【摘要】內審檢查表NO:01審核部門總經(jīng)理、管代條款檢查內容審核結果判定不合格記錄與總經(jīng)理交談、了解企業(yè)質量管理體系有哪些過程??以何種方式傳達滿足顧客要求
2025-05-17 13:14
【摘要】....Q/E/S:理解組織及其環(huán)境1、組織是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素?2、組織是否對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審?3、這些因素是否考慮的正面和負面要素或條件?4、是否
2025-07-04 01:05
【摘要】SUNWAY東莞三威塑膠電子有限公司內審檢查表編號:200501表號:003受審核部門管理層部門負責人曹總/賈廠標準條款檢查內容檢查紀錄評價、權限和溝通?
2024-08-19 04:48
【摘要】茂名南粵國藥醫(yī)藥連鎖有限公司年度內審檢查記錄表第一章、總則序號項目號檢查內容檢查方法檢查結果記錄評審標準評審結果整改意見隸屬部門1**00201企業(yè)應當在藥品采購、儲存、銷售運輸?shù)拳h(huán)節(jié)采取有效的質量控制措施,確保藥品質量,并按照國家有關要求建立藥品追溯系統(tǒng),實現(xiàn)藥品可追溯。詢問相關人員1、藥品采購、儲存、銷售、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)采取有效
2025-07-04 00:23
【摘要】內審檢查記錄表受審核部門:審核員:受審核方代表:審核日期:
2025-07-03 18:43
【摘要】版本G/修改1JL-T-18-30G-DGZCC管理體系檢查表■QMS□EMS□OHSMS□FSMS其他受審核部門/區(qū)域:管理層總經(jīng)理:屈銳管代:蔣艷萍陪同:王利鈴標準條號:,,,,,,,,
2024-08-16 11:01
【摘要】內審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經(jīng)理談談,為使公司質量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法
2025-07-04 01:09
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內審檢查表編號:202001表號:003受審核部門管理層部門負責人曹總/賈廠標準條款檢查內容檢查紀錄
2025-05-18 08:00
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內審檢查表編號:202001表號:004受審核部門管理層部門負責人曹總/賈廠標準條款檢查內容檢查紀錄
2025-05-18 07:59
【摘要】----東莞三威塑膠電子有限公司內審檢查表編號:202001表號:002受審核部門管理層部門負責人曹總/賈廠標準條款檢查內容檢查紀錄
【摘要】內審檢查表部門管理層負責人審核員日期頁次第1頁共3頁ISO9001章節(jié)號審核要點審核記錄4組織環(huán)境1、質量管理體系范圍應作為形成文件的信息加以保持。2、質量管理體系及其過程確定:保持形成文件的信息以支持過程運行;保留確認其過程按策劃進行的形成文件
2024-12-19 16:42
【摘要】第1頁共3頁體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱經(jīng)營計劃/質量成本/人力資源/工作環(huán)境/過程監(jiān)測/數(shù)據(jù)分析涉及標準條款相關文件受審核部門總經(jīng)辦(生產
2025-01-09 20:33
【摘要】體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱經(jīng)營計劃/質量成本/人力資源/工作環(huán)境/過程監(jiān)測/數(shù)據(jù)分析涉及標準條款相關文件受審核部門總經(jīng)辦(生產)審核員審核日期受審核部門代表
2024-09-01 01:59
【摘要】第1頁共4頁體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱內部溝通/量具控制/實驗室控制/產品檢驗/不合格品控制/糾正和預防措施/持續(xù)改進涉及標準條款相關文件
2025-01-09 20:32
【摘要】管理層績效評估姓名:工號:職位:級別:部門:職能:入職日期:評估期限:總部分部合資公司分店(所在地店號)評分定義:超出期望=—有價值者=
2025-07-03 23:15