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xx年固定資產清查工作報告(更新版)

2024-11-03 22:24上一頁面

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【正文】 行監(jiān)督。詳見《xx三分局固定資產管理暫行規(guī)定》)三、各司其職,各負其責。辦公室建立分類明細和固定資產登記卡,并同時建立使用部門物品使用登記卡,標明財產編號,使用部門可以隨時掌握本部門的物品領用情況。在固定資產的管理工作上,我分局主要做了幾個方面的工作。二是嚴格檢查。(二)加強固定資產日常管理工作一是把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規(guī)范程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強核算,確保資金賬、實物賬一致。三、固定資產清查取得的主要成果我單位領導與各部門負責人高度重視本次固定資產清查工作,主要領導親自抓該項工作的落實。通過這次會議,全體清查人員提高了思想認識,明確了自己的清查工作任務,掌握了清查工作的方法與步驟,為圓滿完成固定資產清查工作,打下了扎實的基礎。固定資產原值萬元,凈值萬元。盤存小組由倉管員、財務監(jiān)盤人和物資采購監(jiān)盤人組成。各單位根據(jù)各自實際情況,完善資產管理實施方案。根據(jù)《行政事業(yè)單位資產清查核實管理辦法》的要求,各單位對占有使用的國有資產進行全面清查,必要時可委托社會中介機構出具專項審計報告。㈢針對資產清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,財政所可以聘請社會中介機構進行專項審計或復核。二、清查基準日和范圍㈠清查基準日。㈠全面摸清家底。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理人員在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協(xié)調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把我局固定資產管理工作搞得更好。(二)明確職責。對清查中發(fā)現(xiàn)的需要報廢、報損或作其他處臵的固定資產,要求查清原因,提出處理建議。局清查領導小組專門組織召開了清查動員會議,對清查開展情況及時宣傳,使每一位職工對清查工作都有一個較高的認識,積極配合清查工作。三是實行專人管理負責制,定期做好資產管理人員培訓。三是建立審計整改跟蹤檢查機制。由市財政局牽頭,組織專家和中介機構成立資金績效和風險評價小組,對項目資金概算、預算執(zhí)行、財務管理、債務風險等進行評審,為項目建設決策提供依據(jù)。三是強化專項資金監(jiān)管,把專項資金使用情況作為財政監(jiān)督和績效評價的重中之重,綜合運用國庫集中支付、政府采購、專項檢查等監(jiān)管手段,對專項資金使用實行全過程控制監(jiān)督,不斷提高專項資金使用效益。加強政府采購方式審批,在批復政府采購預算時一并批復政府采購方式。三、下一步的工作措施(一)進一步完善預算管理機制。審計整改報告。存在的問題:一是暫付款數(shù)額較大,應報帳沒有及時報帳。對購置大型辦公用品掛帳、在職職工欠帳數(shù)額的要沖帳職工欠款。已變賣的固定資產為19萬元。五是資產損失流失嚴重,在資產處置過程中,隨意性很強,未經(jīng)國有資產的審批就處置資產,給了嚴重損失。固定資產管理位,管理意識不強,財會人員工作性和性。固定資產要做到合理使用,管理完善。六、對資產清查發(fā)現(xiàn)問題的改進措施我校將以本次資產清查作為提高學校資產管理水平的一個契機,進一步做好固定資產管理工作。我校固定資產清查小組從7月初開始,克服炎熱酷暑,按照有關要求,逐筆核對每項資產,經(jīng)過二十多天地努力,終于按時完成資產清查的主體工作。三、清查內容:我校資產管理制度的建設和落實情況。