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工會財產(chǎn)清查管理制度紹興總工會(更新版)

2024-09-21 18:21上一頁面

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【正文】 申領(lǐng)。 第五條 專用收據(jù)使用應(yīng)當(dāng)按號段順序,填寫時做到字跡清楚,內(nèi)容完整、真實,印章齊全,各聯(lián)次內(nèi)容和金額一致。 第二條 專用收據(jù)由市總財務(wù)部門指定專人管理。 檢查在建工程的實際發(fā)生額與賬目記錄是否一致;檢查在建工程賬戶年末余額構(gòu)成內(nèi)容,是否與實際情況相符;檢查是否存在應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)而未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算的 事項。 檢查固定資產(chǎn)的實存數(shù)量與固定資產(chǎn)臺賬或卡片記載的數(shù)量是否一致;檢查固定資產(chǎn)臺賬或卡片記載的數(shù)量與固定資產(chǎn)明細(xì)賬登記的數(shù)量是否一致。 (三)對存貨的清查。 對銀行存款的清查。 第四條 各單位對各項財產(chǎn)的清查,每年至少進(jìn)行一次,一般在年終決算前實施。 第三條 財產(chǎn)清查是指各單位通過對實物、現(xiàn)金的實地盤點和對銀行存款、往來款項的核對,保證賬證、賬賬、賬實相符的一種專門方法。查看庫存現(xiàn)金是否超過核定的限額,現(xiàn)金收支是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定;核對庫存現(xiàn)金實際金額與現(xiàn)金日記賬余額是否相符。 對賬齡長、金額大的應(yīng)定期向債務(wù)人函證,并根據(jù)回函情況編制函證結(jié)果匯總表;回函金額不符的,要查明原因并按規(guī)定程序作相應(yīng)的賬務(wù)處理。 編制固定資產(chǎn)分類清查表。 檢查已完工程項目以及其他轉(zhuǎn)出數(shù)的原始憑證是否齊全,會計處理是否正確。 第一條 本辦法所稱的工會經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)(以下簡稱專用收據(jù)),是指工會按照《工會法》、《中國工會章程》的有關(guān)規(guī)定取得工會經(jīng)費(fèi)收入時開具的憑證。 領(lǐng)取專用收據(jù)時,應(yīng)當(dāng)檢查是否有缺頁、號碼錯誤、毀損等情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)及時交回省總工會處理。省屬直管工會,原則上到其直管的上級工會申領(lǐng),如有特殊情況,需在屬地申領(lǐng)的必須報經(jīng) 17 省主管 工會出具意見后,方可到當(dāng)?shù)乜h級以上總工會領(lǐng)取。 第十條 第 8 頁 共 11 頁 市總工會經(jīng)審會負(fù)責(zé)對專用收據(jù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督。出借的每筆款項必須與借款單位簽訂書面文件,署明用途和還款期限,還款期限不應(yīng)超過三個月。 第七條 會計人員應(yīng)定期清查債權(quán)債務(wù)。 三條工會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》, 1000 元以上的開支必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得坐支現(xiàn)金;不得擅自挪用、借出貨幣資金。 十條單位工會財產(chǎn)清查由工會負(fù)責(zé)人組織,清查人員由經(jīng)審委成員、財產(chǎn)管理員和財務(wù)等人組成,實行定期和不定期檢查。
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