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正文內(nèi)容

出口退稅流程有點(diǎn)復(fù)雜(留存版)

2024-10-17 14:12上一頁面

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【正文】 一般電子口岸已經(jīng)有數(shù)據(jù)。增值稅票抵扣聯(lián)及專用貨物清單。通過退稅系統(tǒng)完成出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。打印出口明細(xì)申報(bào)表、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表、出口退稅申報(bào)匯總表各2份。退稅出口申報(bào)明細(xì)表)并加蓋公章。再然后就是辦理退稅了,在這個(gè)系統(tǒng)中填表然后打印出來,這個(gè)程序倒是不很難,但不是在這里一句兩句能說清楚的,你再咨詢吧,總的過程就是這樣的。(3)應(yīng)注意的是因?yàn)閳?bào)關(guān)錯(cuò)誤而廢掉的核銷單,要拿著廢的核銷單,到外管局注銷,注銷后把廢的留在外管局。批次核銷的貿(mào)易方式為一般貿(mào)易。有消息財(cái)務(wù)才可去辦理退稅。(3)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改,換匯成本上下限:。序號:四位數(shù)字碼,特別注意,序號一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。(特別說明:上述金額錄0時(shí),不要在備注欄加“WT”)。(三)、預(yù)申報(bào)及預(yù)審1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報(bào)審核結(jié)果。整理裝訂單證按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅須報(bào)消費(fèi)稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。分批批次: 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入,若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000,本次出口400,結(jié)余600,則本次錄入分批批次“1”;下次用分割單申報(bào)時(shí)錄入分批批次“2”。注意:進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng),同一部門碼項(xiàng)下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等;部門名稱:系統(tǒng)自動(dòng)生成;申報(bào)年月:本次申報(bào)的退稅所屬期,如“200704”,以本次申報(bào)報(bào)關(guān)單中日期最遲的月份為申報(bào)月份,如:本次申報(bào)有3份報(bào)關(guān)單,出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”,那么本次的申報(bào)年月為“200703”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。(一般第二天就會有消息)退稅交單退稅交單是將核銷單的信息上報(bào)到國稅局。5。(2)再帶著相關(guān)資料包括電子口岸卡等到外管局,領(lǐng)取核銷單 核銷單備案(1)領(lǐng)回來的空白核銷單要先在電子口岸備案,備在常出的港口,如個(gè)別單子需從別的港口出,先撤銷備案,再備案到其他的港口。打開中國電子口岸首頁 登錄系統(tǒng)在此界面進(jìn)行申報(bào),申報(bào)通過審核后,外幣匯款會進(jìn)入公司外幣戶,外幣可結(jié)匯到公司人名幣戶口,那么貨款就可以進(jìn)行支付了。資料封底。通過系統(tǒng)中“數(shù)據(jù)處理”的“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”和“換匯成本檢查”后生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和察看預(yù)審反饋。以上單據(jù)在裝訂時(shí)請按關(guān)聯(lián)號排列,所有單據(jù)豎著放靠右側(cè)在上方裝訂,裝訂成一冊。第四篇:出口退稅流程一..辦理出口退稅也沒有什么特別的,首先所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要認(rèn)證,這和正常的業(yè)務(wù)是一樣的,只是在辦理退稅前一定要認(rèn)證。(2)具體如下:進(jìn)入電子口岸—批量備案輸入核銷單號口岸(xx00)設(shè)置口岸。網(wǎng)上核銷報(bào)審核銷分為逐筆核銷(一次只能核一筆)和批次核銷。我們一般貿(mào)易在銀行核銷完以后進(jìn)行退稅交單。是否分部核算:選“F”,不分部門核算;“T”,分部門核算;如果企業(yè)要分部門核算,則選“T”,并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”,點(diǎn)擊“增加”或“修改”,進(jìn)行部門代碼維護(hù);并且要與退稅登記表的部門代碼一致。但遇到有退稅率調(diào)整的,要分開申報(bào)。供貨方納稅號:按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入;進(jìn)貨數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量,錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致;進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位不一致的,要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后,錄入對應(yīng)的數(shù)量;委托加工后出口的貨物,錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。上門申報(bào)退稅攜帶申報(bào)表(主要包括:匯總表一份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份)、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)(軟盤或U盤)到申報(bào)大廳辦理退(免)稅申報(bào)。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”,在空白處輸滿“9”,生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的,按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。申報(bào)批次:本月第幾次申報(bào),如第一次輸入“1”。是否財(cái)務(wù)掛鉤:選“F”;退稅機(jī)關(guān)代碼:輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼,一般是稅號的前四位就可以了 退稅機(jī)關(guān)名稱:輸入退稅機(jī)關(guān)名稱以上輸入完畢后,確認(rèn)正確的,點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”,完成系統(tǒng)配置設(shè)置,按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。退稅查詢: 出口退稅數(shù)據(jù)查詢狀態(tài)查詢輸入報(bào)關(guān)單號。逐筆核銷的貿(mào)易方式為貨樣廣告品等。并在自制核銷單申領(lǐng)表上登記。然后就是關(guān)單核銷單回來之后,首先要在網(wǎng)上交單,,注:要同時(shí)在出口收匯和出口退稅兩個(gè)子系統(tǒng)中交單,交單七天之后到外管局去核銷,核銷需要哪些資料,你咨詢當(dāng)?shù)赝夤芫职?。退稅進(jìn)貨明細(xì)表。預(yù)審?fù)ㄟ^后,進(jìn)行正式申報(bào),把預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)到正式申報(bào)數(shù)據(jù)中。取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開票日期30天內(nèi)
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