三、存在的問題及相關措施(一)經(jīng)過清查,忙丙鄉(xiāng)政府按照縣編委辦核定的編制數(shù),人員總數(shù)已飽和,但出現(xiàn)了工勤編制超編,行政編制未滿、事業(yè)單位占編等問題。通過各站所在用賬戶進行清查,無任何違規(guī)或閑置賬戶。財產清查。根據(jù)賬戶管理的相關規(guī)定,通過鄉(xiāng)農村信用合作社,對各單位在用的賬戶進行全面清理。內容包括:①清查范圍內各單位的基本賬戶清理,對不再用、不可用、違規(guī)開戶的賬戶按相關程續(xù)進行銷戶處理。根據(jù)縣政府、縣財政局的要求、《云南省財政廳轉發(fā)財政部〈行政事業(yè)單位清查暫行辦法〉的通知》的相關制度、政策,我鄉(xiāng)已完成資產清查的主體,基本數(shù)據(jù)已上報,現(xiàn)將有關清查的情況匯報如下:一、資產清查總體狀況分析(一)資產清查準備階段根據(jù)縣政府、縣財政局要求,在資產清查動員暨培訓會議結束后,鄉(xiāng)三班子領導即刻召集各站所負責人,召開了鄉(xiāng)政府及各站所資產清查會議,對全鄉(xiāng)資產清查的各個環(huán)節(jié)都做了詳細的安排部署,并成立了由政府鄉(xiāng)長任組長,財政所長任副組長,各站所負責人為成員的領導小組,于XX年4月10日報縣財政局資產清查辦公室。④對清查范圍內各單位的各項資產(主要是指固定資產)進行清理、核對、查實。二、資產清查結果(一)行政單位資產清查結果。固定資產賬面數(shù)元,由于部分資產屬贈予資產,清查后,按市估價,盤盈固定資產29100元,固定資產清查數(shù)為 元。經(jīng)過清查,忙丙鄉(xiāng)共有事業(yè)人員23 人(其中:事業(yè)推公人員3人,事業(yè)工勤人員1人,事業(yè)專技人員19人),其它人員(臨時工)19人,事業(yè)單位實有人數(shù)52人。各單位財務人員應不斷加強賬務處理能力,全力配合鄉(xiāng)財政所,每月定時對暫存、暫付、應收、應付款進行清理、收、付及相關賬務處理。四、清查工作具體實施情況:我校領導對本次資產清查工作十分重視,為保證資產清查工作高效有序地進行,首先成立了資產清查工作領導小組,學校分管領導任組長,總務主任、學校總管理員、部門管理員和教師代表為成員。至清查基準日,我校沒有固定資產出租、出借情況。整改措施如下:組織各管理員認真學習學校固定資產管理制度,進一步認識對固定資產管理和保護的重要性,引起各管理員對固定資產管理工作的重視?,F(xiàn)將檢查情況匯報如下:一、各蘇木鎮(zhèn)固定資產的清理情況呼倫貝爾市撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)工作的需要,我局成立了的檢查組,細致的工作,圓滿的了清產核資國有資產重組工作,使各蘇木鎮(zhèn)能夠地工作。的問題:固定資產帳記錄不全,資產流失于帳外。蘇木各學校固定資產原值615萬元,待核銷的固定資產58萬元。四、的問題的措施與對策對行政事業(yè)的固定資產應由本將核銷的固定資產以書面(文件),上報國有資產管理審批核銷。此次固定資產的清理,如自行變賣固定資產使用資金的或不規(guī)范管理固定資產的,財政將措施處罰。二是沒有建立固定資產帳,帳面實物不相符。這項工作得到了上級財政部門的充分肯定,在今年9月全省財政專戶整改工作通報中,兩個市受到省廳的表揚,郴州市是其中之一。從20xx年起凡是向市本級財政申報50萬元以上的項目,必須同步申報績效目標。(二)進一步強化財政精細化管理。一是嚴格預算評審。(四)進一步健全審計整改長效機制。以上報告,請予審議。二、清查的主要做法(一)領導重視,組織得力。準備階段主要工作是成立固定資產清查工作組,明確分工,準備清查的相關資料。清查工作領導小組針對清查工作定期召開作碰頭會,一方面掌握清查工作的進度,另一方面就清查中出現(xiàn)的疑點、難點問題進行溝通解決。(三)加強管理。而事業(yè)單位則是由所屬行業(yè)來判斷報表填寫在哪一行。