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正文內(nèi)容

20xx審計年度工作總結(jié)2(參考版)

2024-11-18 02:51本頁面
  

【正文】 以上困難和問題,需要我們在今后的工作中加以克服和解決。三是審計挖潛深度不夠,審計工作主要還停留在會計賬目的表面。一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行。按季度撰寫財務(wù)監(jiān)察報告,匯報生產(chǎn)、經(jīng)營任務(wù)完成情況、預(yù)算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標(biāo)完成情況等。企業(yè)內(nèi)部會計控制制度執(zhí)行情況。財務(wù)監(jiān)察主要任務(wù)包括會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行情況。順利完成了審計,認(rèn)定公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況為較好,肯定了公司在財務(wù)預(yù)算管理方面做出的工作。
  二是配合上級審計部對公司上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的審計,按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫工作。在總會計師的指導(dǎo)下,參與公司各項財務(wù)管理制度的制定和修訂工作。
  九、服務(wù)于企業(yè)管理,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
  在做好審計工作的同時,審計部還根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求,積極配合參與了其它管理工作。20**年,實施會計內(nèi)控制度審計項,主要包括對的會計內(nèi)控制度的審查。從審計結(jié)果看,公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的,整個預(yù)算執(zhí)行是可控的。審計部嚴(yán)格按照《財務(wù)預(yù)算審計實施辦法》,分季、半年、年度對公司20**年財務(wù)預(yù)算的編制、控制、分析報告等進行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價,對改進和加強預(yù)算管理提出意見和建議,從而促進公司預(yù)算管理水平的提高,使財務(wù)預(yù)算更有實效性。審計部根據(jù)年度計劃安排,對單位進行了財務(wù)收支審計。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、
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