【摘要】對影響產品質量的各個因素進行控制,確保生產作業(yè)按規(guī)定的方式和程序在受控狀態(tài)下進行。本程序適用于直接影響質量的生產過程的控制。a.業(yè)務部負責產品的訂購、交付及售后服務工作。b.生產部依據(jù)顧客要求評審的輸出,負責編制生產計劃,下達生產任務,指導車間進行生產和過程的控制;負責生產設施的管理。c.質檢部負責產品全過程的
2024-08-22 21:05
【摘要】********有限公司糾正措施控制程序文件編號:版次:修改狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準:日期:受控編號:
2025-05-22 20:08
【摘要】驗證質量管理體系是否符合標準要求,確保質量管理體系持續(xù)性和有效性,及時處理顧客投訴。適用于組織質量管理體系所涉及的區(qū)域的內部審核活動。管理者代表負責制訂每年度內部審核計劃,并組織實施。內審員具體實施內部審核及糾正措施的跟蹤檢查和驗證。。各職能部門協(xié)助審核組長,配合做好內部審核工作,對審核中發(fā)現(xiàn)的不符
2025-06-13 12:34
【摘要】:收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以證實和評價質量管理體系的適宜性和有效性,確保持續(xù)改進。適用于產品實現(xiàn)過程中對監(jiān)視和測量活動結果及其他相關來源數(shù)據(jù)的分析。業(yè)務部負責顧客滿意或不滿意程度的相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;負責統(tǒng)計技術的選用及實施效果的驗證。、處理;負責統(tǒng)計技術的選用及實施效果的驗證。、處理;負責統(tǒng)計技術的選用及
2025-05-22 20:10
【摘要】********有限公司質量紀錄控制程序文件編號:版次:修改狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準:日期:受控編號:
2024-07-28 19:18
【摘要】對用于確保符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設備進行控制,確保監(jiān)視和測量結果的有效性。適用于對產品和過程進行監(jiān)視和測量的設備、裝置、軟件等。質檢部負責對監(jiān)視和測量設備的校準和維護的管理控制。其他相關部門負責監(jiān)視和測量設備的日常維護、保養(yǎng)和保管。各部門需配置計量檢測設備時提出采購申請,需經總經理批準后,
2025-05-22 20:11
【摘要】采取有效的糾正和預防措施,實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。、預防措施,并跟蹤驗證實施效果。、糾正和預防措施;、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果,積極尋找體系持續(xù)改進的機會,確定需要改進的方面(如技術改造、工藝改進、資源配置及環(huán)境改善等),組織
2025-05-22 20:09
【摘要】對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求,并進行培訓以滿足規(guī)定要求。適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員。;;,并為人員培訓提供機會。行政部負責制定公司各級各類人員崗位職責要求,規(guī)定從事質量管理體系各項質量活動崗位人員權限要求;行政部在規(guī)定人員職責權限
2025-05-22 20:14
【摘要】**********有限公司不合格品的控制程序文件編號:版次:修改狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準:日期:受控編號:
【摘要】對產品的防護進行有效控制,以確保產品質量符合規(guī)定要求。適用于對產品實現(xiàn)過程及產品交付預定地點前產品防護的控制。。。。、內部加工、放行、交付直到交付目的地的所有階段,應防止產品變質、損壞和錯用。,包括標識(包括運輸標記)、搬運、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(包括隔離)等。生
【摘要】編寫:審核:批準:日期:日期:日期:文件號QP750100版次編寫日
2025-06-05 14:43
【摘要】第一篇:COP-630設施管理控制程序 文件名稱:設施管理控制程序版次:00文件編號:COP-630 1.程序目的通過對公司所有設施的請購、驗收、保養(yǎng)、報廢等程序的有效管理和控制,確保設備之正常性...
2024-10-17 20:26
【摘要】對產品實現(xiàn)過程和產品特性進行監(jiān)視和測量,以驗證產品要求得到滿足,確保滿足顧客的要求。適用于對產品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認;對生產所用的原材料、生產的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。;。,根據(jù)產品特性和實現(xiàn)要求明確規(guī)定檢測項目、檢測方法、檢測頻率、抽樣方式、使用的檢測設備等。
2025-06-13 12:33
【摘要】**電子五金塑膠有限公司程序文件生產加工控制程序文件編號CC-QP-10發(fā)行日期20xx-12-01版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第1頁共4頁文件修訂履歷版本修訂理由與內容簡述修訂日期
2025-06-05 20:26
【摘要】********有限公司內部審核程序文件編號:版次:修改狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準:日期:受控編號:2020