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20xx年審計年終工作總結(完整版)

2024-11-19 22:52上一頁面

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【正文】 專用為重點,加強農林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作。31”講話精神,學習貫徹xx大精神。
  廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,為做好防微杜漸工作,結合上級的有關規(guī)定,一是推行審計公示制度。四是增強審計職能。打破傳統(tǒng)的股室界線,對重大項目的審計,實行跨股聯(lián)合審計,集中力量,重點突破,在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時,讓全體審計干部得到不同行業(yè)、不同項目的審計實踐和業(yè)務技能鍛煉。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托,認真執(zhí)行中央關于經濟責任審計兩個《暫行規(guī)定》,分別開展了一個事業(yè)單位領導干部和一個國有企業(yè)領導人員的任期經濟責任審計工作,為推進我縣今后的經濟責任審計工作初步探索了方法,積累了經驗,奠定了基矗
  這些成績的取得,是縣委、縣政府正確領導的結果,是社會各界理解、配合、支持的結果,是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審、團結拼搏、勤奮工作的結果。本級財政預算執(zhí)行情況審計工作全面加強,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務收支審計工作平穩(wěn)推進,合計增加財政收入1082萬元,比去年582萬元增加500萬元,%,核實了財政收支,分析了違紀問題,展開了分析評價,提出了改進建議。
  一、2020年審計業(yè)務成果
  根據(jù)縣政府永政[xxxx]文75號精神,年初全縣計劃審計及調查40個項目。2020年審計年終工作總結  審計的工作就是要確保公司財務報表上面的每一個數(shù)字都是完全百分之百正確的,不能夠有任何差錯,再根據(jù)要求來對附注進行意見的發(fā)表。
 ?、蹥w還原渠道資金7萬元。合計核減工程造價1465萬元,其中“三條公路”工程原決算造價12811萬元,審計核減造價1458萬元,%,創(chuàng)下我縣工程審計核減金額、核減率的最高紀錄。一是改革審理辦法,建立審計業(yè)務會議制度。二是與紀檢、監(jiān)察、財政等職能部門一道,積極參與對我縣工程建設、政府采購活動的監(jiān)督管理工作。
  推行制度管人,強化制度約束。制定“十二不準”規(guī)定,隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律情況反饋表》,征詢被審計單位的意見。
  三、2020年審計工作思路
  2020年我縣審計工作的指導思想是堅持以“三個代表”重要思想為指導,認真學習貫徹xx大精神,緊緊圍繞全面建設小康社會的奮斗目標,按照“全面審計,突出重點”的要求,認清形勢,振奮精神,與時俱進,開拓創(chuàng)新,以新的思路謀求審計發(fā)展,新的突破促進審計改革,新的舉措推動審計工作,為我縣的經濟發(fā)展和社會進步做貢獻。
  繼續(xù)以學習貫徹xx大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點,全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作,全面提高審計業(yè)務水平。圍繞這一思路,首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學本科畢業(yè)生,充實投資審計專業(yè)技術力量。
  二、xx年工作設想
  以服務生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設為重點,促進縣域經濟發(fā)展。1011月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內部審計工作質量。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加xx市內審協(xié)會組織的相關培訓,一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,在實踐中積極探索,積累經驗。
  二、具體工作
  開展內貿業(yè)務部審計2項,分別對BB及c部門開展審計。
  開展外貿業(yè)務部審計4項,分別是對進出口c部、進出口D部、進出口e部及進出口F部的審計。鑒于內審部是公司2020年度新成立的部門,故原先的SoP流程中并未涉及內務審計崗位。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員,業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供,而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。
  領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。強化了業(yè)務學習,解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。固定資產做到了帳帳相符、帳物一致。
  今后進一步加強學習和培訓,把審計工作做得更好。
  審計工作中的措施
  嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領導及上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的重視和大力支持。貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢。
  參與制定“2020年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內審部2020年工作計劃討論會”。在審計進出口部門時,發(fā)現(xiàn)由
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