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正文內(nèi)容

內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序(專業(yè)版)

2025-09-06 13:57上一頁面

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【正文】 審核報告的內(nèi)容:審核的目的、范圍和日期,受審核部門、審核依據(jù)的文件,審核員名單,受審核部門主要參加人員,審核綜述及結(jié)論性意見,不合格項匯總及糾正要求。,選派具備資格且于被審核區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員組成審核組,并根據(jù)情況進(jìn)行分工,組長負(fù)責(zé)本次的具體組織工作。2.適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動。 審核的實施:在審核組長主持下,召開全體受審核部門相關(guān)人員參加的首次會議,宣布審核的目的、方法、程序、日期安排及有關(guān)事項,做好記錄到會人員簽到。 對短期內(nèi)不能糾正的不合格項,責(zé)任部門制訂糾正措施計劃,交管理者代表確認(rèn)后實施。,對審核過程發(fā)現(xiàn)的問題,由該項工作的負(fù)責(zé)人或受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),以保證不合格項能夠被理解,以利于糾正。由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃,并報總經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)部門。4.相關(guān)文件 PX/QS2052004
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