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財政收支審計工作報告(留存版)

2025-10-07 04:20上一頁面

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【正文】 審計與內部審計監(jiān)督形成合力,市政府要求市審計局在開展重點審計的同時,繼續(xù)組織未納入審計范圍的151個部門開展自查。審計中,切實貫徹審計署“服務奧運、保障奧運”的總體指導思想,對于審計發(fā)現(xiàn)的管理不規(guī)范問題,采取邊審計邊糾正的做法,及時向被審計單位提出改進建議,督促被審計單位整改落實,促進了奧運工程建設項目規(guī)范管理。 一是一些部門預算編制不夠細化,國庫集中支付操作不夠規(guī)范。 三是市對區(qū)縣補助資金在使用中缺乏監(jiān)管。 ,虛報支出進度,項目支出決算不實。8個區(qū)縣的職業(yè)介紹服務中心代收代繳社會保險費產(chǎn)生的利息2*萬元,未及時上繳,有的職業(yè)介紹服務中心對代收代繳的社會保險費,未單獨設立專戶進行核算,導致社會保險費產(chǎn)生的利息無法準確計算。進一步完善國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),將所有改革單位的全部存款賬戶納入預警監(jiān)控范圍,嚴格按規(guī)范程序操作。一些參與市級資金分配的部門也進一步完善項目申報、評審、監(jiān)督檢查辦法,將部門項目申報系統(tǒng)與市財政局項目庫系統(tǒng)對接,簡化項目申報審批程序,避免項目的交叉重復,研究建立項目管理協(xié)調機制,逐步加強項目的管理工作。但是,仍存在一些管理不規(guī)范的問題。 ,部分財政專項資金使用效益不高。同時,這部分資金在分配下?lián)軙r,也未通知區(qū)縣財政部門,脫離了預算監(jiān)督。 (一)市級預算管理審計情況。 在不斷深化預算執(zhí)行審計工作的同時,市審計局根據(jù)市委、市政府的部署,將審計工作與奧運籌辦工作全面融合,積極開展奧運工程審計。 在具體組織實施審計中,市審計局注重整體把握和評價市級預算執(zhí)行情況,不斷加大對基層預算單位和項目資金具體使用單位的監(jiān)督力度。 從審計結果看,20*年市級預算執(zhí)行情況較好。但是,調查也發(fā)現(xiàn)一些問題。與奧運籌辦有關的項目進展較為順利,為舉辦一屆高水平、有特色的奧運會和殘奧會奠定了良好的基礎。 對2006年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金、工傷保險基金、生育保險基金的管理使用情況進行了審計。在梳理事權財權的基礎上,逐步整合市級主管部門的專項補助資金,將經(jīng)常性、固定性和普遍性的專項補助進一步下劃區(qū)縣,增加區(qū)縣直接可支配財力。 針對五項社會保險基金管理和使用中存在的不規(guī)范問題,有關社保經(jīng)辦機構在逐一核實的基礎上,對已確認死亡的人員,已停止支付養(yǎng)老保險金,并追回不應發(fā)放的養(yǎng)老保險金。針對預算、財務管理基礎工作不到位的問題,市審計局從完善預算管理、資金資產(chǎn)管理、財務管理的角度,分別向有關部門提出了整改意見,要求
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