freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內容

內部審計報告模板(更新版)

2025-05-14 23:57上一頁面

下一頁面
  

【正文】 九、財務核算  第2篇:內部審計報告模板  尊敬的公司董事會及主管領導:  (一) 審計概況:為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內部控制及財務核算,使之符合相關法規(guī)準則及公司內控制度的要求?! ∪?、固定資產(chǎn)  固定資產(chǎn)現(xiàn)狀:金額 萬元、增減變動情況及分類附簡表  盤存情況:抽盤比例,盤點結果、處理情況及各月盤點實施情況?! }儲管理:存貨的庫房倉儲保管是否安全?! 炔繉徲媹蟾媸侵竷炔繉徲嬋藛T,根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計單位經(jīng)營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面文件。支出授權、程序的合理合規(guī),資金管理制度)  二、存貨(只談實物管理狀況)  存貨現(xiàn)狀:金額 萬元、分類附簡表  盤存情況:抽盤比例,盤點結果、處理情況及各月盤點實施情況。審計詢價范圍、內容方法及結論。審計詢價范圍、內容方法及結論。  (四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見?! 、?賬務處理不規(guī)范。)  
點擊復制文檔內容
環(huán)評公示相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1