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縣審計局局長個人述職報告與縣審計局工作思路3篇匯編(留存版)

2025-11-29 01:02上一頁面

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【正文】 見和建議,促進被審計單位進一步完善制度,規(guī)范管理,防范風(fēng)險,確保資金安全運作,提高投資效益。xx年,在縣委、縣政府及市局的領(lǐng)導(dǎo)下,我認(rèn)真貫徹落實“xxxx”重要思想及xx屆三中全會精神,認(rèn)真履行《審計法》賦予的職責(zé),按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的方針,不斷強化審計監(jiān)督力度,進一步加強審計法制及隊伍建設(shè),全面提升審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮審計監(jiān)督在經(jīng)濟社會運行中的“免疫系統(tǒng)”功能,促進機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè),推進依法行政。通過審計,促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識,加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督。二是充分發(fā)揮好黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,定期組織開展組織生活和黨員活動。盡管自己先后從事過農(nóng)業(yè)財務(wù)、部隊財務(wù)、財政管理工作,對審計業(yè)務(wù)比較熟悉,又有一定的工作經(jīng)驗。注重上、下審計相結(jié)合,嚴(yán)肅查處了擠占挪用、截留上級收入、固定資產(chǎn)不上帳等違規(guī)問題。四是審計結(jié)果及時向領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)報送,為黨組織考核和使用干部提供了依據(jù),提高了領(lǐng)導(dǎo)干部依法理財、依法管理、依法行政的自覺性,為預(yù)防和治理腐敗起到了積極作用。為了從更廣的領(lǐng)域,更深的層次,為全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),我們把審計職能延伸到城鄉(xiāng)工作的各個領(lǐng)域,實現(xiàn)由審計監(jiān)督與審計服務(wù)并重的新突破。對人大關(guān)于加強預(yù)算外資金的監(jiān)督,加強重點資金、重點項目的審計監(jiān)督,加強隊伍建設(shè)的決定,我們認(rèn)真抓好落實。 四、始終堅持尋求新的突破口,認(rèn)真確定努力方向 回顧任期以來的工作,我在自己的崗位上盡職盡責(zé),履職到位,班子成員和全體審計干部給了我很大的支持和幫助,圓滿完成了上級交給的各項任務(wù)。我區(qū)審計工作將堅持審計與專項審計調(diào)查并重,充分發(fā)揮審計調(diào)查靈活性和深入性兼?zhèn)涞膬?yōu)勢,提升審計調(diào)查質(zhì)量,切實為黨委和政府服好務(wù)。根據(jù)組織委托,05年開展了16戶經(jīng)濟責(zé)任審計,查出違紀(jì)違規(guī)金額832萬元,管理不規(guī)范資金142萬元,應(yīng)追回被侵占挪用資金51萬元,移交紀(jì)檢監(jiān)察部門1人;審計針對被審計單位財務(wù)收支及資產(chǎn)管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)并提出了改進意見和建議40余,對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任作了客觀公證的評價,為加強對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)利的監(jiān)督和制約、促進我縣黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)揮了積極的作用。其中:財政預(yù)算執(zhí)行審計6項,財政決算審計2項,經(jīng)濟責(zé)任審計2項,固定資產(chǎn)投資審計18項,專項資金審計及審計調(diào)查14項。(三)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,筑牢自律線。把制度建設(shè)擺在了機關(guān)建設(shè)的首位。通過對審計業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),進一步提高了干部的審計執(zhí)法監(jiān)督水平,其次是嚴(yán)格執(zhí)行審計工作紀(jì)律,樹立廉潔從審意識。重點關(guān)注專項資金的籌集、核撥及管理使用情況,關(guān)注資金使用的合法性、真實性、效益性。12月底前完成。重點審計國有企業(yè)破產(chǎn)資金的撥付、使用、管理情況,揭示反映資金撥付不及時、擠占挪用、虛報冒領(lǐng)、損失浪費等問題,為進一步規(guī)范國有企業(yè)破產(chǎn)資金管理使用提出有針對性的建議。 5月底前完成。在全面掌握醫(yī)院建設(shè)資金籌集、管理、使用情況的基礎(chǔ)上,揭示醫(yī)院建設(shè)過程中存在的問題,促進中央擴大內(nèi)需和經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長重大舉措的落實,促進提高資金的績效,促進醫(yī)院的建設(shè)。十二、其他根據(jù)縣委、縣政府安排,完成其他臨時性審計項目和其他有關(guān)工作任務(wù)。十、固定資產(chǎn)投資審計以市政工程項目、縣重點工程建設(shè)項目、以工代賑工程項目、扶貧工程項目為重點,以建設(shè)項目投資管理、資金管理和工程造價管理為主要審計內(nèi)容。在市審計局組織下實施,5月開始,8月結(jié)束。對累查累犯或拒不整改的,將對被審單位主要責(zé)任人進行誡免談話。10月底前完成。三、行政事業(yè)審計以規(guī)范財政財務(wù)收支行為、加強財務(wù)管理為目標(biāo),重點檢查預(yù)算資金收支情況、應(yīng)繳預(yù)算資金上繳情況、行政事業(yè)收費執(zhí)行“收支兩條線”等情況,有無私設(shè)“小金庫”、揮霍浪費和擠占挪用專項資金、國有資產(chǎn)管理不善及流失等問題,促進單位規(guī)范管理、完善制度,進一步提高資金使用效益,促進依法行政,規(guī)范資金管理。