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公司審計部個人工作總結(完整版)

2024-12-14 12:58上一頁面

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【正文】 (使用請雙擊刪除頁眉文字) 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ,謝謝使用 大家知難而進,頂著困難干,頂著壓力干,排除外界干擾,達不到目標不罷休,齊心協力的把工作做到位;遇見問題也是及時與當地領導進行溝通,積極發(fā)現問題,將問題消滅在萌芽階段。 進入審計部的兩個多月來,我先后參加了長安支公司經營目標責任審計組、西安分公司經營目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作,因為以前一直從事的都是財務會計工作,雖然部分時間也從事過審計工作,但是廣電系統的審計工作具有自身的特點,需要學習的東西還有很多,通過在 審計組中的工作,個人感覺得到了很大的提高,也有了一些心得體會。 內部審計對于企業(yè)的經營管理具有非常重要的作用: 一、檢查與評價的作用 內部審計可以通過運用風險管理方法,對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價和報告,提出改進意見,為管理層提供幫助。 四、報告與防范的作用 審計發(fā)現如何傳遞,審計成果如何利用,舞弊風險如何防范,所有這一切將直接關系到內部審計在風險管理監(jiān)督體系中的價值和作用。 另外,公司還具有良好的企業(yè)文化,是一個團結向上的團隊,有一群為把廣
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