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20xx年底財務分析報告(更新版)

2024-10-21 14:53上一頁面

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【正文】 措,拓寬引資渠道,積極參加省、市組織的各項招商活動,狠抓企業(yè)開工投產(chǎn),使招商引資工作取得明顯效果。農(nóng)民收入有了提高,較上年同期增長14%。19月份,同比增長11%。累計簽約進園項目達179個,投資過億元的項目有12個,72家企業(yè)已建成投產(chǎn)。截止9月底,%。某縣第三季度經(jīng)濟形勢分析報告今年以來,全縣上下堅持以“三個代表”重要思想為指導,牢固樹立和落實科學發(fā)展觀,認真貫徹市委一屆九次全會和縣第十一屆二次黨代會精神,緊緊圍繞縣委、縣政府年初既定的工作思路和目標,堅定不移地實施“四大戰(zhàn)略”,加速推進工業(yè)化、城市化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程,全縣經(jīng)濟社會呈現(xiàn)快速、健康、協(xié)調(diào)、有序發(fā)展的良好態(tài)勢。從收購者的角度來看,公司的驕人的業(yè)績,成長性及高凈資產(chǎn)收益率(42%),使得公司有著較高收購價值,同時也意味著需高額的收購成本。公司先后推出了世界首臺光盤錄像機vdr2000,第一部國產(chǎn)grps手機等,自主開發(fā)的筆記本電腦、液晶電視一經(jīng)推出好評如潮,極具競爭力。信息產(chǎn)業(yè)部03年公布的國內(nèi)手機市場占有率排名,波導以942萬臺銷量成為冠軍,市場占有率達14%,tcl位居第二,夏新以6%的市場占有率位居第六位。公司先后推出了世界首臺光盤錄像機vdr2000,第一部國產(chǎn)grps手機等,自主開發(fā)的筆記本電腦、液晶電視一經(jīng)推出好評如潮,極具競爭力。(內(nèi)部)公司員工整體素質(zhì)不高,作為技術(shù)生產(chǎn)型企業(yè)??埔陨蠈W歷僅占員工總?cè)藬?shù)16%;公司實施的股票激勵制度僅限于公司的管理層及技術(shù)人員,激勵機制不夠全面;從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看,%非上市法人股,處絕以控股地位,成一股獨大,極易造成過多的關(guān)聯(lián)交易,如公司支付夏新電子有限公司高額的商標使用費,未能作出合理的解釋,易產(chǎn)生誠信危機;公司產(chǎn)能過剩,造成存貨大量積壓,存貨管理水平有待提高。巨額庫存將對公司未來經(jīng)營構(gòu)成極大的壓力。而在2001年,%()。但是隨著競爭的加劇,國內(nèi)手機廠商存在的問題也日益凸現(xiàn),突出表現(xiàn)在產(chǎn)品毛利率日益降低,巨額庫存及渠道費用日益成為各大手機廠商盈利的瓶頸。科技進步的突飛猛進,經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展,全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整,特別是信息技術(shù)繼續(xù)釋放潛力及網(wǎng)絡經(jīng)濟的高速擴張,以及各國經(jīng)濟合作和協(xié)調(diào)加強等積極因素,將繼續(xù)為世界經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展提供重要的基礎(chǔ)。主要經(jīng)營聲像電子產(chǎn)品、通訊電子產(chǎn)品、辦公自動化產(chǎn)品及其他機械電子產(chǎn)品的開發(fā)與制造等。因為,公司最終面對地是復雜多變的市場,在這個大市場里,任何宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化或行業(yè)競爭對手政策的改變都會或多或少地影響著公司的競爭力甚至決定著公司的命運;(3)勿輕意下結(jié)論??偠灾?,財務分析人員要始終“抓重點問題、主要問題”,在辯證法上體現(xiàn)為兩點論基礎(chǔ)上的重點論。如何才能將報告寫活并有自己的特色?這里僅介紹本人在報告寫作過程中幾點所悟:(一)分析要遵循差異—原因分析—建議措施原則。如此層層分解,環(huán)環(huán)相扣,各部分間及每部分內(nèi)部都存在著緊密的勾稽關(guān)系。無論是“重要提示”,還是“報告摘要”,都應在其后標明具體分析所在頁碼,以便領(lǐng)導及時查閱相應分析內(nèi)容。再如,報告分析的范圍若是某一部門或二級公司,分析的內(nèi)容可以稍細、具體一些;而分析的對象若是整個集團公司,則文字的分析要力求精練,不能對所有問題面面俱到,集中性地抓住幾個重點問題進行分析即可。重視日常財務收支管理收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,加強收支管理,即是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦事方針的體現(xiàn)。政府性撥款1800元。認真做好年終決算工作年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,針對報表撰寫出了學校年終分析報告,對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,為來年經(jīng)費預算提供準確參考數(shù)據(jù),通過年終財務分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高我校財務管理水平。遺憾的是我不需要的信息太多,而我想真正獲得的信息卻太少?!