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青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中小學(xué)財務(wù)管理辦法(留存版)

2025-12-10 00:38上一頁面

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【正文】 門、財政部門批準。 第 八 章 財務(wù)監(jiān)督 第 三十九 條 財務(wù)監(jiān)督是貫徹國家財經(jīng) 法規(guī)以及財務(wù)規(guī)章制度,維護財經(jīng)紀律的保證。 第十章 會計檔案和會計交接 第 四十六 條 中小學(xué)校的會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表、年度預(yù)決算和重要的經(jīng)濟合同等會計資料。單價及批量采購不超過 1000 元的項目可由各單位自主采購。 基建辦對學(xué)校提報的項目進行實地調(diào)研,制定詳實的可行性報告,報局領(lǐng)導(dǎo)審批。 第五條 辦公室要建立健全公車維修、使用的臺帳,臺帳應(yīng)明確反映車輛維修、出車事由、里程等事項。 第十二條 本規(guī)定由教育體育局負責(zé)解釋。公車主要為單位開展日常工作和教育教學(xué)活動服務(wù)。各單位嚴格控制采購項目的價格,在政府采購價格的基礎(chǔ)上可進行協(xié)商,確保質(zhì)優(yōu)價廉。 附 件一: 關(guān)于規(guī)范各學(xué)校物資采購的實施意見 附件二: 各學(xué)校校舍維修改造工程管理辦法 附件三: 全區(qū)中小學(xué)幼兒園公務(wù)用車管理規(guī)定 19 附件一: 關(guān)于規(guī)范各 學(xué)校 物資采購的實施意見 為進一步提高資金使用效率,規(guī)范各單位物資采購程序,結(jié)合區(qū)財政部門的有關(guān)要求,現(xiàn)對各單位采購程序規(guī)范如下,請參照執(zhí)行。 第 九 章 內(nèi)部會計管理 控制 制度 第四十四條 建立健全內(nèi)部會計管理制度。對盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)按本分法第 三十四 條規(guī)定,報批后再進行 賬 務(wù)處理。 (六)學(xué)校之間固定資產(chǎn)的調(diào)撥必須報經(jīng)局財審處同意,由學(xué)校驗收人在調(diào)撥單上簽名后,交 給固定資產(chǎn)管理員開具固定資產(chǎn)增加憑單,然后將調(diào)撥單和固定資產(chǎn)增加憑單會計記賬聯(lián)一并交會計人員登記入賬,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“固定基金”科目 。 第三十 一 條 固定資產(chǎn)計價 (一) 購入和調(diào)入的固定資產(chǎn)按實際支付的買價或調(diào)撥價、運雜費、安裝費記帳。 11 (三 )中小學(xué)校的材料 和低值易耗品, 應(yīng) 設(shè)置材料 和低值易耗品 明細帳, 根據(jù)實物入庫單和領(lǐng)用出庫單 具體核算材料 和低值易耗品 的收入、發(fā)出和結(jié)存情況 。 第二十二條 中小學(xué)校從有關(guān)部門取得的有指定項目和用途并且要求單獨核算的專項資金,應(yīng)當按照要求定期報送資金使用情況;項目完成后,應(yīng)當報送資金支出決算和使用效果的書面報告,并接受有關(guān)部門的檢查、驗收。 7 (八)會議費:核算 單位召 開 會議場地租用、會議用 品、會議用餐等 支出 。報銷時 要 附學(xué)校 保管人員簽名驗收的入庫單 ;屬于局圖電中心統(tǒng)一購買的, 按《 關(guān)于規(guī)范各學(xué)校物資采購的實施意見 》規(guī)定執(zhí)行 。支出預(yù)算的編制,應(yīng)在保證教學(xué)和行政管理人員工資的前提下,妥善安排其他支出 ,保證教師培訓(xùn)費 占 學(xué)校年度公用經(jīng)費預(yù)算總額的 5%,在保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)前提下,安排專項資金不斷改善學(xué)校辦學(xué)條件 ,每年學(xué)校 安排的維修(護)費及設(shè)備購置費不得低于學(xué)校年度生均公用經(jīng)費的 20% 。 