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5淺談規(guī)范企業(yè)內(nèi)部審計范文(完整版)

2025-09-08 23:35上一頁面

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【正文】 紀律檢查、專項審計等手段,建立以 “ 查 ” 為主的監(jiān)控防線。內(nèi)部審計行為的導(dǎo)向上對風(fēng)險關(guān)注程度不足。順應(yīng)內(nèi)部審計理論及實務(wù)的變化,內(nèi)部審計的范圍延伸到風(fēng)險管理和公司治理,認為內(nèi)部審計是針對風(fēng)險管理、控制及治理過程的有效性進行評價和改善所必需的。企業(yè)內(nèi)部審計在我國審計工作中處于主導(dǎo)地位,其工作 水平和發(fā)揮的作用,反映了我國內(nèi)部審計的總體水平和發(fā)展趨勢。即在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營一線,建立互相牽制、互相制約的內(nèi)控制度,重要業(yè)務(wù)最好采用雙簽制,所以業(yè)務(wù)均要經(jīng)過復(fù)核,禁止一個人處理業(yè)務(wù)的全過程,建立以“ 防 ” 為主的監(jiān)控防線。并使之不斷地得到完善,企業(yè)就必須對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核,由內(nèi)審部門結(jié)合財務(wù)部門、企業(yè)管理部門等職能部門來具體執(zhí)行內(nèi)部檢查工作。盡管中小企業(yè)可以通過外聘中介機構(gòu)和專業(yè)人士評價,行政主管部門監(jiān)督檢查等外部的監(jiān)督檢查,以及包括會計監(jiān)督在內(nèi)的部門的日 常控制,但對這些日?;顒?
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