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正文內(nèi)容

如何寫財務(wù)分析報告及(參考版)

2024-10-24 21:14本頁面
  

【正文】 。原材 料增加x萬元,低值易耗品減少x萬元,在制品增加x萬元,庫存商品減少x萬元。預(yù)計回收額x萬元。(3)、“其他應(yīng)收款”分析 其他應(yīng)收款余額:年初x萬元,期末x萬元。三、財務(wù)管理制度與內(nèi)部控制制度(一)財務(wù)管理制度(略)(二)內(nèi)部控制制度內(nèi)部會計控制規(guī)范——貨幣資金內(nèi)部會計控制規(guī)范——采購與付款物資管理制度產(chǎn)成品管理制度關(guān)于加強(qiáng)財務(wù)成本管理的若干規(guī)定四、資產(chǎn)負(fù)債表分析資產(chǎn)項目分析(1)、“銀行存款”分析銀 行存款期末xx7萬元,其中保證金x萬元,基本賬戶開戶行: ;賬號:(2)、“應(yīng)收賬款”分析應(yīng) 收賬款余額:年初x萬元,期末x萬元,余額構(gòu)成:一年以下x萬元、一年以上兩年以下x萬元、兩年以上三年以下x萬元、三年以上x萬元。主要稅收政策(1)、主要稅種、稅率主 要稅種、稅率:增值稅17%、企業(yè)所得稅33%、%、土地使用稅x元/每平方米、城建稅按應(yīng)交增值稅的x%。(3)、財務(wù)部各崗位職責(zé)(略)二、主要會計政策、稅收政策主要會計政策公 司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《企業(yè)會計制度》及其補(bǔ)充規(guī)定,會計1月1日—12月31日,記賬本位幣為人民幣,采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算本公司業(yè)務(wù)。經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)情況我 公司主要承擔(dān) 等業(yè)務(wù)。報告人:第五篇:財務(wù)分析報告一、基本情況歷史沿革。三、凈流量:總流入減總流出的凈額。各項費用總支出元,其中業(yè)務(wù)費支出元,占總支出的%,招待費支出元,占總支出的%,稅費支出元,占總支出的%,社保費支出元,占總支出的%,福利費支出元,占總支出的%,廠租支出元,占總支出的%,水電費支出元,占總支出的%,宿舍費用支出元,占總支出的%,伙食費支出元,占總支出的%,外請車費元,占總支出的%。外協(xié)加工支出元,現(xiàn)款外協(xié)加工元,月結(jié)外協(xié)加工元。二、資金流出:包括支付材料款、外協(xié)加工費、員工工資、稅費等各項費用的總流出。資金流量表項目及資金流量分析一、資金流入:包括銷售收款、營業(yè)外收款、借款等各項資金的總流入。三、利潤:本年的送貨利潤為元,送貨利潤率為%,本年的對帳利潤為元,對帳利潤率為%,本年開票利潤為元,開票利潤率為%。業(yè)務(wù)費用:本年業(yè)務(wù)費的金額為元,占開票收入的%。主要是以下幾個費用增加較多:外請車費增加元,廠租增加元,伙食費增加元,福利費增加元,社保費增加元,招待費增加元。本年營業(yè)稅金及附加的金額為元,占開票收入的%,去年112月份的營業(yè)稅金及附加金額為元,占開票收入的%今年比去年下降了%。4)、折維費:本年折維費的金額為元,占開票收入的%,去年112月份的折維費為元,占開票收入的%,今年比去年上升了%,主要是XX原因。2)、外協(xié)加工:本年外協(xié)加工費為元,占本期開票收入的%,去年112月份外協(xié)加工金額為元占開票收入的%,今年比去年下降了%。本年開票主營業(yè)務(wù)成本總額為元,占本年開票收入的%,去年主營業(yè)務(wù)成本占開票收入比例為%,比去年上升了%。營業(yè)外收入:全年營業(yè)外收入元,主要是賣車收入。112月份計劃送貨產(chǎn)值為元,計劃完成率為%。本年利潤金額為元。主要是因股權(quán)改制上年的利潤已分配完畢。三、所有者權(quán)益類項目實收資本:反映股東投資的金額,2011年1月份股權(quán)改制后產(chǎn)生三個股東:王兆春:元(75%),上年未分配利潤:反映以前產(chǎn)生的利潤,正數(shù)為獲利,負(fù)數(shù)為虧損。預(yù)提費用:反映已計提計入成本費用尚未支付的金額,計提的業(yè)務(wù)費用年終時未用完余額轉(zhuǎn)增利潤。應(yīng)付職工薪酬:反映計提的應(yīng)付給員工的工資及按工資額的8%計提的福利費,包括應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費兩個項目,計提的應(yīng)付福利費主要用于員工的福利支出、離職員工的補(bǔ)償金、員工的年終獎,如年終計提的福利費未用完,余額轉(zhuǎn)增利潤。本期末其他應(yīng)付款的金額為元,其中應(yīng)付XX元應(yīng)交稅費:反映按規(guī)定計提的應(yīng)上交而尚未支付的各項稅費。