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正文內(nèi)容

部門決算分析報告[小編整理]-文庫吧資料

2024-11-04 12:43本頁面
  

【正文】 政策,學(xué)生的學(xué)雜費實行全部免費,學(xué)校的財務(wù)管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位,舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位,獨立核算單位1個,機構(gòu)增減沒有變動。我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)。(二)。,為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。三、2016政府性基金支出決算情況桂林市統(tǒng)計局2016政府性基金支出0萬元。二、2016公共預(yù)算財政撥款支出決算情況,其中:。包括:一般公共服務(wù)(類):主要用于局機關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項統(tǒng)計工作任務(wù)、保障統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。第四篇:2016部門決算分析報告【2016部門決算分析報告2】一、2016收入支出決算總體情況(一)。三、本辦2005年財務(wù)管理比較規(guī)范、嚴格,賬務(wù)真實,財務(wù)運行符合法律法規(guī),未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟方面違法違紀問題。資產(chǎn)負債情況分析:2005年我辦因工作需要購置工作用車1輛,較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元??鄢龝捍鎽?yīng)付款等因素。收入支出與上對比分析:本辦2005年收入較2004年增加15萬元用于購置工作用車,相對應(yīng)支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購置費及交通費,其他方面無較大差距。支出主要分為三大塊:,其中基本工資39520元,津貼8999元,獎金10900元,其他11782元;,其中辦公費7915元,水電費749元,交通費3343元,交通工具購置費151626元,其他10873元;三是對個人和家庭的補助支出3368元。我辦屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位,無下屬機構(gòu),定編5人,2004年本辦有工作人員5人,2005年提干調(diào)出1人,現(xiàn)有工作人員4人。資產(chǎn)總額100%此外,行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財務(wù)指標進行分析。實際在編人數(shù),衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力,以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。事業(yè)支出100% ,衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為:人員支出比率=人員支出247。(年初預(yù)算數(shù)177。(年初預(yù)算數(shù)177。本期末公務(wù)用車實有數(shù):1二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標,衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。本期末在職人員數(shù),衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。本期支出總數(shù)100% ,衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為:人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。計算公式為:項目支出比率=本期項目支出數(shù)247。計算公式為:人均開支=本期支出數(shù)247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù))100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。計算公式為:當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)247。計算公式為:支出增長率=(本期支出總額247。注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(附后)。(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。(二)資產(chǎn)負債對比分析計算資產(chǎn)負債率,可進行連續(xù)的對比,分析部門(單位)資產(chǎn)負債管理中存在的問題,加強資產(chǎn)效益管理,避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。三、資產(chǎn)負債情況分析年末部門(單位)資產(chǎn)、負債基本情況,與上對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。我鎮(zhèn)全年預(yù)算與XX年相比有很大的減少,主要原因在于XX。全面完成了重建XX工作。我鎮(zhèn)在編在職人員 人,退休人員 人,遺屬 人,大學(xué)生村官 人,三支一扶 人,臨聘駕駛員 人。XX單位同全國其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣,是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元,具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任,有促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,提供公共服務(wù)的職能。人才強教類項目具體包括人才強教深化計劃類項目和北京市職業(yè)院校教師素質(zhì)提高工程類項目??蒲蓄愴椖烤唧w包括學(xué)科與研究生教育類項目、科研計劃類項目、科研基地類項目、科技成果轉(zhuǎn)化類項目。教學(xué)類項目具體包括專業(yè)建設(shè)類項目、實驗室建設(shè)類項目、實訓(xùn)基地建設(shè)類項目、教育教學(xué)類項目。對本單位生均支出及運行績效情況進行文字分析。對本單位凈資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及本單位凈資產(chǎn)的增減變動情況、一般基金余額進行文字分析。對本單位負債結(jié)構(gòu)以及本單位負債(特別是借入款項、其他應(yīng)付款)的增減變動情況、債務(wù)風(fēng)險水平進行文字分析。三、財務(wù)狀況及運行績效分析(一)財務(wù)狀況分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與增減變動情況分析填列表十一資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與增減變動情況表(見附件),對本單位資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及本單位資產(chǎn)(特別是銀行存款、其他應(yīng)收款)的增減變動情況進行文字分析。單位要確保生均科研經(jīng)費投入逐年增長,確保科研水平提高定額撥款足額安排,逐步增加基本經(jīng)費(學(xué)科生均綜合定額和科研水平提高定額撥款)對科研的投入比例。在填列上述三項費用的建設(shè)內(nèi)容時,科研基本運行經(jīng)費的建設(shè)內(nèi)容填列科研管理部門的名稱。2009年暫不填列科研水平提高經(jīng)費??蒲谢具\行經(jīng)費 是指學(xué)??蒲泄芾聿块T(不含研究生部)為保證科研工作正常運行而發(fā)生的公用經(jīng)費(資金來源:包括學(xué)科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)。對科研經(jīng)費(包括科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費)的投入、支出、結(jié)余情況及生均經(jīng)費支出情況進行文字分析。單位要確保生均教學(xué)經(jīng)費投入逐年增長,確保教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款足額安排,逐步增加基本經(jīng)費(學(xué)科生均綜合定額和教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款)對教學(xué)的投入比例。在
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