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內部審計月工作計劃與內部審計的工作計劃匯編(專業(yè)版)

2024-11-22 04:17上一頁面

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【正文】 根據(jù)學院組織部的委托,今年將對6名副處級領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。(四)認真抓好跟蹤審計。以自主創(chuàng)新為動力,在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內容,不斷改進審計方法。積極發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用,促進各部門進一步加強財務預算管理,嚴格執(zhí)行各項財務制度,提高預算資金使用效益和效果,確保學院各項事業(yè)任務和工作目標的實現(xiàn)。五、加強審計結果利用和審計整改按照市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)內部審計結果利用工作的意見》的要求,切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。三、以法治審的原則。同時加強任期內經(jīng)濟責任審計,使審計關口前移,變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型?!皣乐敿氈?、一絲不茍”的作風,把它貫穿到審計業(yè)務的全過程,力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,都嚴謹細致,以避免審計風險的產生。完善審計制度,提高審計質量。強化管理、夯實基礎、質量到位。內部審計月工作計劃與內部審計的工作計劃匯編第 5 頁 共 5 頁內部審計月工作計劃
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