本年初應(yīng)付帳款的金額為元,本年增加應(yīng)付帳款元,本年支付應(yīng)付帳款元,本年末應(yīng)付帳款金額為元。本期末累計折舊為元,固定資產(chǎn)的原值減累計折舊后的凈值為元。本期末固定資產(chǎn)的總值為元,年初固定資產(chǎn)的金額為元,112月份新增固定資產(chǎn)為元。本期末待處理財產(chǎn)損益的金額為0。待攤銷成本占發(fā)出產(chǎn)品未對帳的比率為%。本期待攤銷成本為元。本期末產(chǎn)值金額為元。去年末發(fā)出產(chǎn)品未對賬金額元,今年比去年增加了元,去年平均對賬率%,今年比去年下降了%。1發(fā)出產(chǎn)品未對帳:反映到本年末已送貨尚未對帳和已對帳還未開票的總額。材料采購:原材料核算的過渡科目,期末數(shù)余額一般為負(fù)數(shù),主要是由于倉庫的入庫時間和采購辦理入帳手續(xù)的時間不一致產(chǎn)生。本期末的存貨金額為元,全部為原材料,其中材料類金額為元,電器類金額為元,輔助類金額為元,辦公類金額為元,五金類金額為元。本期末余額為元,主要是車輛加油油卡充值后的主卡和副卡余額。本期余額為元,其中應(yīng)收俊達(dá)元,廠房押金元。本期末余額為元,其中預(yù)付材料款元,其余元,為材料已到材料款未付。應(yīng)收帳款年初金額為元,本年新增加應(yīng)收帳款元,收回應(yīng)收帳款元,應(yīng)收帳款年末余額為元,年末比年初增加了元,2011年應(yīng)收賬款平均周轉(zhuǎn)率為%。年初數(shù)為元,表示應(yīng)付內(nèi)部分廠款項,年末數(shù)為元,其中應(yīng)付科瑞思元,應(yīng)付俊達(dá)元。年初數(shù)為元,年末數(shù)為0,是因為11年4月因股權(quán)改制將管理中心資金余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款王兆春總經(jīng)理明細(xì)賬。年初銀行存款余額元,本年銀行收入元,支出元,用于支付月結(jié)采購及月結(jié)外協(xié)加工費、工資、一些日常支出等,年末銀行存款余額元,其中:XX工行余額元,年末共有X個銀行在用。本年領(lǐng)備用金及收貨款元,現(xiàn)金總支出元,主要用于支付現(xiàn)金材料采購、現(xiàn)金外協(xié)加工、發(fā)獎金、付業(yè)務(wù)費及日常的費用支出,期末現(xiàn)金余額為元,與現(xiàn)金日記帳及現(xiàn)金實物金額一致。(2)財務(wù)分析課程實習(xí)時間寫2012—2013第一學(xué)年910周2012年11月5日—11日(3)實習(xí)目的等在PPT課件里(4)實習(xí)地點寫江北1214第四篇:財務(wù)分析報告________公司2011年財務(wù)分析報告資產(chǎn)負(fù)債表項目及財務(wù)狀況分析一、資產(chǎn)類項目現(xiàn)金:反映本期末現(xiàn)金結(jié)余情況。每名同學(xué)完成一份課程實習(xí)報告課程實習(xí)報告要求:(1)各小組選擇分析對象xx上市公司后小組組長要進(jìn)行任務(wù)分配,各自重點負(fù)責(zé)財務(wù)分析報告的哪部分工作,參與哪部分工作。 33 32 32 32 32 32 問題 25 25 25 2期間費用及所得稅 22 19 16 15第三章 財務(wù)報表分析 14 14 13 11 10 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 9 9 7 7 6第二章 財務(wù)比率分析 5 5 1 公司戰(zhàn)略分析 1 模板:(僅供參考,具體內(nèi)容按前述要求列)目錄第一章 公司與行業(yè)背景分析 發(fā)展能力要求計算銷售增長率、資產(chǎn)增長率、股權(quán)資本增長率、利潤增長率。盈利能力要求計算資產(chǎn)息稅前利潤率、股東權(quán)益報酬率、每股收益、銷售毛利率、銷售凈利率、銷售現(xiàn)金比率、核心利潤率、經(jīng)營性資產(chǎn)報酬率、投資性資產(chǎn)報酬率。(三)財務(wù)指標(biāo)分析本部分要求計算分析償債能力、盈利能力、營運(資產(chǎn)運營)能力、發(fā)展能力四個方面,每個指標(biāo)分析均要圖表結(jié)合,并說明變動原因?,F(xiàn)金流量表分析要求分析現(xiàn)金凈流量構(gòu)成、現(xiàn)金流入量構(gòu)成(包含現(xiàn)金總流入構(gòu)成、現(xiàn)金流入內(nèi)部構(gòu)成)、現(xiàn)金流出構(gòu)成(包含現(xiàn)金總流出構(gòu)成、現(xiàn)金流出內(nèi)部構(gòu)成)。利潤表分析要求進(jìn)行水平分析和垂直分析,并對表中的具體項目進(jìn)行分項分析。兩部分里均要求進(jìn)行水平分析和垂直分析,并對其中的具體構(gòu)成項目進(jìn)行分項分析。(二)財務(wù)報告分析本部分需要對所選公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行單獨分析。