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高級(jí)審計(jì)學(xué)b卷答案(大作業(yè))-成人高等教育、網(wǎng)絡(luò)教育-文庫(kù)吧資料

2025-04-05 21:53本頁(yè)面
  

【正文】 社會(huì)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督職能。6.試述審計(jì)人員素質(zhì)的基本要求。(3分)5.在建立和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度時(shí),應(yīng)考慮哪些主要因素?答:(1)內(nèi)部控制制度的規(guī)模受控制目標(biāo)的制約;(2)內(nèi)部控制制度的控制環(huán)節(jié)受企業(yè)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的制約;(3)內(nèi)部控制制度受成本效益關(guān)系的制約;(4)內(nèi)部控制制度執(zhí)行依賴于每個(gè)工作人員的素質(zhì);(5)領(lǐng)導(dǎo)因素是影響內(nèi)部控制系統(tǒng)有效性的關(guān)鍵因素;(6)內(nèi)部控制制度的不完善性。③觀察法。②實(shí)驗(yàn)法。(1分) (3)符合性測(cè)試的方法為:①追蹤法。(1分)(2)符合性測(cè)試的內(nèi)容包括:①內(nèi)部控制設(shè)計(jì)健全性和合理性的測(cè)試。(4分)4.試述符合性測(cè)試的涵義、內(nèi)容和方法。⑦確認(rèn)會(huì)計(jì)報(bào)表中是否恰當(dāng)?shù)胤从沉烁鲿?huì)計(jì)賬項(xiàng)的余額,并且符合相應(yīng)的披露要求。⑤確認(rèn)接近資產(chǎn)負(fù)債表日的交易是否都已記入恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間。③確認(rèn)報(bào)表上所列示的資產(chǎn)和負(fù)債的余額是否確屬被審計(jì)單位所有。(1分) (2)具體審計(jì)目標(biāo)包括以下幾個(gè)方面:①確認(rèn)報(bào)表上所列示的余額是否真實(shí)。答:(1)審計(jì)具體目標(biāo)是審計(jì)總目標(biāo)的進(jìn)一步具體化。(1分)(5)對(duì)外開(kāi)放政策,決定了審計(jì)工作的必要性。(1分)(3)發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),建立現(xiàn)代企業(yè)制度,決定了審計(jì)工作的必要性。答:審計(jì)工作在我國(guó)的必要性主要表現(xiàn)在:(1)企業(yè)所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的適當(dāng)分離,決定了審計(jì)工作的必要性。
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