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增值稅、消費稅、營業(yè)稅法律制度測試題答案(留存版)

2025-02-24 10:53上一頁面

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【正文】 和施工現(xiàn)場管理費64萬元。 ? ? ? ? ? 2根據(jù)營業(yè)稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,不屬于營業(yè)稅征稅范圍的是( D )。該公司當月應交納消費稅( C )萬元。則當月該廣告公司需繳納的增值稅為( B )萬元。已知,當期該廣告公司可以抵扣的進項稅額為 15萬元,該廣告公司適用的增值稅稅率為 6%。 ? A、 B、 ? C、 D、 ? 1下列應稅消費品中,適用復合計稅方法計征消費稅的是( A ) ? A、糧食白酒 B、酒精 ? C、成品油 D、摩托車 ? 1某煙草公司 11月銷售自產(chǎn)卷煙 3000箱,取得不含增值稅價款 2022萬元(適用稅率45%,適用稅額為每箱 150元),銷售自產(chǎn)雪茄煙 2022箱,取得不含增值稅的價款 300萬元(適用稅率 25%)。 ? A、 B、 ? C、 224 D、 ? 根據(jù)消費稅法律制度的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列經(jīng)營行為中,外購應稅消費品已納消費稅稅額準予從應納消費稅稅額中抵扣的是( B)。在施工期間,甲公司將建筑工程的裝飾裝修部分分包給乙公司來完成,按合同支付給乙公司1 800萬元的裝飾裝修工程款。 ? ? ? 4某營業(yè)性賓館當月取得住宿費收入60萬元,餐廳收入 45萬元,卡拉 OK歌舞廳收入 30萬元,停車費收入 5萬元,場租收入 1萬元。 ? ? ? ? ? 根據(jù) 《 營業(yè)稅改增值稅試點過渡政策的規(guī)定 》 ,下列項目免征增值稅的有( ABC )。 ? ,應當向不動產(chǎn)所在地主管稅務機關申報納稅 ? ,應當向運輸勞務發(fā)生地主管稅務機關申報納稅 ? ,應當向土地所在地主管稅務機關申報納稅 ? ,應當向其機構所在地主管稅務機關申報納稅 ? 關于營業(yè)稅納稅地點的下列表述中,正確的有( ABD )。 ? ? ? 營業(yè)額 ? 營業(yè)額 二、多選題 ? 根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,屬于應當征收增值稅的混合銷售行為的有( BD )。 ? 3此項活動中,甲歌舞團應交( A )營業(yè)稅 ? ? ? 3此項活動中,乙演出公司應交( B)營業(yè)稅 ? ? ? 此項活動中,丙劇院應交( B)營業(yè)稅 ? ? ? 4 2022年 11月,某音樂茶座門票收入 2萬元,臺位費、點歌費等收入 5萬元,茶水、飲料、鮮花、小吃收入 12萬元;發(fā)生工資性支出 萬元,水電費以及外購煙酒等支出 。 ? 096 566 ? 696 400 ? 3某運輸公司 3月份取得運營收入400萬元,另取得聯(lián)運收入 200萬元,其中支付給其他承運單位承運費 100萬元,已知交通運輸業(yè)適用營業(yè)稅稅率為3%。(已知化妝品消費稅稅率為 30%)。已知:化妝品關稅稅率為 20%、消費稅稅率為30%。 ? ? ? ? ? 根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,屬于應繳納增值稅的混合銷售行為的是( C )。電腦公司當月應納增值稅為( C )。 ? A、 63000 B、 62700 ? C、 62667 D、 62400 ? 1某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設一非獨立核算的門市部。 ? ?
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