第四條 中小學(xué)校財務(wù)管理的主要任務(wù)是:合理編制學(xué)校預(yù)算;依法多渠道籌措教育事業(yè)資金;加強核算,提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;建立健全財務(wù)規(guī)章制度;對學(xué)校經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督;定期進行財務(wù)分析,如實反映學(xué)校財務(wù)狀況。 第九條 中小學(xué)校 會計 人員的工作職責(zé)、工作權(quán)限、技術(shù)職稱、任免獎懲,應(yīng)嚴格按照《會計法》規(guī)定執(zhí)行 ,由學(xué)校 與 區(qū) 教體局共同對 局屬學(xué)校及學(xué)區(qū)辦 會計人員進行日常考核 。其他代收項目必須先向 區(qū) 教體局申請,經(jīng)局有關(guān)處室審核,報局領(lǐng)導(dǎo)批示后方可代收。 (六)差旅費:核算車船票、出差住宿費、出差補助 、綜費等 。 (十三)工資福利及對個人家庭補助支出,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的工資 福利 政策,禁止以任何形式通過任何渠道亂發(fā)錢物 ,涉及的勞務(wù)費支出必須從對方取得合法票據(jù) 。 第 二 十 八 條 流動資產(chǎn)是指可以在一年以內(nèi)變現(xiàn)或者耗用的資產(chǎn),包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及暫付款項、借出 款、存貨等。醫(yī)療器械 。 第三十 二 條 固定資產(chǎn)的管理 (一) 中小學(xué)財務(wù)部門控制學(xué)校固定資產(chǎn)的總金額,會計在總帳上設(shè)置“固定資產(chǎn)”和“固定基金”兩個總帳科目進行核算。部門財產(chǎn)管理員根據(jù)批準的文件填制“固定資產(chǎn)減損憑單”,簽字后送總管理員和其他有關(guān)人員簽字,然后將批準文件和“減損憑單”送會計部門,會計人員審查無誤后 在“減損憑單”上加蓋財務(wù)專用章,一聯(lián)留財務(wù)部門,一聯(lián)交財產(chǎn)總管理員,一聯(lián)交部門財產(chǎn)管理員,分別作為記帳的依據(jù)。學(xué)??筛鶕?jù)實際情況對不同的經(jīng)濟活動實行不同的監(jiān)督形式。會計人員交接,由單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交 , 必要時 區(qū)教體局 派人監(jiān)交 ;由原會計人員認真填寫移交清單,移交人、接交人和監(jiān)交人在清單上簽字,一式 三 份,移交人 和 接交人 各一份 、存檔一份 ,局屬單位及學(xué)區(qū)辦會計人員交接,送局財審處一份存檔 。 三、資金 結(jié)算 協(xié)議采購范圍內(nèi)的設(shè)備學(xué)校憑青島開發(fā)區(qū)教育體育局辦公設(shè)備采購確認單(各責(zé)任人及單位簽字或蓋章)、合同、驗收報告到會計集中核算辦公室辦理結(jié)算工作。 學(xué)校自籌資金。 第十條 駕駛員要自覺學(xué)習(xí)交通法規(guī)和車輛維修 養(yǎng)護 知識,嚴格遵守交通法規(guī)和“三讓”規(guī)則,文明行車。 第十一條 駕駛員要按時出車,規(guī)范熱情服務(wù) , 完成工作任務(wù)后,即 刻 將車輛送回單位, 禁止 私自將車輛帶回家。 5000元以上的維修改造工程在工程完工后,局財審處負責(zé)委托有關(guān)部門進行審計。憑學(xué)校物資采購表到會計集中核算辦公室辦理結(jié)算工作。移交人員負責(zé)編制交接清冊一式三份,經(jīng)與實物核對無誤后,分別由移交人、接管人、監(jiān)交人簽字,總管理員、部門管理員各存檔一份。對違反國家財經(jīng)法規(guī)的行為,有權(quán)提出意見并向 區(qū)教體局 反映。通過清查,核對數(shù)量,做到帳、卡、物相符;同時檢查管理使用情況,總結(jié)經(jīng)驗,改進工作 。 (三) 總管理員負責(zé)管理學(xué)校全部固定資產(chǎn)明細帳,不保管具體實物。生產(chǎn)設(shè)備 。 (二)存貨包括材料和低值易耗品等。 (一) 學(xué)?;?、校園裝飾、房屋維修、綠化 等超過 5000元的工程 項目必須 嚴格 實 行項目申報制度和招投標制度, 具體按《 各學(xué)校校舍維修改造工程管理辦法 》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。車船票日期要與出差日期相一致 。 第十八條 中小學(xué) 校必須嚴格按照
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