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正文內(nèi)容

北汽審計管理制度final新華信-文庫吧資料

2025-04-23 08:27本頁面
  

【正文】 經(jīng)法規(guī)成績顯著的單位和個人,對成績突出、貢獻較大的有權(quán)建議有關(guān)部門給予獎勵。(6) 根據(jù)審計所發(fā)現(xiàn)的問題,向公司相關(guān)部門提出處理意見和建議。(4) 對審計涉及的有關(guān)事項,進行延伸審計或?qū)徲嬚{(diào)查,并索取資料,被審計單位及相關(guān)人員,要積極配合,不得設(shè)置障礙。檢查資金和財產(chǎn),檢查財務會計軟件。第十六條 完成其他內(nèi)部審計任務第四章 工作權(quán)限第十七條 在審計范圍內(nèi),財務部內(nèi)部審計的工作權(quán)限是:(1) 根據(jù)審計工作的需要,要求被審單位按時如實提供財務計劃、預算、決算、憑證、賬簿、會計報表等審計有關(guān)的文件資料。(2) 對嚴重侵占公司財產(chǎn),嚴重浪費及其他違反國家和公司經(jīng)濟制度規(guī)定的行為,進行專項審計。第十四條 進行經(jīng)濟效益審計,審查分析各種資金的占用和周轉(zhuǎn)情況以及各種經(jīng)費的使用效益。(2) 對各部門的成本費用核算和財務收支計劃,信貸計劃、關(guān)聯(lián)協(xié)議及各項經(jīng)濟合同的簽訂、執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。第十三條 內(nèi)部控制審計,即依照法律、法規(guī)和科學管理的原則,對被審計單位的經(jīng)營、業(yè)務、計劃、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性進行審查,確保公司內(nèi)部控制制度的合理設(shè)計和嚴格執(zhí)行。第十二條 投資及籌資審計(1) 對公司的基本建設(shè)投資、重大的設(shè)備更新等項目的工程成本及投資進行審計監(jiān)督。(3) 審計公司營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金、利潤計算是否正確以及應繳利稅情況。第十一條 財務收支審計(1) 對公司的月、季、年度會計報告中有關(guān)財務收支狀況的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性進行審計監(jiān)督。被審對象應按審計工作要求,提供憑證、
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