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正文內(nèi)容

215215股份有限公司內(nèi)部管理控制制度-文庫吧資料

2025-04-13 04:40本頁面
  

【正文】 派人或派車來公司的庫房提貨。 委托發(fā)貨:公司通過鐵路,航空,郵寄的方式發(fā)貨。 對現(xiàn)有的差旅費管理制度應(yīng)完善,應(yīng)分清各大城市住宿的最低標準,對白天坐火車或空調(diào)車的超過12個小時并且沒有坐的,是否應(yīng)給給予補助,應(yīng)商榷。為防止由于單位員工調(diào)動、離職等因素而發(fā)生的借款損失,在辦理調(diào)動、離職時,必須經(jīng)財務(wù)部門經(jīng)理或相關(guān)授權(quán)人簽字,證明其已辦理還款等財務(wù)手續(xù)后,人事部門方可為其辦理調(diào)動、離職等手續(xù)。出差人員回公司后,再次出差的,應(yīng)在第一次差旅費清完之后在續(xù)借。出差人員借支差旅費的,需在回公司5天內(nèi)辦理報銷手續(xù),不得無故拖欠。企業(yè)的差旅費借款,是企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù),其管理、控制標準是既要保證業(yè)務(wù)的正常運行,又要及時清賬,以防止報賬不及時導(dǎo)致的會計信息披露不準確和發(fā)生壞賬損失。 對超過合同期的預(yù)付賬款,應(yīng)由供應(yīng)部調(diào)查合同的逾期原因,并根據(jù)供應(yīng)商的實際情況采取催貨、收款等得力措施,以保證快速收貨和預(yù)付賬款的安全。對此,企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)收賬款的收賬監(jiān)督制度,隨時掌握回收情況??梢酝ㄟ^編制“應(yīng)收賬款對賬單”見(附表二),并將該表寄客戶核實。一方面,它在企業(yè)內(nèi)部主要由銷售部門管理,很大程度上系于銷貨人員的職務(wù)行為;另一方面,該項資產(chǎn)的發(fā)生又在很大程度上系于客戶的行為。而投資肯定要發(fā)生的成本。企業(yè)發(fā)生的應(yīng)收賬款的主要原因是擴大銷售,增強市場競爭力,因此,應(yīng)收賬款管理的首要目標就是縮短期,盡可能避免壞賬損失。應(yīng)收及預(yù)付款項作為企業(yè)一項重要的流動資產(chǎn),它能否及時、如數(shù)收回,直接影響到企業(yè)的資金的周轉(zhuǎn)速度和企業(yè)資產(chǎn)的安全性,甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收的備用金、差旅費、各種賠款、罰款和應(yīng)向職工收取的各種墊付款項。 加強往來賬的管理應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款是企業(yè)一種重要的流動資產(chǎn)。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票,如有丟失應(yīng)立即通知財務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。各部門或個人因工作需要領(lǐng)用支票時,應(yīng)填制規(guī)定的借款單(一式三份),由部門主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管審核簽字,由出納人員簽發(fā)。在支票簽發(fā)前不得預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章,簽發(fā)支票時必須按編號順序使用,對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。現(xiàn)金支票只能用于出納從銀行提取現(xiàn)金。公司支票的購買由出納負責(zé),并填寫支票備查簿。出納員使用的各種印章,如 “現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”都要妥善保管。財務(wù)部對備用金應(yīng)進行定期與不定期相結(jié)合的清查盤點,防止挪用或濫用,保證備用金的安全完整。備用金使用部門應(yīng)
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