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正文內(nèi)容

20xx法院審計工作整改措施經(jīng)驗做法精品范文-文庫吧資料

2025-01-17 05:03本頁面
  

【正文】 財務(wù)統(tǒng)一劃歸司法行政處管理,機關(guān)財務(wù)收支及固定資產(chǎn)、裝備購置及處置等均由司法行政處負責(zé),改變過去由辦公室和司法行政處分開管理機關(guān)日常經(jīng)費收支和訴訟費、執(zhí)行費、罰沒收入收取及裝備經(jīng)費支出等多頭管理的模式。四是建立健全責(zé)任追究制度。結(jié)果表明:市中院對審計發(fā)現(xiàn)的問題,深入分析原因,責(zé)任落實到人,改進財務(wù)管理,嚴格責(zé)任追究,從機制上預(yù)防各類違紀違規(guī)問題的產(chǎn)生、堵塞漏洞,實現(xiàn)了從積極整改、被動糾正到主動采納審計建議、自主規(guī)范、健康發(fā)展的良性循環(huán)。建立健全各項財務(wù)管理制度,把審計整改與建章立制相結(jié)合,對《物品購置、管理及財務(wù)審批制度》等制度進一步修訂完善,從源頭加強管理。在審計報告征求意見期間,區(qū)法院業(yè)務(wù)部門協(xié)同財務(wù)部門對多年來滯留賬上的預(yù)收案件受理費、申請執(zhí)行費和履行款進行了一次清理核對,并將審計已認定的滯留賬上3-
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