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酒店會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理-資料下載頁(yè)

2025-10-25 22:05本頁(yè)面
  

【正文】 結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)登帳。配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。1負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。1完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作第十六條 成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)抽查廚房原材料、倉(cāng)庫(kù)材料和吧臺(tái)商品的盤點(diǎn)情況。月底組織統(tǒng)一進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)、廚房和吧臺(tái)原材料、庫(kù)存商品盤點(diǎn),并負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。月底將各部門領(lǐng)用的原材料、庫(kù)存商品與市場(chǎng)購(gòu)買單、各倉(cāng)庫(kù)發(fā)料單相核對(duì),確保成本核算的真實(shí)性。及時(shí)核算每周、每月的原材料成本率,如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)波動(dòng)幅度較大,上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。及時(shí)完成成本項(xiàng)目的憑證編制和記賬工作,并按月將有關(guān)科目與總賬核對(duì)。負(fù)責(zé)對(duì)廚房核算員、倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。及時(shí)與保管員、核算員、廚師長(zhǎng)、膳食部經(jīng)理溝通,以便能更好的查找原因、控制成本。第十七條 往來(lái)款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(一)公司總部往來(lái)款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司消費(fèi)關(guān)系單位的檔案管理工作,并根據(jù)營(yíng)銷部有關(guān)簽字消費(fèi)協(xié)議,及時(shí)做好登記工作。負(fù)責(zé)鑒定各實(shí)體轉(zhuǎn)交的簽字消費(fèi)賬單的真實(shí)性,并負(fù)責(zé)及時(shí)催收結(jié)算由公司管理的關(guān)系單位的消費(fèi)賬目。及時(shí)登記往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)賬,并保證在次月15日前與總賬核對(duì)無(wú)誤。每月核對(duì)一次各實(shí)體往來(lái)款余額,并保證于次月20日前核對(duì)完畢。每月與客戶對(duì)賬一次,以免遺留問(wèn)題。每周四上午10:00之前制定出應(yīng)付賬款明細(xì)表,及時(shí)準(zhǔn)確的反映公司對(duì)外欠款情況,給公司付款決策者提供依據(jù)。對(duì)公司出現(xiàn)的壞賬、呆賬及時(shí)查明原因,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,待總經(jīng)理作出處理決定后,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)公司總部及各實(shí)體應(yīng)收款項(xiàng)催收工作的考核總結(jié),上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。負(fù)責(zé)登記“撥付所屬資金”明細(xì)賬,并與各實(shí)體財(cái)務(wù)部門協(xié)商對(duì)賬時(shí)間。隨時(shí)協(xié)助公司總部出納到各實(shí)體收款,并于每周五經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后協(xié)助總公司出納對(duì)外付款。1及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(二)實(shí)體往來(lái)款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及時(shí)登記往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)賬,并保證在次月15日前與總賬核對(duì)無(wú)誤。每月與客戶對(duì)賬一次,以免遺留問(wèn)題。對(duì)公司出現(xiàn)的壞賬、呆賬及時(shí)查明原因,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,待總經(jīng)理作出處理決定后,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)本實(shí)體應(yīng)收款項(xiàng)催收工作,按月做出應(yīng)收賬款賬齡分析及催收工作總結(jié)報(bào)告,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。負(fù)責(zé)登記“上級(jí)撥入資金”明細(xì)賬,并定期與公司總部財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第十八條 資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品明細(xì)賬的登記工作,并保證在次月15日前與總賬核對(duì)無(wú)誤。每月到各部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)一次,保證固定資產(chǎn)賬與低值易耗品賬與實(shí)物相符。對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢等情況,及時(shí)上報(bào)并按要求處理。對(duì)所管轄區(qū)的閑置財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)保管好,并建立閑置資產(chǎn)備查賬,每月末上報(bào)閑置資產(chǎn)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表,協(xié)助主管上級(jí)做好閑置資產(chǎn)的調(diào)配工作。協(xié)助公司有關(guān)部門及時(shí)處理無(wú)利用價(jià)值的閑置資產(chǎn)及廢舊物資。