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正文內(nèi)容

淺談會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)中的內(nèi)部控制(專業(yè)版)

2025-06-19 15:35上一頁面

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【正文】 對(duì)記賬憑證的審查主要是經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否與原始憑證相符,使用的會(huì)計(jì)科目是否符合會(huì)計(jì)制度,編制的手續(xù)依據(jù)是否完備。企業(yè)應(yīng)根據(jù)各級(jí)組織機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé),確定其批準(zhǔn)權(quán)限,使每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都有人把關(guān),防止授權(quán)不當(dāng)或?yàn)E用職權(quán)現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)要附之必要的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)B殞徲?jì)人員的審計(jì)稽查工作。 一、內(nèi)部控制制度 內(nèi)部控制制度是企業(yè)內(nèi)部各職能部門、各有關(guān)工作人員之間,在處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過程中相互聯(lián)系、相互制約的一種管理制度。它是在社會(huì)化大生產(chǎn)出現(xiàn)之后,企業(yè)為強(qiáng)化內(nèi)部管理、促進(jìn)發(fā)展建立制約關(guān)系的產(chǎn)物,是企業(yè)為達(dá)到預(yù)期的營(yíng)運(yùn)效果、保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和相關(guān)法令執(zhí)行的過程控制制度。 任制。對(duì)于一般日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),通常作為一般授權(quán),在單位的規(guī)章制度中予以明確;對(duì)于特定的特殊經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)行特定授權(quán)制度,只有經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行。三是建立規(guī)范的會(huì)計(jì)處理程序和賬務(wù)核對(duì)制度,會(huì)計(jì)處理程序要嚴(yán)格執(zhí)行不相容業(yè)務(wù)分離制度,定期或不定期地對(duì)賬務(wù)核對(duì),保證賬證相符、賬賬相符、賬表相 符、賬實(shí)相符。對(duì)原始憑證主要是審查其反映業(yè)務(wù)內(nèi)容的合法性、合理性、正確與完整性。 。實(shí)現(xiàn)下道會(huì)計(jì)程序?qū)ι弦坏罆?huì)計(jì)程序進(jìn)行有效的檢查監(jiān)督。而會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)質(zhì)量的高低直接影響著會(huì)計(jì)功能的發(fā)揮,因此會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)以 保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要、體現(xiàn)內(nèi)部控制要求為DOC 格式 論文 ,方便 您的 復(fù)制修改刪減 原則,建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、成本會(huì)
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