【摘要】內部審計檔案管理制度(試行)為了加強公司內部審計檔案的立卷、歸檔、管理、利用工作,并使之制度化、規(guī)范化,依據(jù)《中華人民共和國審計法》及《中華人民共和國檔案法》,結合公司實際情況,制定本制度。第一條本制度所稱的公司內部審計檔案,是指公司審計法務部在執(zhí)行內部審計活動中直接形成的具有保存價值的公司領導批示、內部審計通知書、審計工作計劃、審計工作底稿、文件、
2025-08-29 14:51
【摘要】.....工程建設項目審計管理制度1目的為加強公司建設項目的工程造價管理和監(jiān)督,合理確定工程造價,提高投資效益,實現(xiàn)工程審計工作的規(guī)范化、制度化,特制定本制度。2審計管理依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國建筑
2025-04-12 02:56
【摘要】審計管理制度目錄第一章總則.........................
2025-09-01 10:17