。完善了“目標激勵、業(yè)績導(dǎo)向、跟蹤考核、結(jié)果運用”的目標責任考核機制,結(jié)合審計工作實際,及時修訂了《江北區(qū)審計局崗位目標責任制考核辦法》,并把考核結(jié)果與干部評先評優(yōu)、職稱晉升、提拔任用和獎金分配相掛鉤。在市審計學會、區(qū)委優(yōu)秀調(diào)研課題評選中有3個獲獎,為審計轉(zhuǎn)型和發(fā)展提供了理論支撐,有效調(diào)動了審計干部的工作主動性和積極性。上半年邀請區(qū)紀委領(lǐng)導(dǎo)就工程建設(shè)領(lǐng)域查處的典型案件進行剖析講解、邀請市三區(qū)審計局開展了財政同級審交流研討,組織業(yè)務(wù)骨干到嵊州市、海鹽縣審計局進行學習交流,開展了文明禮儀專題講座、青年干部辯論賽以及征文活動等形式多樣的交流活動,促進審計干部綜合素質(zhì)的進一步提升。把政治理論學習、道德教育、品質(zhì)修養(yǎng)貫穿始終,把增強業(yè)務(wù)技能作為干部立身之本。以創(chuàng)建“學習型機關(guān)、服務(wù)型機關(guān)、清廉型機關(guān)、創(chuàng)新型機關(guān)、和諧型機關(guān)”為抓手,通過完善人才培養(yǎng)機制、營造和諧機關(guān)文化氛圍、建立健全制度和規(guī)章等多種舉措,著力提升審計隊伍整體素質(zhì)。發(fā)揮經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議和區(qū)紀委、發(fā)改局等保廉成員單位的作用,加強溝通協(xié)作,信息共享,形成整體工作合力。二是優(yōu)化整合資源。根據(jù)年度審計項目計劃安排,將全年審計重點工作任務(wù)進行分解,明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責任科室。積極創(chuàng)新審計項目組織管理方式。通過對個體項目或多個項目審計結(jié)果的分析、提煉,以審計專報、綜合報告、審計信息等方式,加強審計成果的利用。制定審計項目進度管理辦法,對審計項目從審計實施、征求意見、復(fù)核審理、出具審計報告到歸集審計檔案的全過程實行嚴格的進度管理,提高審計效率和審計成果時效性。⒉加強審計質(zhì)量管理。審計計劃是審計工作思路的具體體現(xiàn),直接關(guān)系到審計工作的成效。為使審計工作更好地適應(yīng)形勢發(fā)展的需要,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù),著力以審計思維方式的轉(zhuǎn)變促進審計的計劃管理、質(zhì)量管理、組織管理的創(chuàng)新。通過對近年來審計發(fā)現(xiàn)問題的匯總分析,編寫了《經(jīng)濟責任審計案例解讀》手冊,對典型案例進行深入剖析,在發(fā)揮警示作用的同時,提高領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、依法理財?shù)哪芰?。在審計中把重大事項決策、津補貼發(fā)放和招待費、會務(wù)費、差旅費開支作為關(guān)注重點。三是突出審計工作重點。二是健全經(jīng)濟責任審計制度。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。3.加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計,促進科學決策、依法行政。實施跟蹤審計周記制度,要求協(xié)審人員根據(jù)審計項目進展情況將一周跟蹤審計工作情況及發(fā)現(xiàn)的問題定期記錄,加強了協(xié)審人員與審計組長之間的溝通聯(lián)系,也有利于審計組長對跟蹤審計項目的全程掌控。把好審計結(jié)果復(fù)核關(guān),對委托協(xié)審的項目,由審計組長對協(xié)審結(jié)果與原送審數(shù)據(jù)進行差異比對分析,篩查出核增金額、核減金額較大和清單子目金額占總金額比重較大的工程量清單子目,并對存有疑點的子目工程量進行抽查復(fù)核,起到事半功倍效果。對XX年以來開工的35個政府項目開挖土方、淤泥的處置情況進行全面調(diào)查,對土方、淤泥處置監(jiān)管環(huán)節(jié)存在的漏洞、有關(guān)政策未得到有效執(zhí)行的問題撰寫審計專報,促進規(guī)范建筑垃圾管理,初步形成一套建筑垃圾“二點一線”和“終點支付”的管理新模式。通過對全區(qū)XX年以來的43個竣工項目和28個在建項目的建設(shè)單位管理費使用情況進行了調(diào)查,反映建管費使用中存在的問題,分析問題產(chǎn)生的原因,提出解決問題的對策建議,得到了區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,由區(qū)紀委牽頭多次對建管費管理進行專項研究。對審計中發(fā)現(xiàn)的共性問題、重點問題進行深入挖掘,反映和解決投資領(lǐng)域體制機制和管理層面存在的問題。截止目前共審核招標文件、合同文件12份,監(jiān)督詢價活動20余次,提出審計建議80余條,審計建議全部得到采納,節(jié)約建設(shè)資金3500萬元。上半年,完成16個政府投資竣工決算審計項目,送審總投資57942萬元,核減工程投資6230萬元,%。推進竣工決算和全過程跟蹤審計相結(jié)合、局自身力量與利用社會審計力量相結(jié)合、發(fā)現(xiàn)問題與促進整改、深化審計成果利用相結(jié)合的“三個結(jié)合”投資審計模式,完善審計程序和辦法,取得較好成效。如針對部分文化專項資金使用效率不高、房屋拆遷貨幣補償款長期掛其他應(yīng)付款、“以獎代補”的資金申報和使用環(huán)節(jié)不夠完善等問題,相關(guān)部門采納審計建議正在對專項資金管理辦法進行完善,拆遷補償款已上繳國庫;對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持資金管理和使用中存在的個別項目申報程序不夠完善、部分項目資金使用與規(guī)定的用途不符的問題,區(qū)財政局、農(nóng)水局等部門制定完善資金審批程序。對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)列支出國費用、招待費及差旅費問題,提出了加強招待費、出國經(jīng)費、會議費等支出管理、從嚴控制經(jīng)費開支等審計建議,得到區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議專題研究部署,并建立了“三公”經(jīng)費管理工作聯(lián)席會議制度,制定出臺了《關(guān)于進一步加強黨政公務(wù)人員因公出國(境)管理》等制度文件。注重審計結(jié)果整改落實,對上年度審計發(fā)現(xiàn)的單位房產(chǎn)租賃不規(guī)范、部分資金未納入預(yù)算、政府采購預(yù)算編制不夠全面等問題的整改落實情況進行
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