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公司內部審計員個人工作總結(留存版)

2024-09-18 13:07上一頁面

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【正文】 帶有很大的不真實性,也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。 為供應部門提供市場信息,降低采購成本 針對部門反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市 第 4 頁 共 8 頁 場調研,這也是審計部 20xx 年工作計劃的一項基本內容。在具體的工作中,進一步調整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前、事中審計并重,努力使審計的批判性、保護性 和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。 繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計 在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利, 20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,全面反映其現(xiàn)金流轉及經(jīng)濟效益情況。 20xx 年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查,以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度,減少浪費、增加收入。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務管理工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在: 從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。 嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核 第 3 頁 共 8 頁 審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。 第 5 頁 共 8 頁 審計的職能有待加強 回顧一年來我們的審計工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很
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