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學院財務規(guī)章制度(更新版)

2025-05-21 06:18上一頁面

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【正文】 工作,按期編制會計報表;  按時完備地做好博雅學院會計檔案立卷歸檔工作;  完成領導臨時交辦的其他事項?! √岣邩I(yè)務技能,加強防范意識,保證資金安全,現(xiàn)金如有短缺,自負賠償責任?! ∝撠熴y行日記帳的帳務登記工作。  銀行會計崗位工作職責  嚴格按照國家《銀行結算管理辦法》的規(guī)定,根據制單人員打印的記帳憑證和有關報銷單據經復核后簽發(fā)支票,不得借用、套用學院帳戶,簽發(fā)的支票要保證與原始憑證的單位、金額、用途相符,如發(fā)現(xiàn)問題應拒絕簽發(fā)支票并向領導匯報。加強防范意識,保證資金安全,如有短缺,自負賠償責任。  、借出款要嚴格審核,杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象?! “凑諊覚n案法的規(guī)定,做好基建會計檔案的管理和查詢工作。負責硬、軟件的更換、升級?! ×⒎e極完成處領導交給的其它臨時工作任務?! ×?、督促及時完成各種帳冊、會計報表(包括指標管理)的打印、裝訂、保管、歸檔工作,負責上報報表的審核工作?! ?完成校領導交辦的其它工作任務?! 「鶕邑斀浄ㄒ?guī)、政策和制度審核各項財務收支的合法性、合理性、真實性,支出符合規(guī)定,數(shù)字準確,手續(xù)完備。  根據《會計法》和有關財經法規(guī)和制度,組織制訂切合本校實際的財務管理辦法。  三、本部門對教職工和學生個人直接受理的事務  辦理教職工差旅費、辦公費、業(yè)務費、維修費、固定資產購置等各項費用的審核、審批和報銷工作;  辦理教職工因公出差、購物借款、匯款業(yè)務;  辦理教職工工資、獎金、津貼、加班費、夜餐費、缺編費等人員經費發(fā)放業(yè)務;  按照國家規(guī)定標準收取學生學費、住宿費、代辦費等事項;  辦理職工個人所得稅、水費、電話費、工會會費以及政策規(guī)定各項基金的代扣繳工作;  辦理各項收費票據的領購、發(fā)放、審查和繳銷工作;  辦理職工住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金的支付工作;  辦理學生代辦費的結算工作;  辦理學生的獎學金、勤工儉學基金、困難補助、學費減免等經費的審核、發(fā)放工作;  辦理各部門經費指標的下達、調整和查詢工作?! 彶榛騾⑴c擬定校內、外的有關經濟合同、基建工程合同及協(xié)議、財產物資管理辦法、各種經濟承包方案等文件,保護學校國有資產的安全和完整?! 栏褡裱傲咳霝槌?,收支平衡”的原則,實行綜合財務計劃管理?! “凑崭咝嬛贫鹊囊笞ズ脮嫼怂愎ぷ?,正確使用會計科目,管好、用好資金。  抓好財會檔案管理工作,確保財務網絡系統(tǒng)安全運行,建立和完善學院財務與收費系統(tǒng)數(shù)據庫,定期將會計檔案造冊移交到校綜合檔案室?! ∝撠熦攧仗幱嘘P財務管理和會計核算工作,對校內經濟活動實行財務監(jiān)督,實現(xiàn)會計工作制度化、規(guī)范化、電算化?! ∝撠煓z查和指導學院所有會計單位的會計業(yè)務,強化對基層會計單位的業(yè)務指導和監(jiān)督作用,努力維護財會人員履行職責的合法權利。  負責會計檔案歸檔管理工作,檢查、督促財務網絡系統(tǒng)的安全性和準確性?! ∪⒇撠熥ズ矛F(xiàn)金、轉帳收付工作,督促會計人員正確使用會計科目、編制會計憑證,做好原始憑證與會計憑證的審核工作?! 【?、根據預算法和學校各項事業(yè)計劃,參與編制學校綜合財務收支預算和經費分配方案,監(jiān)督預算執(zhí)行,如實向領導反映學校綜合財務收支和預算執(zhí)行情況,根據上級要求編報部門預算報表?! 「鶕乙?guī)定的財會制度,對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進行復核,檢查會計分錄、科目是否正確,借貸方金額是否相等,檢查記賬憑證記載的內容和實際收支的內容是否相符,檢查記賬憑證上印章是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題應及時更正?! 栏駥徍烁犊顟{證,堅持按制度、按政策辦事,手續(xù)不完備的不得付款?! ≈茊螎徫还ぷ髀氊煛 ?,財務制度和會計制度,并嚴格按政策、制度辦事?! ∨c有關職能部門協(xié)調,做好收費系統(tǒng)的初始化和年末結轉工作,及時登記學生貸款、學費減免情況。  及時催要各部門領取的津貼明細表等各種附表,交檔案管理人員存檔。每日將報銷單據與銀行票據核對無誤后,及時將單據交給復核人員?! ⌒^(qū)收費管理崗位工作職責  熟悉國家財經制度、學校的各種財務規(guī)章制度和實施細則,了解并掌握有關收費各項政策、規(guī)定、依據和標準。  ,做好公積金的變更和提取工作,定期核對公積金存款?!  嬞Y料存儲的記帳憑證、會計賬簿、財務報告、銀行調節(jié)表、銀行對賬單等負責整理、立卷、裝訂成冊,編制會計檔案保管清冊,按照規(guī)定的期限編制移交清冊,移交給本單位檔案機構統(tǒng)一保管。
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