【摘要】大型上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制制度第一章會計(jì)核算內(nèi)部控制制度第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍會計(jì)核算內(nèi)部控制制度是以保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資和確保會計(jì)資料可靠性為目的,用于會計(jì)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的其他業(yè)務(wù)管理方面的方法、措施和程序。會計(jì)核算內(nèi)部控制制度包括
2024-09-15 12:06
【摘要】億緯鋰能(300014)內(nèi)部控制管理制度內(nèi)部控制管理制度(2020年5月14日第一屆董事會第24次會議審議通過)第一章總則第一條為加強(qiáng)惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡稱“公司”)的內(nèi)部控制,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康
2024-10-30 21:21
【摘要】1***公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄1.總則及說明.....................................................................................................32.管理控制.........
2024-08-14 17:06
【摘要】大型上市公司資金內(nèi)部控制制度第一章內(nèi)控概述一、定義與范圍資金內(nèi)部控制是公司對資金的籌集、可控資金的運(yùn)用過程所采取的控制措施。本管理文件所指資金內(nèi)部控制包括對以下資金業(yè)務(wù)的控制:1、資金預(yù)算與計(jì)劃公司基于經(jīng)營管理的需要而制定年度資金預(yù)算,并逐層分解到季度、月度以及每周,制定相應(yīng)時(shí)段的預(yù)算或計(jì)劃。2、現(xiàn)金與銀行存款業(yè)務(wù)
2024-09-03 15:55
【摘要】15/16上市公司內(nèi)部控制制度的完善基于四川長虹的案例研究【摘要】上市公司的內(nèi)部控制制度是否健全、有效對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展關(guān)系重大。本文通過對四川長虹電器股份有限公司2001-2005年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,指出其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果中存在的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)結(jié)合上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從上市公司的角度分析四川長虹銷售與收款循環(huán)及存貨等業(yè)務(wù)的內(nèi)部會計(jì)控制可能存在的問題。最后,針對
2025-04-23 02:43
【摘要】培訓(xùn)管理資料大全《商務(wù)智庫》整理內(nèi)部控制制度培訓(xùn)管理資料大全《商務(wù)智庫》整理目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10
2025-06-13 02:14
【摘要】154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 15第
2025-04-19 11:28
【摘要】此資料來自,大量管理資料下載內(nèi)部控制制度1目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ)..............................................................................
2025-06-06 20:49
【摘要】×××××股份有限公司貨幣資金內(nèi)部控制制度第一章 總則一一一 為了加強(qiáng)對公司貨幣資金的內(nèi)部控制,保證貨幣資金的安全,降低資金使用成本,依據(jù)公司基本內(nèi)部控制制度,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度。一一一?本制度所稱貨幣資金是指公司擁有的庫存現(xiàn)金、銀行存款以及外埠存款、銀行匯票存款、銀
2025-04-18 05:02
【摘要】藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度1*****藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度二〇一一年三月藥業(yè)股份有限公司
2024-08-17 17:19
【摘要】藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度*****藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度二〇一一年三月目錄第一章總則 3第二章內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則 4第三章內(nèi)部控制制
2025-06-13 03:36
2025-04-23 23:13
【摘要】內(nèi)部控制制度154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控
【摘要】上市公司內(nèi)部控制審計(jì):問題與改進(jìn)—來自2007年年報(bào)的證據(jù)袁敏【摘要】本文針對上市公司2007年度年報(bào)中披露的內(nèi)部控制審計(jì)情況進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)實(shí)務(wù)中存在意見名稱不一致、意見表述方式有差別、審核依據(jù)不統(tǒng)一等諸多問題。在此基礎(chǔ)上筆者提出應(yīng)明確內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、盡快推出內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指南和內(nèi)部控制審計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)建議?!娟P(guān)鍵詞】上市公司內(nèi)部控制財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)一、研究背景
2025-07-13 12:18
【摘要】第一冊:XX創(chuàng)業(yè)板上市公司內(nèi)部控制管理制度匯編1目錄第一章內(nèi)部控制的基礎(chǔ).................................3第二章會計(jì)基礎(chǔ)工作內(nèi)部控制制度......................15第三章資金管理制度..................................23第四章存貨內(nèi)部管理制度.......
2025-02-16 06:55