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教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結(jié)(專業(yè)版)

2025-01-04 16:47上一頁面

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【正文】 四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,成立了獨立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé) (細(xì)則 )》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本。并要求全縣 32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 69 個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書記 (紀(jì)檢組長 )任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,明確各單位 “一把手 ”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實加強對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣 101 個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,加強成果應(yīng)用,合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。通過制定和完善審計制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。 對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點審計,未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,學(xué)校收費合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。 加強校長離任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。 教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結(jié) 范文大全 總結(jié) :教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結(jié)以下是教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結(jié)的正文: 第一篇 :《 2020年教育內(nèi)審計工作總結(jié)》 2020年 xxx 教育內(nèi)審工作 總結(jié) xxx教育局 ( 2020年 1月 7 日)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結(jié) 為進(jìn)一步管好用好學(xué)校經(jīng)費,完善和落實校長負(fù)責(zé)制及報賬員雙重管理制度,經(jīng)局黨組研究,決定把教育經(jīng)費內(nèi)部審計工作提到重要議事日程,抓緊抓好,出臺了《關(guān)于加強教育內(nèi)部審計工作的通知》,制定了教育經(jīng)費內(nèi)部審計提綱。 2020年,我們對 1 位離任的初中校長進(jìn)行了任期財務(wù)收支審計,對他在任期內(nèi)對教育經(jīng)費的收支執(zhí)行情況、債權(quán)債務(wù)情況、資產(chǎn)增值或流失情況、辦學(xué)效益情況等進(jìn)行客觀公證的審計評價,并寫出了審計報告,為領(lǐng)導(dǎo)對校長的考 核聘用提供了真實可靠的依據(jù)。 并對學(xué)生生活費給予了補助。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險文化,營造良好的審計氛圍。該公司共完成財務(wù)、管理類審計 17項、工程類審計 379 項,提出各類審計意見和建議 120 余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支 萬元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。今年 10 月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng) 濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止 11 月 15日,共有 46 個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。 ”四、積極宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高 。二是突出建設(shè)項目審計。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構(gòu)已對 196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。市公路局對所屬 11 個單位 2020 年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計 ,審計面為 100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題 36 個,提出審計意見 38 條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進(jìn)行跟蹤落實。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。請審計局認(rèn)真督促,確保各項建議落到實處。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),2020 年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門 (單位 )及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi) 審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。此外,合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計成果運用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。
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