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審計(jì)師考試?yán)碚撆c實(shí)務(wù)練習(xí)題共五篇(更新版)

  

【正文】 項(xiàng)選擇題【正確答案】:ABCE【答案解析】:憑證與記錄控制一般要求建立嚴(yán)格的憑證制度,建立嚴(yán)格的簿記制度和建立嚴(yán)格的定期核對(duì)、復(fù)核與盤(pán)點(diǎn)制度?!菊_答案】:B【答案解析】:內(nèi)部控制測(cè)試的范圍并不是越大越好,它要受到審計(jì)效率和審計(jì)成本的制約。【正確答案】:A【答案解析】:控制活動(dòng)包括業(yè)務(wù)授權(quán)控制、職責(zé)分工控制、憑證與記錄控制、實(shí)物控制和獨(dú)立檢查等內(nèi)容。,問(wèn)題突出,容易反映被審計(jì)單位內(nèi)部控制系統(tǒng)中存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié),可廣泛適用于同類型被審計(jì)單位,從而減少審計(jì)工作量,有助于保證調(diào)查效果下列選項(xiàng)中,對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行調(diào)查時(shí)可以采用的方法有()。下面屬于文字說(shuō)明法的特點(diǎn)的有()。下列術(shù)語(yǔ)內(nèi)部控制測(cè)試的范圍的制約因素的是()。在一個(gè)設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制系統(tǒng)中,同一名職員可以負(fù)責(zé)()?!菊_答案】:ABCD【答案解析】:考核審計(jì)的獨(dú)立性?!菊_答案】:ABE【答案解析】:參考教材P17。按實(shí)施審計(jì)的范圍,可將審計(jì)劃分為兩個(gè)方面:全部審計(jì)和局部審計(jì)。參考教材25頁(yè)。按審計(jì)的主體,可將審計(jì)分為()。 1下列說(shuō)法中,屬于審計(jì)產(chǎn)生的前提條件是()。在現(xiàn)代審計(jì)實(shí)務(wù)中,最能體現(xiàn)審計(jì)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)職能的是()。:,應(yīng)抑制總需求,應(yīng)刺激總需求,應(yīng)采取擴(kuò)張性財(cái)政政策,應(yīng)采取緊縮性財(cái)政政策【答案】BDE,吸收一定比例的負(fù)債資金,可能產(chǎn)生的結(jié)果有:【答案】AC【解析】在企業(yè)資金規(guī)模確定的前提下,吸收一定比例的負(fù)債資金,可以降低企業(yè)資金成本,因?yàn)樨?fù)債的資金成本低于權(quán)益資金成本,有抵稅作用,但同時(shí)也加大了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)初步評(píng)價(jià),如果認(rèn)為控制系統(tǒng)正常,相關(guān)的內(nèi)部控制能夠防止或發(fā)現(xiàn)和糾正重大錯(cuò)報(bào)或漏報(bào),審計(jì) 人員就應(yīng)適當(dāng)減低控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估水平,轉(zhuǎn)入內(nèi)部控制測(cè)試階段。、購(gòu)貨發(fā)票和入庫(kù)單等憑證,追查至應(yīng)付賬款明細(xì)賬標(biāo)準(zhǔn)答案:a解析:只有A為查找未入賬應(yīng)付賬款的測(cè)試程序。員工素質(zhì)屬于內(nèi)部控制要素中的:標(biāo)準(zhǔn)答案:c解析:這個(gè)知識(shí)點(diǎn)考核的是內(nèi)部控制的要素。B、C兩項(xiàng)的相關(guān)費(fèi)用都應(yīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。為加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,2003年3月4日審計(jì)署發(fā)布了()。審計(jì)作用體現(xiàn)在發(fā)揮職能產(chǎn)生的影響方面,可以表述為()。1與社會(huì)審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)相比,國(guó)家審計(jì)的特點(diǎn)有()?!菊_答案】:C【答案解析】:審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他的經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,確定其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的職能是經(jīng)濟(jì)鑒證的職能?!菊_答案】:D【答案解析】:根據(jù)我國(guó)的國(guó)家審計(jì)的起源問(wèn)題,宋代設(shè)立審計(jì)司和審計(jì)院,標(biāo)志著我國(guó)用“審計(jì)”一詞命名的審計(jì)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生。參考教材P18中的相關(guān)介紹。1【正確答案】:AD【答案解析】:考核國(guó)家審計(jì)的特點(diǎn)。下列不屬于按控制的目的對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行分類的是()。1下列選項(xiàng)中,內(nèi)部審計(jì)屬于內(nèi)部控制中的()。下列屬于信息與溝通構(gòu)成內(nèi)容的有()。)?!菊_答案】:D【答案解析】:按控制的目的,可以分為財(cái)產(chǎn)物資控制、會(huì)計(jì)信息控制和經(jīng)營(yíng)決策控制。對(duì)許多企業(yè)來(lái)說(shuō),內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在有效監(jiān)督方面的作用是非常關(guān)鍵的。D項(xiàng)屬于調(diào)查表法的缺點(diǎn)。【正確答案】:DE【答案解析】:察覺(jué)式控制是指為了及時(shí)查明已發(fā)生的錯(cuò)弊所實(shí)施的控制。1【正確答案】:ABCD【答案解析】:參考教材P120。按照實(shí)施審計(jì)的范圍,可以將審計(jì)劃分為()。
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