通過資產清查,建立健全全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位資產管理基礎數(shù)據(jù)庫,充實和完善全鄉(xiāng)行政事業(yè)國有資產管理信息,實施動態(tài)管理,為加強財政資產管理和預算管理提供數(shù)據(jù)支撐。執(zhí)行民間非營利組織會計制度,并同鄉(xiāng)財政所有經(jīng)費繳撥關系的社會團體等單位。㈥資產清查工作結束后,鄉(xiāng)財政所將根據(jù)財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位資產清查核實管理辦法》和實際情況,對資產清查結果逐步予以核實批復。20xx年7月25日前,鄉(xiāng)財政所對全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位資產清查結果進行審核,各單位根據(jù)審核通過的資產清查結果開展資產核實工作。六、工作要求㈠加強領導,各單位要加強資產清查工作的組織領導,單位負責人應切實履行管理責任,分工明確,落實到人,配備強有力的力量,保證資產清查結果真實可靠,確保資產清查工作按時完成。由于本次盤存的工程物資實物為零,故未制作和填寫工程物資盤存表。二、固定資產清查的主要做法(一)領導重視,組織得力,認真開展固定資產清查工作我單位領導高度重視本次固定資產清查工作,把固定資產清查工作作為當前的一項重點工作,切實抓緊抓好,務必取得固定資產清查工作的圓滿成功。要求各工作小組認真做好每個階段的固定資產清查工作,確保完成固定資產清查工作任務。(二)完善了財務固定資產卡片信息登記工作本次固定資產清查進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。固定資產發(fā)生調撥時,嚴格按固定資產管理制度辦理,由使用單位填寫調撥申請單及調撥設備清單,經(jīng)單位領導簽章有效,使用部門不得自行處理。我單位認真努力工作,雖然在本次固定資產清查工作取得了較好的工作成績,但是與上級領導部門的要求和希望相比,還是存在一定的不足與差距,需要繼續(xù)努力和提高。做到了帳物相符,帳帳相符,帳卡相符(詳見《固定資產清理工作總結》)二、建章建制,規(guī)范管理。如購入或工程改造過程中所發(fā)生的固定資產,應辦理入庫,納入固定資產核算。沒有三級分類,象園林綠化工程等只能做總帳,分帳只能做附表,不能直接做卡片。由局長蘇任組長,副局長李德坤、李爭平、覃章榮、劉瑛任副組長,并由財務科、紀檢監(jiān)察室、后勤服務中心、企改辦、辦公室、人事科等科室為成員。但由于我局是在機構改革時由原市外經(jīng)委、市商業(yè)行管辦、市物資行管辦、市貿易辦等單位組建而成,財務賬目也是直接照原單位賬目接管,對于原有固定資產未作任何清查處理,同時還有一些往來賬款也未作處理,因此,在本次清查資產時,待處理的固定資產比較多,且時間久遠。存在的問題:一是暫付款數(shù)額較大,應報帳沒有及時報帳。主要是交通工具和房屋建筑。社??冢汗潭ㄙY產總額為1,187萬元,待核銷的固定資產182萬元,新建未入帳的固定資產214萬元(由于拖欠工程款而未能辦理房產證,沒有正式交工,沒有在城建部門備案,沒有正式收據(jù),所以未入帳)。新建未入帳的辦公樓各單位財會人員要督促經(jīng)辦人員,按照規(guī)范的財會手續(xù)及時入帳。固定資產清查工作報告11晉江市清查辦:根據(jù)財政部和我市資產清查工作的相關制度、政策和要求,我單位已全面完成資產清查的主體工作,(同時聘請會計師事務所對清查結果進行專項審計),現(xiàn)將有關資產清查的工作報告如下:(一)資產清查工作基準日:20xx年12月31日。建筑物基本情況:清查前、后金額、數(shù)量,產權證辦理情況等。單位分別就資產清查暴露出來的資產和財務管理中存在的問題、原因進行分析,并提出改進措施。摩托車34輛,金額20xx20元。臺、桌類98張,金額205160元。為重點做好實物清點工作,我局工作組的成員深入各部門,逐一對照固定資產臺賬進行實物清點,并根據(jù)實際情況對臺賬、卡片登記有出入的地方進行修改,對未做登記的固定資產進行補登記,確保帳實相符。