三是擬對文武壩等11個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))進行財政決算審計,重點關(guān)注國家有關(guān)涉農(nóng)政策執(zhí)行、專項資金管理使用及效益、財政轉(zhuǎn)移支付資金等管理使用情況,了解“鄉(xiāng)財縣管”運行狀況,并分別選取部分村(居)委會進行延伸審計。二是按照中央紀(jì)委第三次全會提出的“四大紀(jì)律”、“八項要求”,堅持廉潔從政。建立健全工作規(guī)范機制,特別是健全目標(biāo)考核、議事決策、公務(wù)接待、值班、財務(wù)、實物管理制度;完善了《審計人員廉潔從審若干規(guī)定》、《關(guān)于審計組廉政責(zé)任的規(guī)定》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實施辦法》、《審計回訪制度》,并與股室簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》。根據(jù)縣委、縣政府對干部管理的要求,積極穩(wěn)妥地開展好經(jīng)濟責(zé)任審計,繼續(xù)深化和規(guī)范縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。05年,我按照黨中央“努力提高黨的執(zhí)政能力”的要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想及十六屆四中全會精神,深刻領(lǐng)會其科學(xué)內(nèi)涵和精神實質(zhì),掌握其科學(xué)態(tài)度和創(chuàng)新精神,努力在理論水平上獲得新的提高和突破,不斷完善了自己的知識結(jié)構(gòu),提高了自己的政策理論水平和業(yè)務(wù)水平,第四篇:縣審計局局長XX年個人總結(jié)述職縣審計局局長XX年個人總結(jié)述職主任、各位副主任、各位委員:根據(jù)縣人民政府的安排,我就XX年的主要履職情況報告如下,請予審議。針對審計發(fā)現(xiàn)的部分單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)違反專項資金使用、管理原則問題,及時提出了整改意見及建議,并跟蹤問效。 (四)以推進信息化建設(shè)為重點,尋求審計手段的新突破。在工作中認(rèn)真執(zhí)行行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”和審計人員的“八條紀(jì)律”,做到自重、自省、自警、自勵。有力地促進了內(nèi)審工作的開展。 精心組織,認(rèn)真完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的任務(wù),確保黨令、政令暢通。二是制定下發(fā)了《***區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》,由組織部門委托審計,科學(xué)地制定了審計工作重點,明確了審計的內(nèi)容和范圍,促進了經(jīng)濟責(zé)任審計由“離任審”向“任期審”的轉(zhuǎn)變。實現(xiàn)了由收支審計并重轉(zhuǎn)向支出審計,保證了預(yù)算收支審計任務(wù)的完成。為我區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展起到了保駕護航的作用。(二)實事求是,以人為本,推動審計基礎(chǔ)實施建設(shè)。專項資金審計及審計調(diào)查。xx年,我局在全市審計系統(tǒng)年度綜合考核中獲二等獎,在全縣年度綜合目標(biāo)考核中被縣委、縣人民政府評為“年度綜合目標(biāo)考核先進單位”、“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制先進單位”、“黨的基層組織建設(shè)年活動‘五型’機關(guān)創(chuàng)建先進單位”和“人口計生工作綜合考評先進單位”。(二)加強人、法、技建設(shè),努力培養(yǎng)一支高素質(zhì)的干部隊伍。三是局黨組及其成員認(rèn)真聽取干部職工對各方面工作的意見和建議,開好高質(zhì)量的民主生活會。但是,隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,如何在新形勢下創(chuàng)新審計方法,抓住審計工作重點,提高審計質(zhì)量,更好地維護社會主義經(jīng)濟秩序,促進廉政建設(shè),深感責(zé)任重大,不敢有絲毫懈怠。使水利建設(shè)資金、微水治旱、扶貧開發(fā)、抗旱救災(zāi)、鄉(xiāng)村道路、天然林保護、兩免一補等專項資金落實到具體項目,維護了財經(jīng)紀(jì)律,防止了國有資產(chǎn)流失,提高了財政財務(wù)管理水平。 創(chuàng)新工作機制,全程監(jiān)督工程投資,政府投資項目實效更強。 (1)狠抓審計成果轉(zhuǎn)化,為政府宏觀決策服好務(wù)。一是預(yù)算外資金實行財政集中管理,落實了收支兩條線的規(guī)定;二是重點資金納入年度審計計劃、實施重點監(jiān)督;三是重點建設(shè)項目做到事前、事中、事后監(jiān)督,有效地防止了損失浪費;四是高度重視人民群眾來信來訪工作,做到件件有落實,事事有回音。但還存在一些不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是理論學(xué)習(xí)不夠。 以上述職,如有不當(dāng)之處,敬請主任、副主任、各位委員和各位代表批評指正。(四)圍繞整頓規(guī)范建筑秩序,加強基建工程竣工決算審計。審計查處違規(guī)資金365萬元, 管理不規(guī)范資金590萬元,應(yīng)上交財政192萬元,應(yīng)調(diào)帳處理331萬元。認(rèn)真開展各種廉政教育活動,以樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,構(gòu)筑牢固的思想道德防線,并完善各項廉政制度建設(shè),建立健全了約束機制,落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究。