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正文內(nèi)容

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2024-11-04 04:02上一頁面

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【正文】 ,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。要求大家對照要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。預(yù)算收入管理情況。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序,資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,納入預(yù)算管理。無虛23第三篇:學(xué)校治理小金庫自查報告“小金庫”自查報告治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。三、對照要求,認(rèn)真清查按照文件要求和自查內(nèi)容,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的七大項,逐一地進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。設(shè)立“小金庫”情況。財務(wù)會計管理情況。我校嚴(yán)格按照《實(shí)施辦法》的要求,認(rèn)真做好自查自糾工作。(四)嚴(yán)格按照(新財監(jiān)〔20xx〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理,按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。計生委的財務(wù)工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定,沒有違規(guī)收費(fèi)、罰款、攤派及設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。我局開設(shè)的賬戶有:基本帳戶;有獎發(fā)票專用帳戶;國庫集中支付帳戶;工會經(jīng)費(fèi)帳戶;以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。要認(rèn)真對待,不準(zhǔn)避重就輕。我校嚴(yán)格執(zhí)行《采購法》,大型采購均報經(jīng)教體局和財政局審批,無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。財務(wù)會計管理情況。四、整改建章,規(guī)范完善我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關(guān)會議精神。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一由縣會計核算中心管理。政府采購管理情況。我校嚴(yán)格執(zhí)行《采購法》,大型采購均報經(jīng)教體局和財政局審批,無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題,沒有單獨(dú)設(shè)立帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。預(yù)算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。篇三:學(xué)?!靶〗饚臁睂m椫卫碜圆閳蟾嫜呔判笞?2014?29號 簽發(fā)人:羅大義 西鄉(xiāng)縣堰口鎮(zhèn)九年制學(xué)校關(guān)于深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作的自查報告西鄉(xiāng)縣教育體育局:根據(jù)西鄉(xiāng)縣財政局和西鄉(xiāng)縣審計局關(guān)于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知【西財發(fā)(2014)98號】,我校認(rèn)真開展了深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現(xiàn)將情況報告如下:一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了由校長任組長、副校長、總務(wù)主任兼學(xué)校報帳員為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo) 小組,具體由總務(wù)處負(fù)責(zé)此次專項治理工作。根據(jù)上級管理規(guī)定,我校只報帳員一名,全部帳務(wù)由會計核算中心處理,做到依法設(shè)置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料真實(shí)完整。資產(chǎn)管理情況。要嚴(yán)格按照要求,按時完成自查自糾工作。(二)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。特此報告。(三)按照國庫集中支付要求,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。工作小組堅決表示要嚴(yán)格自查.二、精心組織,扎實(shí)開展清查工作。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序,資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,納入預(yù)算管理。嚴(yán)格票據(jù)管理,對票據(jù)的領(lǐng)取、核銷、保管均有專人負(fù)責(zé),無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。要求大家對照要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
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