熬唧w分析”部分,是報告分析的核心內(nèi)容。因此,有必要強調(diào)的一點是:各種財務數(shù)據(jù)并不僅僅地通常意義上數(shù)字的簡單拼湊和加總。(二)對具體問題的分析采用交集原則和重要性原則并存手法揭示異常情況。這些問題點猶如一張映射表,左邊是不同的分析角度,右邊是存在問題的部門可費用項目。夏新公司是經(jīng)廈門市人民政府廈府(1997)057號文、廈門市經(jīng)濟體制改革委員會廈體改(1996)080號文批準,在對廈新電子有限公司進行部分改組的基礎(chǔ)上,由廈新電子有限公司、中國電子租賃有限公司、中國電子國際貿(mào)易公司、廈門電子器材公司、廈門電子儀器廠、成都廣播電視設備(集團)公司等六個股東共同作為發(fā)起人,1997年4月24日,經(jīng)中國證監(jiān)會(1997)176號文批準,以向社會公眾募股方式設立。(二)國內(nèi)及國際未來經(jīng)濟展望十六大報告對于中國未來20年的戰(zhàn)略規(guī)劃是,我國將全面進入小康社會。國產(chǎn)品牌手機終于打破了洋品牌在中國市場長達十年的壟斷格局。國產(chǎn)品牌應該利用國內(nèi)已經(jīng)形成的從芯片,整機設計到組裝制造,從散件到整機的完整移動通信產(chǎn)業(yè)鏈,通過加強國內(nèi)采購配套,降低成本,減少不確定性風險,加快自身發(fā)展;要上國產(chǎn)品牌手機大量出口的臺階,改變目前國產(chǎn)品牌手機出口較少的現(xiàn)狀,在國外廣闊的市場上尋找發(fā)展的機會;同時,國產(chǎn)品牌還應加強核心技術(shù)的研制開發(fā),形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品,增強國際競爭力。2003年公司技術(shù)開發(fā)費的計提從原來占總收入的3%提高到6%,在這種情況下凈利潤的增長幅度也遠遠高于收入的增長幅度,說明夏新的成本和費用控制得較理想,表明夏新電子的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展相當順利,為今后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。(內(nèi)部)有著優(yōu)秀的營銷隊伍及良好營銷策略,較強的科研開發(fā)能力,加上具遠見卓識的管理層,致力于發(fā)展國產(chǎn)手機的“次核心技術(shù)”,成功地實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型,從家電生產(chǎn)企業(yè)一躍成為手機生產(chǎn)行業(yè)的矯矯者。消費者對新功能和新設計的追求,仍將推動產(chǎn)品的更新和市場的增長。隨著通信行業(yè)的進一步放開,國際品牌對行業(yè)的沖擊更加嚴重,而國外主要生產(chǎn)的是中高端產(chǎn)品,對以中高端產(chǎn)品為主的夏新公司更是雪上加霜。從以上指標分析可見,公司各項指標大部分高于行業(yè)平均水平,公司整體水平處于中上水平,在行業(yè)中極具競爭力。從現(xiàn)金流量表中來看,公司投資活動支付的現(xiàn)金近3億元,公司加大了對外擴張的力度,從有關(guān)公告中可知,公司將面臨又一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,公司確定了以3c(通訊、it、家電)融合為核心、相關(guān)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略方向,投資于與主業(yè)不相關(guān)的it業(yè)及汽車電子業(yè),而其資金的來源將主要依靠于銀行貸款,未來投資能否成功將有著很大的風險性和不確定性。同時公司豐富的營銷經(jīng)驗、完整的營銷體系及網(wǎng)絡,加上優(yōu)秀的管理層及高效率管理經(jīng)驗,更是使收購者所看重。、%、%%,%、%和29%%、%%,結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步增強,完成技改投入13921萬元。園區(qū)效益逐步凸現(xiàn),19月份,工業(yè)增加值1億元,上交稅金1807萬元,新增就業(yè)人數(shù)1836人。、預計總產(chǎn)量可達6030和5800萬公斤,%%。文化廣場、櫧溪小區(qū)項目規(guī)劃設計已完成,正推向市場運作。完成出口創(chuàng)匯92萬美元。一批招商引資企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)見效,成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政增長主動力,27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)在今年農(nóng)業(yè)稅降點征收的情況下,%,增幅為近年來之最。頭三季度,%,其中城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額18億元,%。%。園區(qū)經(jīng)濟外向度不高。支出壓力大。大部分建設資金靠土地經(jīng)營籌集,而當前國家宏觀調(diào)控對土地審批嚴格,可用土地資源十分有限,土地收益難以滿足城市建設的需要。上半年的外貿(mào)快速增長,主要得益于四個方面。特別是國家鼓勵的農(nóng)產(chǎn)品出口異軍突起,一些農(nóng)副產(chǎn)品出口企業(yè),如益華、順祥、和平等充分利用我市豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源,大力發(fā)展對外貿(mào)易,農(nóng)產(chǎn)品出口較往年翻了兩番。