下半年,我局將力爭成立家政服務(wù)協(xié)會,并啟動建設(shè)我市“家政服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心”,打造我市家政服務(wù)品牌。四是推進(jìn)家政服務(wù)業(yè)發(fā)展。三是積極開展家電以舊換新工作。二是辦好益陽汽車消費節(jié)等活動。一是開展社會消費品市場調(diào)研。啟動下半年擴(kuò)內(nèi)需的一系列工作。今年下半年,我們計劃召開全市農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)改造動員會,并適時成立農(nóng)貿(mào)市場行業(yè)協(xié)會。二是全面推進(jìn)中心城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造升級。加快建立健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)、連鎖經(jīng)營網(wǎng)店和物流配送體系,重點發(fā)展直營連鎖農(nóng)家店和配送中心,力爭2010年農(nóng)家店覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和80%以上的行政村。以兩個創(chuàng)建活動為契機(jī),加強(qiáng)我市城鄉(xiāng)市場流通體系建設(shè)。鼓勵企業(yè)擴(kuò)大進(jìn)口,特別是擴(kuò)大能源資源、先進(jìn)技術(shù)和節(jié)能環(huán)保設(shè)備、專利和關(guān)鍵設(shè)備等的進(jìn)口,加快實現(xiàn)我市企業(yè)管理、裝備和技術(shù)的全面升級,為調(diào)優(yōu)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)打好基礎(chǔ)。在鞏固歐盟、美國、日本等傳統(tǒng)出口市場的同時,加大對東盟自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定的政策研究和市場開拓,進(jìn)一步擴(kuò)大與東盟的雙邊貿(mào)易。發(fā)揮職能作用,爭取和利用外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金,鼓勵企業(yè)海外參展和進(jìn)行國際認(rèn)證,提高我市企業(yè)及其產(chǎn)品在國際市場上的知名度和競爭力。支持一批骨干企業(yè)做大做強(qiáng),培育一批民營企業(yè)提高管理水平和出口質(zhì)量,選擇一些有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)催生新的增長點。力爭2010年,我市加工貿(mào)易保持50%的增速。一是積極轉(zhuǎn)變貿(mào)易方式,促進(jìn)加工貿(mào)易發(fā)展。二、下半年主要工作措施堅定不移地發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)。而后期擴(kuò)大社會消費的不確定因素還在增多,主要體現(xiàn)在物價上漲的壓力加大,家電下鄉(xiāng)的勢頭有所減弱,市場調(diào)控特別是豬肉價格調(diào)控的難度大,以及農(nóng)村消費市場增長仍然不快等。然而,我市的社會消費離完成全年增長18%的目標(biāo)還有一定差距。全市審核換購汽車617臺,申領(lǐng)國家補(bǔ)貼資金785萬元,拉動我市汽車消費6000多萬元。三是大力促進(jìn)汽車以舊換新。二是積極推進(jìn)汽摩下鄉(xiāng)。上半年,全市銷售下鄉(xiāng)家電產(chǎn)品157630臺,%%。(三)社會消費增長平穩(wěn),但不確定因素增多在拉動我市社會消費上,商務(wù)部門主要做了三項工作,并取得了一定成效。目前,可喜的是,我市又新增了兩家加工貿(mào)易企業(yè),并體現(xiàn)了業(yè)績,一是赫山裕敬鞋業(yè),已完成加工貿(mào)易額44萬美元;一是桃江安達(dá)電子,已完成加工貿(mào)易額16萬美元。我市的益神橡機(jī)是省級加工貿(mào)易重點聯(lián)系企業(yè),占我市加工貿(mào)易總量的近七成。二是部分轉(zhuǎn)移過來的企業(yè),主要產(chǎn)能或核心技術(shù)并未轉(zhuǎn)移至我市,只能生產(chǎn)半成品,不能體現(xiàn)業(yè)績,只有將半成品運回總廠加工成成品后才能出口,形成本地加工、異地出口。目前,我市發(fā)展加工貿(mào)易主要面臨三個方面的困難。(二)加工貿(mào)易有所增長,但增長幅度低于預(yù)期作為重點承接地,我市上半年加工貿(mào)易雖然有所增長,但增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。二是發(fā)達(dá)國家不斷提出“綠色經(jīng)濟(jì)”、“低碳經(jīng)濟(jì)”
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