由于固定資產管理員更換較頻,前后工作脫節(jié),導致許多達到報廢年限標準或嚴重損害且無修復價值的固定資產,沒有及時處置,致使我局資產賬面價值大,但資產實際使用率不高。固定資產清查工作報告12根據(jù)XX號文件的要求,我公司在20xx年XX月XX日至XX日進行了本的固定資產清查工作,清查工作已圓滿結束,現(xiàn)對本次清查工作簡要總結如下:一、基本狀況20xx年時公司正式生產經(jīng)營的第一個完整,經(jīng)過20xx年上半年的試運行及下半年的正式經(jīng)營,本工作已經(jīng)基本步入正軌,各部門都有條不紊的開展各項工作。公司資產清查領導小組專門組織各部門的清查人員召開了清查動員會議,認真學習了XX號文件,并對固定資產清查表、固定資產卡片、固定資產明細賬的填寫提出了詳細的要求。清查階段主要工作是各清查小組對全公司的固定資產進行清查、盤點,落實資產存放地點、資產狀況等,如實填寫固定資產清查登記表,同時公司引進先進條碼管理技術及配套軟件設備,用電子化、信息化的手段提高了固定資產管理效率,將資產保管落實到人,做到公司資產人人有責。另一方面進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,透過與資產管理軟件核對信息,保證卡片信息調撥后及時調整,做到帳實、帳卡、帳帳相符。(四)、嚴格檢查。成立由站長張帆任組長,副站長為副組長,各部門負責人為組員的固定資產清查領導小組,負責對全站固定資產清查工作組織實施,相關職能科室進行了明確分工。對工作任務量大、責任重的實物清查工作組又安排各相關職能部門的精兵強將擔任清查登記人員,設立四個清查工作小組,分別負責電子信息設備、機械設備、工具器具、站場設施等設備的清查,明確了各小組的清查范圍及工作職責。經(jīng)過此次清查,主要取得了以下成果:一是全面落實了固定資產實物管理的各項基礎信息,特別是針對一些實物信息與資產下轉資料不相符的情況,以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù),對相關信息進行了補充、修改。把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規(guī)范程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強核算,確保資金賬、實物賬一致。(三)資產清查工作具體實施情況:在清查前,認真執(zhí)行有關資產清查的制度規(guī)定,學習相關文件,首先,我校成立了由吳自范任領導小組組長的固定資產清查工作領導小組。對資產清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產盤盈、盤虧、損失等問題,堅持實事求是的原則,如實反映存在問題,提出了處理建議,上報資產清查領導小組,經(jīng)所資產清查領導小組討論通過。認真清理資產并整頓實物管理現(xiàn)場。首先,成立了資產清查工作領導小組,學校分管領導任組長,總務主任、學校總管理員、部門管理員和教師代表為成員。至清查基準日,我校沒有固定資產出租、出借情況。整改措施如下:組織各管理員認真學習學校固定資產管理制度,進一步認識對固定資產的重視。第四篇:固定資產清查工作報告固定資產清查工作報告12篇固定資產清查工作報告1一、清查范圍:我校管理和使用的所有固定資產,包括土地房屋、教學儀器、電教設備、圖書、車輛、辦公事物及家具、文體設備等。第三,在領導小組的監(jiān)督指導下,總務處對本次資產清查工作的各項任務進行分解到人。各類固定資產帳、物、卡相符。進一步加強對資產的管理,認真做好固定資產管理的各項基礎工作,建立固定資產增減變動的工作流程,做到程序化,規(guī)范化,提高其使用率。2)部門管理新增部門選擇需要新增部門的上級部門在輸入框中輸入部門代碼,部門名稱—注意:新增的時候,第一步需要先選擇需要添加部門的上級部門,然后再點擊新建刪除部門系統(tǒng)中刪除部門之前,需要把該部門的人員清空,并且把引用到該部門的卡片
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