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內(nèi)部審計工作計劃三篇(專業(yè)版)

2024-12-06 06:26上一頁面

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【正文】   四、時間安排  上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審?! ο掳l(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時進行回訪,監(jiān)督審計意見的落實,使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的?! 《?、20xx年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下:  完善審計內(nèi)控制度,促進集團內(nèi)控管理健全與完善 ?、攀紫韧晟萍瘓F公司內(nèi)審制度,做到審計工作有據(jù)可依,根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型,準備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。內(nèi)部審計工作計劃三篇  內(nèi)部審計工作計劃  在20xx年,我們將認真貫徹落實省人民政府辦公廳下發(fā)的《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的意見》精神,積極謀劃審計工作的進一步發(fā)展,不斷探索新的審計工作模式和工作方法,為防范學(xué)院經(jīng)濟風(fēng)險服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務(wù),為建設(shè)廉潔高校、簡樸高校、法治高校提供有力支持?! 、苾?nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標,保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進行檢查與評價,主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何?! ∨c集團公司各職能部門,尤其是財務(wù)部要進一步加強合作與工作溝通,將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)?! ∠掳肽陮﹄姶蠊ぷ鞑?、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計?! 徲嫷姆秶牵航虒W(xué)系及相關(guān)單位_年以來的財務(wù)收支情況,其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查
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