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出納月度工作總結(十四篇)(完整版)

2025-08-07 19:40上一頁面

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【正文】 有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。因為實際工作情況的特殊性,我除了完成出納工作,還同時要兼顧公司其他業(yè)務。我嚴格遵守財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,進行財務記賬與報賬工作。為了積累經驗,查找差距,提升能力,現就去年工作情況總結匯報如下:,嚴謹細致,認真做好賬務核對。在曩昔的幾個月中,支付過盡力,也獲得過回報。歡迎公司上市財務審計,籌備所需財務相關資料為歡迎審計部門對我公會計務環(huán)境的反省工作,做好前期自查自糾工作,對反省中可能呈現的問題做好統(tǒng)計,并提交領導核閱。首先,在領導的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程。4:005:00 將當日收款通過pos機刷卡存入銀行,系統(tǒng)打印收取款項存款日報表,現金盤點,確保賬實相符。不積跬步,無以致千里,不積小流,無以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會不斷進步。出納月度工作總結篇一出納是一項簡單而瑣碎的工作,除了平日及時處理各項事務,我也犯了一些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,會在金額大寫上或是日期上寫錯,開收款收據的時候對系統(tǒng)不熟悉,金額填寫錯誤,這在一定程度上耽誤了工作時間。(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知,及時通過ss系統(tǒng)打印收款收據,使銀行已收的單據企業(yè)及時入賬1:003:00 去銀行辦理當日的現金支付業(yè)務、取回單。出納月度工作總結篇二我調任到如今財務部出納,在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現金出入,現金日記賬的掛號和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。實時收回公司各項收入,開出收據,實時收回現金存入銀行。(二)對針對以上問題,往后的盡力偏向是:增強理論學習,進一步進步工作效率。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完本錢職工作。在業(yè)主購水電的高峰期,有時一天的現金收入達十多萬,票據百多張,都需要我獨自反復點驗,反復核對,確保不出一點差錯。同時,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,經得起隨時檢查。賬款相符,心理坦然。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時,我都主動與住戶打招呼,微笑服務,讓住戶感受到我們的熱情。沒有擺自己的客觀情況,服從安排,克服困難,和同事一起,利用晚上加班加點,挨家挨戶,盡自己的最大能力去說通業(yè)主,記錄業(yè)主反映的問題,并迅速反饋給相關工作人員,最終順利做好了滿意度調查問卷工作,圓滿完成了公司交代的任務??陀^冷靜的自我剖析,自身還存在很多不足之處:首先,由于科學技術的快速發(fā)展,我對現代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭。這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,以及完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質量要求,圓滿完成公司交給的各項工作任務。全面按照新標準的規(guī)范要求,熟練運用新標準等。加強各項費用的核算。妥善管理固定資產賬戶?;仡櫼粋€月來的出納工作,先是失誤、還是失誤……下面,我將出納工作總結如下:制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。日做好日常的現金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現金盈虧。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。出納人員要有較強的安全意識,保管好現金、有價證券、票據。__年畢業(yè)之初,在無任何工作經驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接,一切都是從零開始。__年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業(yè)知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!出納月度工作總結篇九進入八月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現將八月份個人工作總結報告匯報如下:關于招聘項目部及倉庫會計人員,落實培訓工作的情況。我公司的現金流量是比較大的,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的`發(fā)生,我財會部多次在會議上強調要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當天提款數額隨意性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發(fā)料憑證,注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網上傳遞),公司匯總編報備案。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。根據經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。我的缺點無法掩飾。及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的`學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。出納月度工作總結篇十二某某月來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎。出納月度工作總結篇十三緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。,核對所購產品與金額是否一致,審核無誤制單付款。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的`支付。在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。整理三件公司這個月票據,憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。并到支出單上簽字確認。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。下面是我對自己這一個月的工作的總結,如有處理不當,工作做的不對的地方請領導多批評,多教導。某某月中仍然存在的不足:盡管我們圓滿完成了今年的`各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。首先,在領導的幫助下,我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到
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