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正文內(nèi)容

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)方案(完整版)

  

【正文】 監(jiān)督的活動(dòng)。四、內(nèi)部審計(jì)程序(一)擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃;(二)實(shí)施審計(jì)前提前三天以書(shū)面形式通知有關(guān)科室,有關(guān)科室應(yīng)配合審計(jì)工作,提供必要的工作條件;(三)實(shí)施審計(jì),應(yīng)取得審計(jì)證據(jù),編制底稿,由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);(四)對(duì)審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)后,編制審計(jì)報(bào)告并征求意見(jiàn)。第八章 附則第二十三條 各部門(mén)、各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法,并報(bào)上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)備案。(五)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)組提交的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核后,報(bào)本部門(mén)、本單位主要負(fù)責(zé)人審批下達(dá)被審計(jì)單位,被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。對(duì)違法違規(guī)和造成損失浪費(fèi)的被審計(jì)單位和人員,提出通報(bào)批評(píng)或者追究責(zé)任的建議。(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章 制度。(九)審計(jì)內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實(shí)。第十二條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé):(一)擬定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章 制度。第三章 業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督第十條 衛(wèi)生部?jī)?nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全國(guó)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,并對(duì)部屬(管)單位組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。第六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具有審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。第二篇:醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃第一條 為加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,建立健全各單位內(nèi)部審計(jì)制度,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,規(guī)范收支管理,促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況,制定本規(guī)定,醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。六、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)工作。三、繼續(xù)進(jìn)行醫(yī)院績(jī)效工資審計(jì)工作。主要審查2014年、2015年度采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度是否健全,是否認(rèn)真執(zhí)行器械、衛(wèi)生材料采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)料和退料、付款等環(huán)節(jié)的相關(guān)內(nèi)控制度;審查醫(yī)療器械及衛(wèi)生材料是否按計(jì)劃或預(yù)算購(gòu)進(jìn),招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程是否按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行;審查毀損報(bào)廢的醫(yī)械設(shè)備及材料是否按規(guī)定報(bào)批處理,計(jì)價(jià)是否正確;審查衛(wèi)生材料加成是否符合物價(jià)管理規(guī)定,賬務(wù)處理是否正確,賬賬、賬實(shí)是否相符。不定期組織醫(yī)院兼職物價(jià)員物價(jià)收費(fèi)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)工作。八、做好2016年度日照市政府拖欠工程款中我院應(yīng)付工程款審計(jì)調(diào)查工作。第五條 各級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定,設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備審計(jì)人員,開(kāi)展審計(jì)工作。內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。(二)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)、單位建立健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備內(nèi)部審計(jì)人員,按規(guī)定開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。(六)審計(jì)衛(wèi)生、科研、教育和各類(lèi)援助等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用。第十六條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)工作中應(yīng)加強(qiáng)與外部審計(jì)的溝通與合作。(八)經(jīng)本部門(mén)、本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),對(duì)可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的資料,予以暫時(shí)封存。(三)審計(jì)組對(duì)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì),應(yīng)取得審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,由被審計(jì)單位相關(guān)人員簽字確認(rèn)。對(duì)不履行審計(jì)職責(zé)的內(nèi)部審計(jì)人員,由所在單位給予批評(píng)。一、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置醫(yī)院成立內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢小組,內(nèi)部審計(jì)小組將對(duì)本單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、藥品采購(gòu)、大型醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的真實(shí)、合法、規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督審核。堅(jiān)持合同審計(jì)的原則加強(qiáng)資產(chǎn)購(gòu)置的審計(jì)對(duì)醫(yī)院大型器械、設(shè)備的購(gòu)置,內(nèi)部審計(jì)必須實(shí)施定期的審計(jì)制度。徇私舞弊,玩忽職守。(六)審計(jì)人員對(duì)本院下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì):財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行和決算;財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);建設(shè)項(xiàng)目、修繕工程的預(yù)(概)算、決算;資產(chǎn)購(gòu)置、使用和管理;經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)和所屬單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和執(zhí)行:國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行;內(nèi)部控制制
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