一是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭日趨激烈,從珠三角往內(nèi)地轉(zhuǎn)移的企業(yè)基本上被郴州、贛州、梧州三地攔截,我市的區(qū)位存在明顯劣勢。一是繼續(xù)抓好家電下鄉(xiāng)。后階段,商務部門還將開展家電以舊換新的工作,城鄉(xiāng)居民均可享受這一優(yōu)惠政策,預計將于7月份開始實施。我們將針對國家對加工貿(mào)易重點承接地,省政府對承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點縣的優(yōu)惠鼓勵政策,進一步爭取國家和省政府對我市的傾斜支持,加快三個重點承接園區(qū)和兩個承接試點縣建設,加快加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)向園區(qū)聚集。四是擴大有效進口。我們將把這項工作作為今年的一項重點工作抓好抓落實,在充分調(diào)研,全面摸清中心城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場規(guī)模、分布等基本情況的前提下,嚴格按照《益陽市農(nóng)貿(mào)市場建設改造標準》建設,使之成為我市落實惠民政策的亮點工程。通過展會節(jié)會等形式,拉動我市汽車等高端消費,盡可能地減少高端消費向長沙等地的流失。公司以XX的開發(fā)、生產(chǎn)為主。(2)短期債權(quán)分析2009年短期債權(quán)中其他應收款、應收票據(jù)變化不大,2011年預付賬款增加主要是新建100萬噸項目預付進度款、材料、設備款等;應收賬款增加近24億元,主要是201l年XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX股份公司執(zhí)行資金集中管理制度后,原發(fā)展公司對外銷售取得的銷售貨款暫掛應收賬款。7)長期負債主要項目分析本年長期借款減至0,其原因是償還銀行貸款5850萬元,剩余的16950萬元因組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化轉(zhuǎn)給集團。(4)營業(yè)稅金及附加具體分析: 營業(yè)稅金及附加20102011年增減不大,銷售費用三年變化幅度較大,主要是核算范圍變化所致、管理費用略有增加,幅度不大,銷售費用呈下降趨勢(5)期間費用具體分析: ,、。(3)單位成本變化趨勢: 2009年至2011年完成成本總體呈下降趨勢,%主要是制造費用、銷售費用下降所致。(2)主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、單位成本(多產(chǎn)品可按匯總和產(chǎn)品分析)2010年主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本實際與預算相差不大,但2011年主營業(yè)務成本相差較大,達近4億元,主要是礦產(chǎn)資源使用費轉(zhuǎn)由XXXXXX股份公司負擔下降所致。流入負債比和速動比率的變動,是引起償債能力變化的主要指標。股上市公司增長能力綜合分數(shù)為增長能力處于穩(wěn)定展階段,增加資產(chǎn)方面都取得了較大的進步,流動資產(chǎn)增長率的變動,是引起增長率變化的主要指標。分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計粉飾報表的現(xiàn)象有所增加2003年兩市A股上市公司整體財務風險過濾結(jié)果為:平,短期變現(xiàn)能力較弱型14家與2002年持平,粉飾報表可疑Ⅱ型16家比2002年多出4家,粉飾報表可疑Ⅲ型表明2003年上市公司粉飾報表的現(xiàn)象比2002年有所增加?,F(xiàn)金流動性略有下降2003年兩市股上市公司現(xiàn)金流動性有所減弱,降低。較2002年有所降低,較2002 1,較2002年小幅降低,說明兩市A股上市AA股上市公司的營運,一方面是資本市場融資功能的體現(xiàn),另一方面表明由于擴大在現(xiàn)金流出方面,年略有提高,財務彈性的小幅下降使上市公司的經(jīng)營風險小幅(一)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(二)上市公司財務報表的信息質(zhì)量大幅提高2003年上市公司財務審計報告結(jié)論統(tǒng)計結(jié)果顯示,會計師事務所出具的“解釋無保留”、“解釋有保留”、“拒絕表示意見”的財務報表審計意見與2002年相比都有較大幅度的減少,說明2003年上市公司財務報表的信息質(zhì)量大幅提高第五篇:財務分析報告天津工業(yè)大學工商管理碩士(MBA)課程名稱: 《財務管理》作業(yè)名稱: 兗州煤業(yè)財務分析組員: 劉詩琪 張瀟 李蒙蒙 蘇遠棟班級: 20級MBA(全)兗州煤業(yè)財務分析一、背景介紹兗州煤業(yè)是兗州煤業(yè)股份有限公司的品牌。兗州煤業(yè)堅持以煤炭為主體,集合技術(shù)、品牌、融資、管理優(yōu)勢,整合資源,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,加快發(fā)展煤炭深加工產(chǎn)業(yè)。然而公司的負債總額一直上升,整體資金負債壓力很大,尤其非流動負債增加意味著公司不能在正常周期內(nèi)償還,不是短期內(nèi)可以實現(xiàn)資金流動,好在整體逐年增幅不大,但也不容忽視。產(chǎn)權(quán)比率也稱為投資安全系數(shù),比率越低,表明企業(yè)長期償債能力強,從表格中看出,2020年和19年比率較大,2018年在三年中比率較小,說明長期償債能力一般,而且處于高風險的財務結(jié)
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