認(rèn)真、準(zhǔn)確核算固定資產(chǎn)折舊及低值易耗品的攤銷工作,并及時(shí)做好報(bào)廢資產(chǎn)的賬務(wù)處理工作。公司總部資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)原材料、庫(kù)存商品等的每月盤點(diǎn)及財(cái)務(wù)核算工作。及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。第十九條 記賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及時(shí)登記除貨幣資金、資產(chǎn)、往來(lái)款之外的明細(xì)賬,并保證在次月15日前與總賬核對(duì)無(wú)誤。負(fù)責(zé)檔案管理工作,保證檔案資料及時(shí)分類歸檔、保存完整。及時(shí)清理各明細(xì)科目,如有異常及時(shí)上報(bào)。及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。第二十條 稽核崗位職責(zé)認(rèn)真審核吧臺(tái)及廚房的賬單,仔細(xì)核對(duì)吧臺(tái)收入是否與賬單相符。對(duì)賬單出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋到各相應(yīng)部門及財(cái)務(wù)經(jīng)理。核對(duì)賬單的優(yōu)惠及打折權(quán)限,是否按公司規(guī)定執(zhí)行。對(duì)各吧臺(tái)商品進(jìn)行不定期盤點(diǎn),每月不少于四次,盤盈商品充公,盤虧商品由吧臺(tái)人員賠償。不定期抽查收銀臺(tái)備用金金額,是不與公司規(guī)定相符。及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。第五篇:食堂會(huì)計(jì)賬務(wù)處理食堂基本業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理收到學(xué)生交納伙食費(fèi),IC卡充值資金,教師搭餐費(fèi)借:現(xiàn)金貸:伙食收入——學(xué)生伙食收入——教師伙食收入收到學(xué)校撥來(lái)的營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)補(bǔ)助資金 借:銀行存款貸:伙食收入——營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助收入學(xué)校食堂出納把當(dāng)天收的師生伙食費(fèi)存入食堂生活戶,根據(jù)存款存根作會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款貸:現(xiàn) 金食堂采購(gòu)員向財(cái)務(wù)室借備用金,用于本周食堂各種物資采購(gòu),開現(xiàn)金支票,根據(jù)借款憑據(jù)作會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款——— 王某貸:銀行存款采購(gòu)員采購(gòu)回來(lái),根據(jù)相關(guān)發(fā)票、入庫(kù)單(由食堂保管員填寫)作會(huì)計(jì)分錄:①借:庫(kù)存物資———糧食———蔬菜———干貨———葷菜———食油———牛奶———燃料———調(diào)料———其他貸:其他應(yīng)收款——某某現(xiàn)金或銀行存款(不足款補(bǔ)付)(余款交回記借方)食堂保管員負(fù)責(zé)人填寫出庫(kù)單,交領(lǐng)料人去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,保管人員憑食堂開出的出庫(kù)單給領(lǐng)料人發(fā)貨,會(huì)計(jì)根據(jù)出庫(kù)單作會(huì)計(jì)分錄:借:伙食支出 —— 糧食——蔬菜——干貨——葷菜——食油——牛奶——燃料——調(diào)料——其他貸:庫(kù)存物資———糧食———蔬菜———干貨———葷菜———食油———牛奶———燃料———調(diào)料———其他期末學(xué)生畢業(yè)結(jié)算退回學(xué)生伙食費(fèi),作會(huì)計(jì)分錄借:伙食收入—學(xué)生伙食收入貸;現(xiàn)金學(xué)校向某超市賒購(gòu)大米、食油、菜類,并驗(yàn)收入庫(kù),期末結(jié)帳,作會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存物資 ——大米——食油——蔬菜貸:其他應(yīng)付款——某超市收到銀行存款利息,作會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款貸:其他收入———利息收入支付食堂人員工資、社會(huì)保障費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等,作會(huì)計(jì)分錄:借:伙食支出———人員工資及補(bǔ)貼 ———社會(huì)保障費(fèi) ———水電費(fèi)———維修費(fèi)貸:現(xiàn)金1收到某超市的催款通知書,財(cái)務(wù)人員辦好財(cái)務(wù)相關(guān)手續(xù)后,付款給對(duì)方,作會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款———某超市 貸:銀行存款1出納銀行提現(xiàn),準(zhǔn)備用于食堂零星開支,作會(huì)計(jì)分錄:借:現(xiàn)金貸: 銀行存款1食堂購(gòu)置冰箱一臺(tái),作會(huì)計(jì)分錄:①借:其他支出 ———設(shè)備購(gòu)置貸:銀行存款②借:固定資產(chǎn)———冰箱貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金固定資產(chǎn)1臨時(shí)人員維修食堂門窗,支付維修人員勞務(wù)費(fèi),作會(huì)計(jì)分錄: 借:其他支出———?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金1根據(jù)本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),作期末結(jié)余會(huì)計(jì)分錄:①借:伙食費(fèi)收入———學(xué)生伙食收入 ———教師伙食收入———營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助收入———其他伙食收入其他收入——— 利息收入貸:伙食結(jié)余②借:伙食結(jié)余貸:伙食支出———糧食支出———菜類支出———食油支出———燃料支出———其他支出———人員工資及補(bǔ)貼———社會(huì)保障費(fèi) ———水電費(fèi) ———維修費(fèi) 其他支出———?jiǎng)趧?wù)費(fèi) ———設(shè)備購(gòu)置
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