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度預(yù)算單位廣寧縣人民法院部門決算公開模板-資料下載頁

2025-08-03 04:17本頁面
  

【正文】 元。具體情況如下:.財政撥款收入萬元,比上年決算數(shù)增加 萬元,增長 ,主要變動情況:新增司法輔助人員費用。(二)年度支出總體情況廣寧縣人民法院年度總支出萬元,其中本年支出萬元。具體情況如下:公共安全(類)支出萬元,主要用于本部門行政運行支出和其他支出。社會保障和就業(yè)支出 萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費和死亡撫恤。二、年度財政撥款收入支出總表說明(一)年度財政撥款收入說明廣寧縣人民法院年度財政撥款收入合計萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出 萬元,比年初預(yù)濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。算數(shù)增加萬元增長;主要變動情況:追加由地方政府承擔的司法輔助人員經(jīng)費;政府性基金預(yù)算財政撥款收入萬元,比年初預(yù)算數(shù)持平;銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。(二)年度財政撥款支出說明廣寧縣人民法院年度財政撥款支出合計萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加萬元增長;主要變動情況:追加由地方政府承擔的司法輔助人員經(jīng)費。擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類羋罷。分功能科目看,公共安全(類)支出萬元,主要用于本部門行政運行支出和其他支出。社會保障和就業(yè)支出 萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費和死亡撫恤。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。三、年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明廣寧縣人民法院年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為萬元,完成預(yù)算萬元的。其中:因公出國(境)費支出決算為萬元,完成預(yù)算萬元的;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 萬元,完成預(yù)算萬元的;公務(wù)接待費支出決算為萬元,完成預(yù)算萬元的。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩適。與上年相比,年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年持平。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費萬元,占;公務(wù)用車購置及運行維護費支出萬元,占;公務(wù)接待費支出萬元,占。具體情況如下:裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。.因公出國(境)費支出萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關(guān)及下屬個單位出國團組 個、累計人次。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛。.公務(wù)用車購置及運行維護費支出萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為萬元,年公務(wù)用車購置數(shù)輛;公務(wù)用車運行及維護支出萬元。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。.公務(wù)接待費支出萬元。年,局(部、委、辦)機關(guān)及下屬個單位共接待國外來訪團組個,來訪外賓人次;發(fā)生國內(nèi)接待次,接待人數(shù)共人。驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻驃弒。四、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),與上年持平?,嶀暈R曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒。(二)政府采購支出情況說明年本部門政府采購支出總額萬元,其中:政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元,占政府采購支出總額的,其中:授予小微企業(yè)合同金額萬元,占政府采購支出總額的。鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡。(三)國有資產(chǎn)占用情況截至年月日,本部門共有車輛輛,其中,一般公務(wù)用車輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧傴。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況??冃Ч芾砉ぷ骺傮w情況: 根據(jù)財政預(yù)算管理要求, 年度我部門組織對 個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。以部門為主體開展的項目績效評價報告。 轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應(yīng)頁諳。本部門無開展項目績效評價第四部分名詞解釋為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)峴揚斕滾澗輻灄興渙藺詐機。財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜。五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。則鯤愜韋瘓賈暉園棟瀧華縉。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳。九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。()因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。()公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。()公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。稟虛嬪賑維嚌妝擴踴糶欏灣。十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑。14 / 14
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