通過制度建設(shè),使審計執(zhí)法更加科學(xué)、規(guī)范、嚴(yán)密,提高了審計質(zhì)量,規(guī)避了審計風(fēng)險,防止了以審謀私,促進了廉政建設(shè)。年初的干部大會上提出了審計工作要嚴(yán)格按審計程序辦事,認(rèn)真執(zhí)行審計署提出的“八不準(zhǔn)”。(三)以規(guī)范權(quán)力運行為目標(biāo),加強經(jīng)濟責(zé)任審計根據(jù)縣委組織部的委托開展經(jīng)濟責(zé)任審計。五、民生工程及民生資金審計或?qū)徲嬚{(diào)查(一)農(nóng)村中小學(xué)校舍安全工程專項審計按照市政府和市局的要求,繼續(xù)對中小學(xué)校舍安全工程進行專項審計(XX年、XX年已實施兩年、今年為第三年,也是最后一年)。10月底前完成。二、決算審計以審計決算的真實性、完整性、合法性為基礎(chǔ),摸清鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政家底;檢查國家有關(guān)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民政策法規(guī)執(zhí)行,專項資金管理使用及效益,轉(zhuǎn)移支付資金和新農(nóng)村建設(shè)資金的管理使用情況;了解“鄉(xiāng)財縣管”運行狀況,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政規(guī)范管理。在市審計局組織下實施,6月開始,10月結(jié)束。縣審計局要緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和各項重大決策部署,把保障和推動全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作為首要職責(zé),統(tǒng)籌安排審計項目,加大審計監(jiān)督力度,促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。按縣委組織部委托安排,在規(guī)定的時間內(nèi)完成。通過調(diào)查,揭示工作中存在的突出問題,提出合理化建議,為相關(guān)部門完善政策提供參考,促進我縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作健康發(fā)展。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣有關(guān)部門、單位要積極支持配合審計機關(guān)開展審計工作;按照會府辦發(fā)號文件要求,切實抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,在接到審計報告二個月內(nèi)要向?qū)徲嬀謭笏蛯徲嬚那闆r報告。重點審計救災(zāi)資金的籌集、分配、撥付、使用、管理、績效情況,審查有無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移、擠占挪用、虛報冒領(lǐng)、違規(guī)發(fā)放等問題,推進落實救災(zāi)資金能夠真正救濟災(zāi)民,保障救災(zāi)工作的等順利進行。安排審計周田、文武壩、清溪、白鵝、富城、莊埠、珠蘭等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn),并分別選取三個以上村(居)委會由縣審計事務(wù)所進行延伸審計,10月底前完成。二是擬對縣交通局等5個縣直部門預(yù)算執(zhí)行情況進行審計,重點關(guān)注縣直部門和所屬單位預(yù)算編制執(zhí)行、財政資金存量規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況,縣直部門資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況,執(zhí)行政府采購情況,落實中央八項規(guī)定等制度情況,“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空響”、“小金庫”、大額采購和樓堂館所建設(shè)管理情況等。一是強化廉政意識,通過觀看違法案件警示錄,自覺從反面典型中吸取教訓(xùn),時刻保持高度警惕,增強拒腐防變的能力。建立健全責(zé)任落實和責(zé)任追究機制,將干部作風(fēng)建設(shè)的具體要求落實到崗、到人。領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。一是加強學(xué)習(xí)。審計深入了全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)51個行政村,調(diào)查走訪農(nóng)戶500余戶(人)。我們將從三個方面積極探索效益審計新路子:一是針對預(yù)算執(zhí)行審計這個重點開展效益審計;二是針對政府投資建設(shè)項目審計這個熱點開展效益審計;三是針對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計這個難點開展效益審計。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)有關(guān)廉政建設(shè)的若干規(guī)定,切實負(fù)起黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的責(zé)任。為規(guī)范基層單位財務(wù)管理,我們將國家審計和內(nèi)部審計工作有機結(jié)合起來,制定內(nèi)部審計工作計劃,年初下到各有關(guān)單位,年終進行考核;建立聯(lián)系會議制度,定期組織內(nèi)審人員及分管領(lǐng)導(dǎo)進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、交流總結(jié)工作;積極指導(dǎo)各單位開展經(jīng)濟責(zé)任審計和財務(wù)收支審計,配合搞好國家建設(shè)項目投資審計。為了適應(yīng)新形勢的需要,我們按照省廳的布置,在全區(qū)范圍內(nèi)開展了對各類企業(yè)和個體工商戶的審計調(diào)查工作,為掌握企業(yè)結(jié)構(gòu)情況提供了參考資料;并按照省政府的布署,認(rèn)真組織實施了對5個獨立核算的糧食企業(yè)1998年6月至XX年底
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