【摘要】 第1頁共10頁 國企內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對XX省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 (以下簡稱省國資委)履行出資人職責(zé)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的 內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制,規(guī)范企業(yè)內(nèi)...
2024-08-26 17:50
【摘要】 第1頁共7頁 國企內(nèi)部控制審計意見 提要。我國的內(nèi)部控制審計工作尚處于起步階段。國有企業(yè) 的內(nèi)部控制審計由于發(fā)展時間較短,內(nèi)部控制審計工作并不規(guī)范, 沒有達(dá)到相應(yīng)的要求?!镀髽I(yè)內(nèi)部控制基本...
2024-08-26 17:51
【摘要】 第1頁共6頁 國企內(nèi)部經(jīng)濟(jì)審計經(jīng)驗交流 我國國有企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價工作已經(jīng)開展,但在實 務(wù)上仍缺少規(guī)范化、科學(xué)化、統(tǒng)一化、明晰化的責(zé)任管理標(biāo)準(zhǔn), 在內(nèi)容上有待規(guī)范,運(yùn)用上有待加大力度...
2024-08-16 16:27
【摘要】 第1頁共2頁 機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)審計制度 市發(fā)展和改革委員會財務(wù)審計制度第一條為了加強(qiáng)委機(jī)關(guān) 和所屬單位的財務(wù)管理,使委內(nèi)部財務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范化、制度 化,最大限度地發(fā)揮所有資金的效能,更好地為...
2024-08-27 00:11
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計制度 內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為,維護(hù)股東合法權(quán)益,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,加大審計監(jiān)督力度,明確內(nèi)部審計工作職責(zé)及規(guī)范審計工作程序,確保...
2024-10-24 20:24
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計制度 內(nèi)部審計辦法 (試行)(SDLQ)QB—SJW—01 山東省路橋集團(tuán)有限公司 二00六年七月山東省路橋集團(tuán)有限公司 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部管理和審計監(jiān)...
2024-10-08 21:56
【摘要】 第1頁共5頁 完善國企內(nèi)部審計職能的思考 1我國國企內(nèi)部審計現(xiàn)狀 內(nèi)部審計在西方國家早已蓬勃發(fā)展,我國是從上個世紀(jì)80 年代中期才開始,從無到有經(jīng)歷了很長時間的發(fā)展。如今國企的 內(nèi)部審計...
2024-09-19 16:01
【摘要】 小議內(nèi)部審計對國企治理的作用 摘要:優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)是我國國有企業(yè)改革的重心和難點(diǎn)。文章通過闡述內(nèi)部審計的發(fā)展演變,認(rèn)為內(nèi)部審計和公司治理的目標(biāo)趨于一致,在指出我國國有企業(yè)集團(tuán)公司治理現(xiàn)狀和...
2025-04-05 21:50
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計制度 內(nèi)部審計制度 1)對財務(wù)收支有關(guān)的一切經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計; 2)對公司各項經(jīng)營活動的會計記錄、財務(wù)報告及管理信息的正確性和可靠性進(jìn)行 檢查和評價; 3)對長期投...
2024-10-24 22:26
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計稽核制度 XXXXXX內(nèi)部審計稽核制度(暫行) 第一章總則 第一條為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理,規(guī)范內(nèi)部審計稽核工作,維護(hù)公司合法權(quán)益,促進(jìn)公司健康發(fā)展,根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作...
2024-10-24 21:14
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計監(jiān)察制度 內(nèi)部審計監(jiān)察制度目的 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,維護(hù)股東的合法權(quán)益,保障企業(yè)經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計...
2024-10-24 20:37
【摘要】 第1頁共9頁 國企審計注意要點(diǎn) 近年來,隨著企業(yè)轉(zhuǎn)改制工作的全面實施,我市國有企業(yè)格 局出現(xiàn)了較大的變化:工業(yè)制造領(lǐng)域,國有資本基本退出,民營 及外資大量進(jìn)入;商品流通領(lǐng)域,也呈現(xiàn)國退民進(jìn)...
2024-08-26 17:25
【摘要】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計,是指由公司審計部對集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度,建立和健全內(nèi)部自我約束機(jī)制,以
2025-04-15 12:04
【摘要】7/7內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計,是指由公司審計部對集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度,建立和健全內(nèi)
2025-04-15 12:03
【摘要】第一篇:公司內(nèi)部審計制度 公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為執(zhí)行公司董事會的決策要求,規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《內(nèi)部控制制度》和審計署《關(guān)于內(nèi)...
2024-10-13 12:48